稷山縣衛生健康和體育局2020年度部門(mén)決算
時(shí)間:2021-09-23 字體大?。骸尽?span id="k8cogq2" class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2021-09-23 | |||
發(fā)布機構 | 稷山縣人民政府 | 文號 |
第一部分 概況
一、部門(mén)主要職責:
?。ㄒ唬┴瀼貓绦悬h和國家國民健康方針、政策、法律、法規,擬訂衛生健康事業(yè)發(fā)展政策、規劃和規范性文件并監督實(shí)施,負責職責范圍內的標準化工作。統籌規劃衛生健康資源配置,指導鄉(鎮)衛生健康規劃編制和實(shí)施。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
?。ǘ﹨f(xié)調推進(jìn)深化醫藥衛生體制改革,研究提出深化醫藥衛生體制改革重大政策、措施的建議。組織分級診療制度建設,制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施,組織深化公立醫院綜合改革,推進(jìn)管辦分離,健全現代醫院管理制度,提出醫療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議,協(xié)調推進(jìn)藥品供應保障制度建設。組織醫療衛生行業(yè)綜合監管制度建設。
?。ㄈ┴撠熤贫膊☆A防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問(wèn)題的干預措施并組織落實(shí),執行國家檢疫傳染病和監測傳染病目錄。負責衛生應急工作,組織指導突發(fā)公共衛生事件的預防控制和各類(lèi)突發(fā)公共事件的醫療衛生救援。
?。ㄋ模┙M織擬訂并協(xié)調落實(shí)應對人口老齡化政策措施,負責推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設和醫養結合工作。
?。ㄎ澹┴瀼芈鋵?shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度,實(shí)施基本藥物目錄,開(kāi)展藥品使用監測、臨床綜合評價(jià)和短缺藥品預警,提出基本藥物價(jià)格政策的建議。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險監測,負責食品安全標準跟蹤評價(jià)工作。
?。┴撠熤贫氊煼秶鷥鹊穆殬I(yè)衛生、放射衛生、環(huán)境衛生、學(xué)校衛生、公共場(chǎng)所衛生、飲用水衛生管理規范、標準和政策措施,組織開(kāi)展相關(guān)監測、調查、評估和監督管理,負責傳染病防治監督,建立健全衛生健康綜合監督體系。
?。ㄆ撸┴撠熤贫ㄡt療機構、醫療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監督實(shí)施,建立醫療服務(wù)評價(jià)和監督管理體系。制定醫療機構及其醫療服務(wù)、醫療技術(shù)、醫療質(zhì)量、醫療安全以及采供血機構管理的規范、標準并組織實(shí)施。會(huì )同有關(guān)部門(mén)貫徹執行國家衛生健康專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格標準,制定和實(shí)施衛生健康專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員執業(yè)規則和服務(wù)規范。
?。ò耍┴撠熡媱澤芾砗头?wù)工作,開(kāi)展人口監測預警,研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議,完善計劃生育政策。
?。ň牛┴撠煍M訂基層醫療衛生、婦幼健康發(fā)展規劃和政策措施,指導基層醫療衛生、婦幼健康服務(wù)體系建設和全科醫生隊伍建設。擬訂并組織實(shí)施衛生健康科技發(fā)展規劃,推進(jìn)衛生健康科技創(chuàng )新發(fā)展。
?。ㄊ┴撠煍M訂全縣中醫藥事業(yè)發(fā)展規劃、政策和相關(guān)技術(shù)標準并組織實(shí)施。加強中醫藥行業(yè)監督管理,統籌推進(jìn)中醫藥振興工作。
?。ㄊ唬┴撠熜l生健康宣傳、健康教育、健康促進(jìn)等工作,牽頭《煙草控制框架公約》履約有關(guān)工作。組織指導國際交流合作與援外工作,開(kāi)展與港澳臺的交流與合作。
?。ㄊ┴撠熆h級保健對象的醫療保健工作,負責縣級部門(mén)有關(guān)干部醫療管理服務(wù)工作,負責重要會(huì )議與重大活動(dòng)的醫療衛生保障工作。
?。ㄊ┴撠煴静块T(mén)行政審批制度改革相關(guān)工作。負責衛生健康領(lǐng)域的綜合執法工作。
?。ㄊ模┏袚⑸娇h愛(ài)國衛生運動(dòng)委員會(huì )、稷山縣老齡工作委員會(huì )、稷山縣防治艾滋病工作委員會(huì )、稷山縣地方病防治領(lǐng)導小組的日常工作,指導稷山縣計劃生育協(xié)會(huì )的業(yè)務(wù)工作。
?。ㄊ澹┭芯繑M訂并組織實(shí)施全縣體育事業(yè)的中長(cháng)期發(fā)展規劃,協(xié)調推動(dòng)多元化體育服務(wù)體系建設,推進(jìn)全縣體育公共服務(wù)和體育體制改革。
