稷山縣衛生健康和體育局2021年度部門(mén)決算(本級)
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信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2022-09-28 | |||
發(fā)布機構 | 稷山縣人民政府 | 文號 |
目 錄
第一部分 概況
一、本部門(mén)職責
二、機構設置情況
第二部分 2021年度部門(mén)決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)
六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表
十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明
六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 概況
一、部門(mén)主要職責:
(一)貫徹執行黨和國家國民健康方針、政策、法律、法規,擬訂衛生健康事業(yè)發(fā)展政策、規劃和規范性文件并監督實(shí)施,負責職責范圍內的標準化工作。統籌規劃衛生健康資源配置,指導鄉(鎮)衛生健康規劃編制和實(shí)施。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
(二)協(xié)調推進(jìn)深化醫藥衛生體制改革,研究提出深化醫藥衛生體制改革重大政策、措施的建議。組織分級診療制度建設,制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施,組織深化公立醫院綜合改革,推進(jìn)管辦分離,健全現代醫院管理制度,提出醫療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議,協(xié)調推進(jìn)藥品供應保障制度建設。組織醫療衛生行業(yè)綜合監管制度建設。
(三)負責制定疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問(wèn)題的干預措施并組織落實(shí),執行國家檢疫傳染病和監測傳染病目錄。負責衛生應急工作,組織指導突發(fā)公共衛生事件的預防控制和各類(lèi)突發(fā)公共事件的醫療衛生救援。
(四)組織擬訂并協(xié)調落實(shí)應對人口老齡化政策措施,負責推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設和醫養結合工作。
(五)貫徹落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度,實(shí)施基本藥物目錄,開(kāi)展藥品使用監測、臨床綜合評價(jià)和短缺藥品預警,提出基本藥物價(jià)格政策的建議。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險監測,負責食品安全標準跟蹤評價(jià)工作。
(六)負責制定職責范圍內的職業(yè)衛生、放射衛生、環(huán)境衛生、學(xué)校衛生、公共場(chǎng)所衛生、飲用水衛生管理規范、標準和政策措施,組織開(kāi)展相關(guān)監測、調查、評估和監督管理,負責傳染病防治監督,建立健全衛生健康綜合監督體系。
(七)負責制定醫療機構、醫療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監督實(shí)施,建立醫療服務(wù)評價(jià)和監督管理體系。制定醫療機構及其醫療服務(wù)、醫療技術(shù)、醫療質(zhì)量、醫療安全以及采供血機構管理的規范、標準并組織實(shí)施。會(huì )同有關(guān)部門(mén)貫徹執行國家衛生健康專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格標準,制定和實(shí)施衛生健康專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員執業(yè)規則和服務(wù)規范。
(八)負責計劃生育管理和服務(wù)工作,開(kāi)展人口監測預警,研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議,完善計劃生育政策。
(九)負責擬訂基層醫療衛生、婦幼健康發(fā)展規劃和政策措施,指導基層醫療衛生、婦幼健康服務(wù)體系建設和全科醫生隊伍建設。擬訂并組織實(shí)施衛生健康科技發(fā)展規劃,推進(jìn)衛生健康科技創(chuàng )新發(fā)展。
(十)負責擬訂全縣中醫藥事業(yè)發(fā)展規劃、政策和相關(guān)技術(shù)標準并組織實(shí)施。加強中醫藥行業(yè)監督管理,統籌推進(jìn)中醫藥振興工作。
(十一)負責衛生健康宣傳、健康教育、健康促進(jìn)等工作,牽頭《煙草控制框架公約》履約有關(guān)工作。組織指導國際交流合作與援外工作,開(kāi)展與港澳臺的交流與合作。
(十二)負責縣級保健對象的醫療保健工作,負責縣級部門(mén)有關(guān)干部醫療管理服務(wù)工作,負責重要會(huì )議與重大活動(dòng)的醫療衛生保障工作。
(十三)負責本部門(mén)行政審批制度改革相關(guān)工作。負責衛生健康領(lǐng)域的綜合執法工作。
(十四)承擔稷山縣愛(ài)國衛生運動(dòng)委員會(huì )、稷山縣老齡工作委員會(huì )、稷山縣防治艾滋病工作委員會(huì )、稷山縣地方病防治領(lǐng)導小組的日常工作,指導稷山縣計劃生育協(xié)會(huì )的業(yè)務(wù)工作。
(十五)研究擬訂并組織實(shí)施全縣體育事業(yè)的中長(cháng)期發(fā)展規劃,協(xié)調推動(dòng)多元化體育服務(wù)體系建設,推進(jìn)全縣體育公共服務(wù)和體育體制改革。
(十六)統籌規劃群眾體育發(fā)展,推行全民健身計劃,指導并開(kāi)展群眾性體育活動(dòng),推動(dòng)國民體質(zhì)監測和社會(huì )體育指導工作制度建設,監督實(shí)施國家體育鍛煉標準,開(kāi)展國民體質(zhì)監測;組織指導、協(xié)調配合各部門(mén)、各行業(yè)、各社會(huì )團體開(kāi)展體育活動(dòng);指導和推動(dòng)學(xué)校體育、城市體育、農村體育及其他社會(huì )體育的發(fā)展。指導公共體育設施的建設,負責對公共體育設施的監督管理。
