中共稷山縣委新聞中心2020年度部門(mén)決算
時(shí)間:2021-09-25 字體大?。骸尽?span id="4g6gggi" class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2021-09-25 | |||
發(fā)布機構 | 稷山縣人民政府 | 文號 |
第一部分 概況
部門(mén)主要職責
1、用科學(xué)發(fā)展觀(guān)統領(lǐng)全縣新聞報道工作,及時(shí)準確發(fā)布新聞信息;
2、積極收集、整理輿情信息,為縣委、縣政府決策提供參考依據;樹(shù)立正確輿論導向,創(chuàng )造良好輿論環(huán)境,維護社會(huì )和諧穩定;
3、組織、指導、協(xié)調和邀請中央、省、市報紙、刊物、廣播電視、網(wǎng)絡(luò )等縣境內外媒體對本縣政治、經(jīng)濟、社會(huì )、文化、科教等方面的發(fā)展情況進(jìn)行宣傳報道;搞好記者聯(lián)絡(luò )接待工作,為其采訪(fǎng)提供服務(wù)。
4、受縣委、縣政府委托,組織舉辦新聞發(fā)布會(huì ),向媒體介紹本縣經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展情況。
5、承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況
部門(mén)決算單位構成:中共稷山縣委新聞中心、稷山報社。編制人數13人,期末在職人員9人,離休人員3人。單位內設辦公室、采訪(fǎng)編輯股。
單位名稱(chēng) |
行政編制 |
事業(yè)編制 |
年末實(shí)有人數 |
行政 |
事業(yè)在職 |
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合計 |
行政 |
工勤 |
合計 |
行政 在職 |
工勤在職 |
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中共稷山縣委新聞中心 |
8 |
8 |
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7 |
5 |
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2 |
稷山報社 |
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5 |
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2 |
第二部分 2020年度部門(mén)決算報表
一、收入支出決算總表 公開(kāi)01表
二、收入決算表 公開(kāi)02表
三、支出決算表 公開(kāi)03表
四、財政撥款收入支出決算總表 公開(kāi)04表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一) 公開(kāi)05表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二) 公開(kāi)06表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 公開(kāi)08表
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表 公開(kāi)09表
十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表 公開(kāi)10表
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收入總計135.47萬(wàn)元、支出總計139.35萬(wàn)元。與2019年相比,收入總計增加17.28萬(wàn)元,上升14.62%,支出總計增加17.03萬(wàn)元,上升13.92%。主要原因是追加工作經(jīng)費及中國豐收節稷山活動(dòng)10萬(wàn)元,單位人員增加1人。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計135.47萬(wàn)元,其中:財政撥款收入135.47萬(wàn)元,占比100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計139.35萬(wàn)元,其中:基本支出83.01萬(wàn)元,占比59.57%;項目支出56.34萬(wàn)元,占比40.43%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收入總計135.47萬(wàn)元、支出總計139.35萬(wàn)元。與2019年相比,收入總計增加17.28萬(wàn)元,上升14.62%,支出總計增加17.03萬(wàn)元,上升13.92%。主要原因是本年工作經(jīng)費增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況
2020年度財政撥款支出139.35萬(wàn)元,占本年支出合計的100%。與2019年相比,財政撥款支出增加17.03萬(wàn)元,上升13.92%。主要原因是工作經(jīng)費增加,宣傳中國豐收節稷山活動(dòng)任務(wù)重。其中,人員經(jīng)費74.33萬(wàn)元,占比53.34%,日常公用經(jīng)費9.02萬(wàn)元,占比6.47%。
?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況
2020年度財政撥款支出139.35萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出121.44萬(wàn)元,占87.15%;社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出9.44萬(wàn)元,占6.77%;衛生健康(類(lèi))支出3.38萬(wàn)元,占2.43%;住房保障(類(lèi))支出5.09萬(wàn)元,占3.65%。
?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況
本年201一般公共服務(wù)支出年初預算117.57萬(wàn)元,支出決算121.44萬(wàn)元,完成年初預算的103.29%,208社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算9.44萬(wàn)元,支出決算9.44萬(wàn)元,完成年初預算的100%,210衛生健康支出年初預算3.38萬(wàn)元,支出決算3.38萬(wàn)元,完成年初預算的100%,221住房保障年初預算5.09萬(wàn)元,支出5.09萬(wàn)元,完成預算的100%。
其中:政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)6.96萬(wàn)元,較2019年決算增加1.43萬(wàn)元,增長(cháng)25.86%,主要原因:辦公費、宣傳費增多。
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)114.48萬(wàn)元用于人員工資及日常公用經(jīng)費,較2019年決算增加9.78%,主要原因:本年在職人員工資增加,工會(huì )和福利費相應增加。
行政事業(yè)單位養老保險9.44萬(wàn)元用于繳納單位人員基本社保支出,較2019年決算增加3.92%,主要原因:人員繳費基數增加故相應社保增加。
行政事業(yè)單位醫療保險5.09萬(wàn)元用于繳納單位人員醫療保險支出,較2019年決算增加52.39%,主要原因:繳費比例增加相應醫保增加。
住房公積金5.09萬(wàn)元用于在職人員住房公積金。較2019年減少0.14萬(wàn)元,減少2.68%。主要原因:在職人員工資有所變動(dòng)。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財政撥款基本支出83.01萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費73.99萬(wàn)元,主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、取暖費等;公用經(jīng)費9.02萬(wàn)元,主要包括辦公費、差旅費以及公車(chē)補助等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
本單位無(wú)三公經(jīng)費。
八、其他重要事項情況說(shuō)明
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明
2020年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出9.02萬(wàn)元,比2019年增加3.49萬(wàn)元,增長(cháng)63.11%。主要原因是:?jiǎn)挝蝗藛T增加,人員工資增加相應經(jīng)費有所增加。
?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明
2020年度,政府采購支出總額1.89萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出1.89萬(wàn)元。因業(yè)務(wù)需求購置專(zhuān)業(yè)相機一架。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日,本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。
行號 |
卡片分類(lèi) |
期末日期 |
|
數量/面積 |
價(jià)值 |
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合計 |
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27 |
200886 |
1 |
土地 |
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2 |
房屋 |
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3 |
通用設備 |
22 |
196306 |
4 |
專(zhuān)用設備 |
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5 |
家具、用具、裝具 |
5 |
4580 |
6 |
無(wú)形資產(chǎn) |
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?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明
我單位無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費:指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
九、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。