?。ㄊ┙y籌規劃群眾體育發(fā)展,推行全民健身計劃,指導并開(kāi)展群眾性體育活動(dòng),推動(dòng)國民體質(zhì)監測和社會(huì )體育指導工作制度建設,監督實(shí)施國家體育鍛煉標準,開(kāi)展國民體質(zhì)監測;組織指導、協(xié)調配合各部門(mén)、各行業(yè)、各社會(huì )團體開(kāi)展體育活動(dòng);指導和推動(dòng)學(xué)校體育、城市體育、農村體育及其他社會(huì )體育的發(fā)展。指導公共體育設施的建設,負責對公共體育設施的監督管理。
?。ㄊ撸┙y籌規劃全縣競技體育發(fā)展和運動(dòng)項目設置與重點(diǎn)布局;加強青少年體育發(fā)展,指導和推進(jìn)青少年體育工作。指導協(xié)調體育訓練和競賽,研究和指導二、三級運動(dòng)員隊伍的建設、青少年體育以及后備人才培養工作,負責等級運動(dòng)員、裁判員、社會(huì )指導員的審核與審批。協(xié)調運動(dòng)員社會(huì )保障工作。
?。ㄊ耍┲贫ㄈh性體育競賽計劃;負責指導體育訓練、組織全縣性運動(dòng)競賽;組織參加和舉辦國際國內體育賽事與交流活動(dòng),承辦省級以上各類(lèi)體育競賽工作。
?。ㄊ牛┭芯繑M訂體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃、政策,依法管理體育市場(chǎng),推動(dòng)體育標準化建設。協(xié)同有關(guān)部門(mén)規劃、協(xié)調體育場(chǎng)館(地)和設施的建設及布局;監管體育彩票的發(fā)行、銷(xiāo)售工作。
?。ǘ┙M織指導體育宣傳和體育科研工作;制定體育人才發(fā)展規劃;加強體育隊伍思想建設;組織開(kāi)展體育運動(dòng)中的反興奮劑工作。
(二十一)指導鄉(鎮)體育工作,協(xié)調區域性體育的發(fā)展;指導體育總會(huì )、各體育協(xié)會(huì )等社會(huì )團體的工作;負責全縣性體育社團的資格審查;負責編纂體育文史工作。
?。ǘ┩瓿煽h委縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他任務(wù)。
二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況
2020年衛生部門(mén)決算單位構成共18個(gè),其中:行政單位1個(gè),下屬事業(yè)單位17個(gè)。分別是:
單位名稱(chēng) |
行政編制 |
事業(yè)編制 |
年末實(shí)有人數 |
行政 |
事業(yè)在職 |
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|
合計 |
行政 |
工勤 |
|
|
合計 |
行政在職 |
工勤在職 |
|
合計 |
17 |
12 |
5 |
1169 |
984 |
17 |
12 |
5 |
967 |
稷山縣衛生健康和體育局 |
17 |
12 |
5 |
21 |
38 |
17 |
12 |
5 |
21 |
人民醫院 |
|
|
|
425 |
425 |
|
|
|
425 |
婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 |
|
|
|
110 |
86 |
|
|
|
86 |
老年病院 |
|
|
|
9 |
9 |
|
|
|
9 |
精神病院 |
|
|
|
130 |
62 |
|
|
|
62 |
結核病院 |
|
|
|
19 |
5 |
|
|
|
5 |
衛生健康執法大隊 |
|
|
|
29 |
29 |
|
|
|
29 |
疾病預防控制中心 |
|
|
|
38 |
34 |
|
|
|
34 |
中醫院 |
|
|
|
127 |
78 |
|
|
|
78 |
稷峰衛生院 |
|
|
|
58 |
58 |
|
|
|
58 |
化峪衛生院 |
|
|
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40 |
30 |
|
|
|
30 |
翟店衛生院 |
|
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|
35 |
25 |
|
|
|
25 |
清河衛生院 |
|
|
|
29 |
17 |
|
|
|
17 |
西社衛生院 |
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|
|
26 |
20 |
|
|
|
20 |
蔡村衛生院 |
|
|
|
24 |
24 |
|
|
|
24 |
太陽(yáng)衛生院 |
|
|
|
41 |
37 |
|
|
|
37 |
體育發(fā)展中心 |
|
|
|
7 |
6 |
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|
6 |
社區中心衛生院 |
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1 |
1 |
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1 |
第二部分 2020年度部門(mén)決算報表
一、收入支出決算總表 公開(kāi)01表
二、收入決算表 公開(kāi)02表
三、支出決算表 公開(kāi)03表
四、財政撥款收入支出決算總表 公開(kāi)04表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一) 公開(kāi)05表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二) 公開(kāi)06表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 公開(kāi)07表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 公開(kāi)08表
