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    稷山縣衛生和計劃生育局2017年度部門(mén)決算

    時(shí)間:2018-09-17           字體大?。骸尽?span id="iiggii0" class="Big">大  中  小 】

    信息索引號 發(fā)布時(shí)間 2018-09-17
    發(fā)布機構 文號

        第一部分概況:

    一、主要職能

    1、貫徹落實(shí)黨和國家關(guān)于衛生和計劃生育、中醫藥事業(yè)發(fā)展的法律法規和方針政策,負責擬定相關(guān)政策規劃,制定地方標準和技術(shù)規范并監督實(shí)施。負責協(xié)調推進(jìn)醫藥衛生體制改革和醫療保障,統籌規劃衛生和計劃生育服務(wù)資源配置,指導鄉(鎮)衛生和計劃生育規劃的編制和實(shí)施。
        2、負責制定疾病預防控制規劃、免疫規劃、嚴重危害人民健康的公共衛生問(wèn)題的干預措施并組織落實(shí),執行國家檢疫傳染病和監測傳染病目錄,制定衛生應急和緊急醫學(xué)救援預案、突發(fā)公共衛生事件監測和奉獻評估計劃,組織和指導突發(fā)公共衛生事件預防控制和各類(lèi)突發(fā)公共事件的醫療衛生救援,發(fā)布法定報告傳染病疫情信息、突發(fā)公共衛生事件應急處置信息。
        3、負責職責范圍內的職業(yè)衛生、放射衛生、環(huán)境衛生、學(xué)校衛生、公共場(chǎng)所衛生、飲用水衛生安全的審批和監督管理,組織開(kāi)展相關(guān)監測、調查、評估和監督,負責傳染病防治監督。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險監測、評估工作,負責食品安全標準的宣傳貫徹和追蹤評價(jià)。具體負責公共場(chǎng)所衛生、生活飲用水衛生的許可、《放射診療許可證》、《放射工作人員證》發(fā)放的審批和事后監管。
        4、負責組織擬定并實(shí)施鄉(鎮)衛生和計劃生育服務(wù)、婦幼衛生發(fā)展規劃和政策措施,指導鄉(鎮)衛生和計劃生育、婦幼衛生服務(wù)體系建設,推進(jìn)基本公共衛生和計劃生育服務(wù)均等化,完善鄉(鎮)運行新機制和鄉村醫生管理制度。
        5、負責制定醫療機構和醫療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監督實(shí)施。制定醫療機構及其醫療服務(wù)、醫療技術(shù)、醫療質(zhì)量、醫療安全以及采供血機構管理的規范、標準并組織實(shí)施,會(huì )同有關(guān)部門(mén)貫徹執行國家衛生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員準入、資格標準制定和實(shí)施衛生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員執業(yè)規則和服務(wù)規范,建立醫療服務(wù)評價(jià)和監督管理體系。具體負責《醫療機構執業(yè)許可證》、母嬰保健技術(shù)服務(wù)執業(yè)許可,醫師執業(yè)、護士執業(yè)注冊、外籍醫師在華短期執業(yè)許可,麻醉藥品、第一類(lèi)精神藥品購用,醫療機構供血通知單的審批和事后監管。同時(shí)負責單采血漿站設置、乙類(lèi)大型醫用設備配置許可證的初審工作。
        6、負責組織推進(jìn)公立醫院改革,建立公益性為導向的績(jì)效考核和評價(jià)運行機制,建設和諧醫患關(guān)系,提出醫療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。
        7、貫徹落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度,執行國家藥品法典和國家基本藥物目錄,執行基本藥物采購、配送、使用的管理制度。
        8、負責完善生育政策,組織實(shí)施促進(jìn)出生人口性別平衡的政策措施,組織監測計劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài),提出發(fā)布計劃生育安全預警預報信息建議。制定計劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監督實(shí)施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實(shí)施,推動(dòng)實(shí)施計劃生育生殖健康促進(jìn)計劃,降低出生缺陷人口數量。開(kāi)展嬰幼兒早期教育,做好優(yōu)生優(yōu)育,提高人口素質(zhì)。負責對病殘兒童醫學(xué)鑒定和《再生育服務(wù)證》的審批、發(fā)放和事后監管;負責計劃生育技術(shù)服務(wù)機構設立許可和計劃生育技術(shù)服務(wù)人員職業(yè)證書(shū)核發(fā)。
        9、組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計劃生育家庭發(fā)展等機制。負責協(xié)調推進(jìn)有關(guān)部門(mén)、群眾團體履行計劃生育工作相關(guān)職責,建立與經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展政策的銜接機制,提出穩定低生育水平政策措施。
        10、負責制定流動(dòng)人口計劃生育服務(wù)管理制度并組織落實(shí),推動(dòng)建立流動(dòng)人口和計劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機制
        11、組織擬定衛生和計劃生育人才發(fā)展規劃,指導衛生和計劃生育人才隊伍建設。加強全科醫生等急需緊缺專(zhuān)業(yè)人才培養,建立完善住院醫師、全科醫師和專(zhuān)科醫師規范化培訓制度并指導實(shí)施。加大人口文化的推廣普及。
        12、組織實(shí)施衛生和計劃生育相關(guān)科研項目,參與制定醫學(xué)教育發(fā)展規劃,協(xié)同指導院校醫學(xué)教育和計劃生育教育,組織實(shí)施畢業(yè)后醫學(xué)教育和繼續醫學(xué)教育。
        13、指導鄉(鎮)衛生和計劃生育工作,完善綜合監督執法體系,規范執法行為,監督檢查法律法規和政策措施的落實(shí),組織查處重大違法行為。負責擬定計劃生育目標管理方案,組織計劃生育工作考評,監督落實(shí)計劃生育一票否決制。負責黨員、干部、職工超生查處的審查審核工作。
        14、負責衛生和計劃生育宣傳、健康教育健康促進(jìn)和信息化建設等工作,依法組織實(shí)施統計調查,負責人口基礎信息庫的建設。組織指導國際交流合作與援外工作開(kāi)展與港澳臺的交流與合作。負責對互聯(lián)網(wǎng)醫療保健信息服務(wù)的初審工作
        15、負責制定并組織實(shí)施中醫藥中長(cháng)期發(fā)展規劃和技術(shù)標準,加強中醫藥行業(yè)監督管理。
        16、負責縣級保健對象的醫療保健工作,負責縣級部門(mén)有關(guān)干部醫療管理工作,負責中藥會(huì )議與重大活動(dòng)的醫療衛生保障工作。
        17、承擔縣深化醫藥衛生體制改革領(lǐng)導組、縣人口和計劃生育領(lǐng)導組、縣愛(ài)國衛生運動(dòng)委員會(huì )、縣艾滋病防治工作委員會(huì )、縣地方病防治領(lǐng)導小組的日常工作。
        18、承辦縣人民政府交辦的其他事項。

