中共稷山縣委新聞中心2018年度部門(mén)決算
時(shí)間:2019-10-21 字體大?。骸尽?span id="c88m8k2" class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2019-10-21 | |||
發(fā)布機構 | 文號 |
第一部分 概況
一、部門(mén)主要職責
1、用科學(xué)發(fā)展觀(guān)統領(lǐng)全縣新聞報道工作,及時(shí)準確發(fā)布新聞信息;
2、積極收集、整理輿情信息,為縣委、縣政府決策提供參考依據;樹(shù)立正確輿論導向,創(chuàng )造良好輿論環(huán)境,維護社會(huì )和諧穩定;
3、組織、指導、協(xié)調和邀請中央、省、市報紙、刊物、廣播電視、網(wǎng)絡(luò )等縣境內外媒體對本縣政治、經(jīng)濟、社會(huì )、文化、科教等方面的發(fā)展情況進(jìn)行宣傳報道;搞好記者聯(lián)絡(luò )接待工作,為其采訪(fǎng)提供服務(wù)。
4、受縣委、縣政府委托,組織舉辦新聞發(fā)布會(huì ),向媒體介紹本縣經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展情況。
5、承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況
部門(mén)決算單位構成:中共稷山縣委新聞中心、稷山報社。編制人數13人,期末在職人員10人,離休人員1人。單位內設辦公室、采訪(fǎng)編輯股。
單位名稱(chēng) |
行政編制 |
事業(yè)編制 |
年末實(shí)有人數 |
行政 |
事業(yè)在職 |
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合計 |
行政 |
工勤 |
合計 |
行政 在職 |
工勤在職 |
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中共稷山縣委新聞中心 |
8 |
7 |
1 |
8 |
6 |
2 |
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稷山報社 |
5 |
2 |
第二部分 2018年度部門(mén)決算報表
一、收入支出決算總表 公開(kāi)01表
二、收入決算表 公開(kāi)02表
三、支出決算表 公開(kāi)03表
四、財政撥款收入支出決算總表 公開(kāi)04表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一) 公開(kāi)05表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二) 公開(kāi)06表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 公開(kāi)08表
九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表 公開(kāi)09表
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計133.52萬(wàn)元,其中:財政撥款收入133.52萬(wàn)元,占比100%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計125.35萬(wàn)元,其中:基本支出72.80萬(wàn)元,占比58%;項目支出52.55萬(wàn)元,占比42%。
三、支出決算具體情況
本年201一般公共服務(wù)支出115.78萬(wàn)元,完成預算的107.59%,208社會(huì )保障和就業(yè)支出10.18萬(wàn)元,完成預算的100%;210醫療衛生與計劃生育支出2.84萬(wàn)元,完成預算的100%;221住房保障支出4.73萬(wàn)元,完成預算的100%。其中:
行政運行55.06萬(wàn)元,用于工資及日常公用經(jīng)費。較2017年減少0.47萬(wàn)元,下降0.86%,主要原因:在職人員保險分科目核算。
一般行政管理事務(wù)5.21萬(wàn)元。用于單位工作經(jīng)費。較2017年減少34.87%。主要原因:嚴格預算控制,在實(shí)際執行中厲行節約
其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)支出47.34萬(wàn)元。較2017年增加256.2%。主要原因:增加稷山報社報紙印刷、手機報業(yè)務(wù)量加大。
歸口管理的行政單位離退休0.73萬(wàn)元,用于離休人員工資。較2017年增加0.73萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因:去年無(wú)此科目,本年離休人員工資單獨核算。
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出9.45萬(wàn)元,用于在職人員養老保險。較2017年增加9.45萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因:去年無(wú)此科目,本年在職人員養老保險單獨核算。
行政單位醫療2.84萬(wàn)元,用于行政在職人員醫療保險。較2017年增加2.84萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因:去年無(wú)此科目,本年行政在職人員醫療保險單獨核算。
住房公積金4.73萬(wàn)元,用于在職人員住房公積金。較2017年增加4.73萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因:去年無(wú)此科目,本年在職人員住房公積金單獨核算。
四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明。
2018年度,“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.63萬(wàn)元,完成預算的88%,比上年增加1萬(wàn)元,原因是:為宣傳稷山民生、經(jīng)濟和諧發(fā)展,媒體多次來(lái)稷宣傳報道。其中:公務(wù)接待費支出決算2.63萬(wàn)元,占100%,比上年增加1萬(wàn)元。
項目 |
本年 |
上年 |
比上年增減 |
增減% |
1.“三公”經(jīng)費支出 |
2.63 |
1.63 |
1 |
63 |
其中:因公出國(境)費 |
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公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 |
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其中:公務(wù)用車(chē)購置費 |
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公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
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公務(wù)接待費 |
2.63 |
1.63 |
1 |
61 |
五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明。
2018年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出4.72萬(wàn)元,比2017年減少1.03萬(wàn)元,降低18%。主要原因是:減少原因:嚴格預算控制,在實(shí)際執行中厲行節約
六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2018年12月31日,我單委無(wú)公務(wù)用車(chē)。
行號 |
卡片分類(lèi) |
期末日期 |
|
數量/面積 |
價(jià)值 |
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合計 |
26 |
197936 |
|
1 |
土地 |
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2 |
房屋 |
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3 |
通用設備 |
21 |
193356 |
4 |
專(zhuān)用設備 |
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5 |
家具、用具、裝具 |
5 |
4580 |
6 |
無(wú)形資產(chǎn) |
七、政府采購情況
2018年度,我無(wú)政府采購
八、績(jì)效評價(jià)情況
我單位本年無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。
第四部分 名詞解釋
?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸U蠙C構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
?。ǘ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費:指市直各預算單位用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
?。ㄋ模C關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。