國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表 公開(kāi)09表
我部門(mén)無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出
十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表 公開(kāi)10表
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收入總計54109.22萬(wàn)元、支出總計54239.41萬(wàn)元。與2019年相比,收入總計增加10376.65萬(wàn)元,增加19.18%,支出總計增加11165.82萬(wàn)元,增加20.59%。主要原因是2020年突發(fā)的新型冠狀病毒肺炎疫情引起收入支出相應增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年度收入合計54109.22萬(wàn)元,其中:財政撥款收入13411.26萬(wàn)元,占比24.79%;政府性基金預算財政撥款收入12583萬(wàn)元,占比23.25%;事業(yè)收入27572.85萬(wàn)元,占比50.96%;其他收入542.11萬(wàn)元,占比1%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年度支出合計54239.41萬(wàn)元,其中:基本支出32571.3萬(wàn)元,占比60.05%;項目支出21668.12萬(wàn)元,占比39.95%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財政撥款收入總計13411.26萬(wàn)元、支出總計13184.92萬(wàn)元。與2019年相比,財政撥款收入總計增加2021.11萬(wàn)元,增加15.07%,財政撥款支出總計增加589.64萬(wàn)元,增加4.47%。主要原因是2020年突發(fā)的新型冠狀病毒肺炎疫情引起收入支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況
2020年度財政撥款支出13184.92萬(wàn)元,占本年支出合計的24.31%。與2019年相比,財政撥款支出增加589.64萬(wàn)元,增加4.47其中,人員經(jīng)費8477.14萬(wàn)元,占比64.29%;日常公用經(jīng)費127.31萬(wàn)元,占比0.96%。
?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況
2020年度財政撥款支出13184.92萬(wàn)元,主要用于以下方面:201一般公共服務(wù)(類(lèi))支出4.72萬(wàn)元,占0.03%;
207文化旅游體育與傳媒支出95.88萬(wàn)元,占0.73%;
208社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出826.88萬(wàn)元,占6.27%;
210衛生健康(類(lèi))支出11962.43萬(wàn)元,占90.73%;
213農林水(類(lèi))支出37萬(wàn)元,占0.28%;
221住房保障(類(lèi))支出258.02萬(wàn)元,占1.96%;
?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算10945.41萬(wàn)元,支出決算13184.92萬(wàn)元,完成年初預算的120.46%。其中:
一般公共服務(wù)支出年初預算0萬(wàn)元,支出決算4.72萬(wàn)元,用于老干部黨組織和社會(huì )組織黨組織,較2019年決算增加4.42萬(wàn)元,增加93.6%,主要原因老干部黨組織由老干部局轉隸至衛健局黨委;
文化旅游體育與傳媒年初預算72.72萬(wàn)元,支出決算95.88萬(wàn)元,完成年初預算的131.85%,較2019年決算增加95.88萬(wàn)元,用于體育和其他文化旅游體育與傳媒支出,主要原因是體育發(fā)展中心整合到衛健局;
社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))年初預算705.13萬(wàn)元,支出決算826.88萬(wàn)元,完成年初預算的117.27%,用于離退休人員工資、取暖費、死亡撫恤金及單位基本養老保險繳費,較2019年決算增加130.05萬(wàn)元,主要原因是在職人員工資及離休人員工資增加;
衛生健康(類(lèi))年初預算9889.8萬(wàn)元,支出決算11962.43萬(wàn)元,完成年初預算的120.96%,用于:(衛生健康管理事務(wù)支出481.68萬(wàn)元、公立醫院支出2732.97萬(wàn)元、基層醫療衛生機構支出2774.69萬(wàn)元、公共衛生支出4394.52萬(wàn)元、中醫藥支出10萬(wàn)元、計劃生育事務(wù)支出540.78萬(wàn)元、行政事業(yè)單位醫療支出343.35萬(wàn)元、老齡衛生健康事務(wù)389.5萬(wàn)元、其他衛生健康支出291.93萬(wàn)元),較2019年決算增加638.9萬(wàn)元,主要原因是2020年突發(fā)的新型冠狀病毒肺炎疫情引起支出相應增加;