    二、部門(mén)決算單位和人員構成情況

    納入本套表部門(mén)決算匯編范圍的單位17個(gè):

    行政單位1個(gè),稷山縣衛生和計劃生育局。

    事業(yè)單位16個(gè),分別是:稷山縣人民醫院、稷山縣中醫醫院、稷山縣疾病預防控制中心、稷山縣衛生局衛生監督所、稷山縣婦幼保健院、稷山縣衛生職業(yè)學(xué)校、稷山縣稷峰鎮衛生院、稷山縣結核病醫院、稷山縣蔡村鄉衛生院、稷山縣翟店鎮中心衛生院、稷山縣太陽(yáng)鄉中心衛生院、稷山縣清河鎮衛生院、稷山縣西社鎮中心衛生院、稷山縣化峪鎮中心衛生院、稷山縣精神病醫院、稷山縣老年病專(zhuān)科醫院。

        第二部分 2017年度部門(mén)決算報表(詳見(jiàn)附件9張表)

    一、收入支出決算總表                                 公開(kāi)01表

    二、收入決算表                                       公開(kāi)02表

    三、支出決算表                                       公開(kāi)03表

    四、財政撥款收入支出決算總表                         公開(kāi)04表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)             公開(kāi)05表

    六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)             公開(kāi)06表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表       公開(kāi)07

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表             公開(kāi)08表

    我單位無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出

    九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                       公開(kāi)09表

    第三部分、2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

    一、年度收支情況說(shuō)明:

    2017年度收入31,570.43萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)4.16 %。其中:一般公共預算財政撥款收入9,502.93萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)-0.56 %;政府性基金預算財政撥款0萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)0%;事業(yè)收入22,062.88,比上年度增長(cháng)6.36%

    2017年度支出32,075.87萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)11.15 %。其中:基本支出24,302.33萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)21.48 %;項目支出7,773.54萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)-12.19 %。

    增加因素有:工資標準提高、增加了工會(huì )經(jīng)費、增加交通補貼。減少因素:新型農村合作醫療管理中心劃轉人社部門(mén);下屬紅十字會(huì )為縣政府直屬部門(mén),這兩家單位不再屬衛生部門(mén)主管。

    1、基本支出24,302.33萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費9,496.04萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、生活補助;公用經(jīng)費14,806.29萬(wàn)元,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)維護費、其他交通服務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。