農林水(類(lèi))年初預算0萬(wàn)元,支出決算37萬(wàn)元,用于改水改廁支出,較2019年決算減少242萬(wàn)元,主要原因是農村改廁工作移交到農業(yè)農村部門(mén);
住房保障(類(lèi))年初預算277.76萬(wàn)元,支出決算258.02萬(wàn)元,完成年初預算的92.9%,用于人員住房公積金繳費,較2019年決算增加49.95萬(wàn)元,增加19.36%,主要原因是在編在職人員增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財政撥款基本支出6369.97萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費6242.67萬(wàn)元,主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、采暖補貼、退休費等;公用經(jīng)費127.31萬(wàn)元,主要包括辦公費、水電費、郵電費、印刷費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、勞務(wù)費、公車(chē)交通補貼、其他商品和服務(wù)支出等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算27.93萬(wàn)元,完成預算的139.1%,比2019年增加18.54萬(wàn)元,增長(cháng)66.38%,主要原因是:增加一輛公務(wù)用車(chē);有些項目即將驗收,接待費也有所增加。具體情況如下:(單位:萬(wàn)元)
項目 |
本年 |
上年 |
比上年增減 |
增減% |
1、“三公”經(jīng)費支出 |
27.93 |
9.39 |
18.54 |
66.38 |
其中:因公出國(境費) |
0 |
0 |
|
|
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 |
0 |
0 |
|
|
其中:公務(wù)用車(chē)購置費 |
19.38 |
0 |
19.38 |
100 |
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
5.89 |
7.6 |
-1.89 |
-32.09 |
公務(wù)接待費 |
2.65 |
1.79 |
0.86 |
32.45 |
八、其他重要事項情況說(shuō)明
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明
2020年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出34.82萬(wàn)元,比2019年增加2.77萬(wàn)元,增長(cháng)0.08%。主要原因是:新型冠狀病毒肺炎疫情的發(fā)生使基本支出中的辦公費、印刷費、取暖費、電費、郵電費、其他商品和服務(wù)支出均有所增加。
?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明
2020年度政府采購支出總額30338.28萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出3474.19萬(wàn)元、政府采購工程支出26458.38萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出405.71萬(wàn)元。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日,本部門(mén)公務(wù)用車(chē)16輛,其中:應急保障用車(chē)1輛、特種作業(yè)技術(shù)用車(chē)2輛、其他用車(chē)13輛;單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設備4臺;單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設備15臺。
固定資產(chǎn)情況
行號 |
卡片分類(lèi) |
期末日期 |
|
數量/面積 |
價(jià)值 |
||
合計 |
|
|
174056295元 |
1 |
土地 |
92846.72㎡ |
84504045.61元 |
2 |
房屋 |
97710.08㎡ |
|
3 |
通用設備 |
3775臺 |
12201394.35元 |
4 |
專(zhuān)用設備 |
4978臺 |
49228536.99元 |
5 |
家具、用具、裝具 |
18195件 |
6326076.74元 |
6 |
無(wú)形資產(chǎn) |
|
21796241.41元 |
?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明
本部門(mén)根據國家政策安排,本年度機構改革單位職能合并,可查看各單位決算公開(kāi)報告。
(五)其他需要說(shuō)明的事項
本部門(mén)無(wú)其他需要說(shuō)明的事項
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。
五、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費:指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
九、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
第五部分 附件