    2、項目支出7,773.54萬(wàn)元。其中:  一般行政管理事務(wù)39.57萬(wàn)、 其他醫療衛生與計劃生育管理事務(wù)支出0.69萬(wàn)、綜合醫院798.94萬(wàn)、中醫(民族)醫院62.03萬(wàn)、精神病醫院362.99萬(wàn)、其他專(zhuān)科醫院53.36萬(wàn)、其他公立醫院支出300.00萬(wàn)、鄉鎮衛生院300.62萬(wàn)、  其他基層醫療衛生機構支出153.67萬(wàn)、衛生監督機構2.12萬(wàn)、婦幼保健機構1,844.27萬(wàn)、 應急救治機構111.21萬(wàn)、基本公共衛生服務(wù)1,880.13萬(wàn)、重大公共衛生專(zhuān)項371.98萬(wàn)、其他公共衛生支出298.12萬(wàn)、中醫(民族醫)藥專(zhuān)項15.00萬(wàn)、計劃生育服務(wù)22.00萬(wàn)、其他計劃生育事務(wù)支出790.82萬(wàn)、其他醫療衛生與計劃生育支出366.01萬(wàn)。

    二、“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行費、會(huì )議費、培訓費支出情況: 

    單位:萬(wàn)元

    項目

    本年

    上年

    比上年增減

    增減%

       1.“三公”經(jīng)費支出

    10.05

    15.87

    -5.82

    -36.68

          其中:因公出國(境)費

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

               公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費

    6.31

    12.56

    -6.26

    -49.82

                其中:公務(wù)用車(chē)購置費

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

                     公務(wù)用車(chē)運行維護費

    6.31

    12.56

    -6.26

    -49.82

                公務(wù)接待費

    3.74

    3.30

    0.44

    13.28

       2.機關(guān)運行經(jīng)費

    45.83

    34.98

    10.84

    31.00

    我單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神,嚴控“三公”經(jīng)費、壓減一般性支出,全年支出比上年有所節約。

    1、 公務(wù)用車(chē)購置:全年公車(chē)購置0臺,年末車(chē)輛賬面數22輛,實(shí)有22輛。

    公車(chē)運行維護費支出6.31萬(wàn)元,比上年減少6.26萬(wàn)元:原因是車(chē)輛減少5輛。

    2、公務(wù)接待費3.74萬(wàn)元,較上年增加0.44萬(wàn)元:我單位嚴格預算控制,厲行節約。

    3、機關(guān)運行經(jīng)費:主要為保障行政單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、日常維修(護)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出45.83萬(wàn)元,比上年增加10.84萬(wàn)元,增加原因: 增加工會(huì )經(jīng)費、交通補貼等。

    三、政府采購情況:

    2017年采購支出總額787.88萬(wàn)元,占采購預算的89.71%,其中:政府采購貨物支出672.75萬(wàn)元、占采購支出總額的76.60%;工程服務(wù)采購支出100.80萬(wàn)元,占有采購支出總額的11.48%;服務(wù)采購支出14.34萬(wàn)元,占有采購支出總額的1.6%。

    采購資金來(lái)源:財政性資金142.22萬(wàn)元,非財政資金645.67萬(wàn)元。

    四、固定資產(chǎn)占用情況:

    單位:元

    行號

    資產(chǎn)大類(lèi)

    數量

    價(jià)值

    合計

     

    192,173

    290197469.93

    1

    土地、房屋及構筑物

    159,459

    99968626.37

    2

    通用設備

    2,554

    20275885.35

    3

    專(zhuān)用設備

    4,924

    155019341.39

    4

    文物和陳列品

    1

    9000.00

    5

    圖書(shū)、檔案

    3,392

    254569.70

    6

    家具、用具、裝具及動(dòng)植物

    21,824

    13424074.12

    7

    無(wú)形資產(chǎn)

    19

    1245973.00

    五、績(jì)效評價(jià)情況:我單位本年無(wú)績(jì)效評價(jià)項目

    第四部分、名詞解釋

        1、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        2、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

        3、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

        4、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及基輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

        5、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規定上繳的收入。

        6、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項收入。包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。

        7、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

        8、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

        9、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門(mén)和主管部門(mén)的規定上繳上級單位的支出。

        10、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

        11、對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用于財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

        12、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

        13、機關(guān)運行費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

        14、因公出國(境)費用:指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

        15、公務(wù)接待費:指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

        16、公務(wù)用車(chē)運行維護費:指單位公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費等支出。

        17、公務(wù)用車(chē)購置:指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)。

        18、人員經(jīng)費:指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”。

        19、日常公用經(jīng)費:指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

        20、“三公”經(jīng)費:是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。

        21、結余分配:指事業(yè)單位按規定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

        22、上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

        23、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

     

     

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