(十七)統籌規劃全縣競技體育發(fā)展和運動(dòng)項目設置與重點(diǎn)布局;加強青少年體育發(fā)展,指導和推進(jìn)青少年體育工作。指導協(xié)調體育訓練和競賽,研究和指導二、三級運動(dòng)員隊伍的建設、青少年體育以及后備人才培養工作,負責等級運動(dòng)員、裁判員、社會(huì )指導員的審核與審批。協(xié)調運動(dòng)員社會(huì )保障工作。
(十八)制定全縣性體育競賽計劃;負責指導體育訓練、組織全縣性運動(dòng)競賽;組織參加和舉辦國際國內體育賽事與交流活動(dòng),承辦省級以上各類(lèi)體育競賽工作。
(十九)研究擬訂體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃、政策,依法管理體育市場(chǎng),推動(dòng)體育標準化建設。協(xié)同有關(guān)部門(mén)規劃、協(xié)調體育場(chǎng)館(地)和設施的建設及布局;監管體育彩票的發(fā)行、銷(xiāo)售工作。
(二十)組織指導體育宣傳和體育科研工作;制定體育人才發(fā)展規劃;加強體育隊伍思想建設;組織開(kāi)展體育運動(dòng)中的反興奮劑工作。
(二十一)指導鄉(鎮)體育工作,協(xié)調區域性體育的發(fā)展;指導體育總會(huì )、各體育協(xié)會(huì )等社會(huì )團體的工作;負責全縣性體育社團的資格審查;負責編纂體育文史工作。
(二十二)完成縣委縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他任務(wù)。
二、機構設置情況
單位名稱(chēng) |
行政編制 |
事業(yè)編制 |
年末實(shí)有人數 |
行政 |
事業(yè)在職 |
||||
合計 |
行政 |
工勤 |
合計 |
行政在職 |
工勤在職 |
||||
稷山縣衛生健康和體育局 |
14 |
14 |
0 |
12 |
48 |
19 |
14 |
5 |
29 |
第二部分 2021年度部門(mén)決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)
六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表
十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收入總計1856.11萬(wàn)元、支出總計1856.11萬(wàn)元。與2020年相比,收入總計減少607.76萬(wàn)元,下降24.67%;支出總計減少607.76萬(wàn)元,下降24.67%。主要原因是老齡衛生健康事務(wù)部分工作歸民政局管理、在職人員減少,人員經(jīng)費和公用經(jīng)費比上年減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計1813.24萬(wàn)元,其中:財政撥款收入1813.24萬(wàn)元,占比100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計1856.11萬(wàn)元,其中:基本支出498.88萬(wàn)元,占比26.88%;項目支出1357.23萬(wàn)元,占比73.12%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財政撥款收入總計1856.11萬(wàn)元、支出總計1856.11萬(wàn)元。與2020年相比,財政撥款收入總計減少209.38萬(wàn)元,下降10.14%,財政撥款支出總計減少209.38萬(wàn)元,下降10.14%。主要原因是老齡衛生健康事務(wù)部分工作歸民政局管理、在職人員減少,人員經(jīng)費和公用經(jīng)費比上年減少。
五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明
2021年度財政撥款收入合計1813.24萬(wàn)元,其中:一般公共預算財政撥款收入1813.24萬(wàn)元,占比100%。
六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出合計1856.11萬(wàn)元,占本年支出合計的100%。與2020年相比,財政撥款支出減少147.51萬(wàn)元,下降7.36%。主要原因是老齡衛生健康事務(wù)部分工作歸民政局管理、在職人員減少,人員經(jīng)費和公用經(jīng)費比上年減少。其中,人員經(jīng)費1050.46萬(wàn)元,占比56.59%;日常公用經(jīng)費805.65萬(wàn)元,占比43.41%。
(二)財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出1856.11萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出18.76萬(wàn)元,占1.01%;社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出87.46萬(wàn)元,占4.71%;衛生健康(類(lèi))支出1722.57萬(wàn)元,占92.81%;住房保障(類(lèi))支出27.32萬(wàn)元,占1.47%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算1268.84萬(wàn)元,支出決算1856.11萬(wàn)元,完成年初預算的146.28%。其中:一般公共服務(wù)支出年初預算16.56萬(wàn)元,支出決算18.76萬(wàn)元,用于支付其他交通費用等。較2020年決算增加14.04萬(wàn)元,增加297.45%,主要原因是年初預算將公務(wù)員交通補助列入一般公共服務(wù)支出;社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出年初預算67.84萬(wàn)元,支出決算87.46萬(wàn)元,較2020年決算增加19.01萬(wàn)元,增加27.77%,主要原因是死亡撫恤增加;住房保障(類(lèi))支出年初預算26.93萬(wàn)元,支出決算27.32萬(wàn)元,較2020年決算減少0.69萬(wàn)元,減少了2.46%,主要原因是在職人員減少;衛生健康(類(lèi))支出年初預算1157.51萬(wàn)元,支出決算1722.57萬(wàn)元,較2020年決算減少142.87萬(wàn)元,減少了7.66%主要原因是老齡衛生健康事務(wù)部分工作歸民政局管理。
七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出1856.11萬(wàn)元,占本年支出合計的100%。與2020年相比,財政撥款支出減少147.51萬(wàn)元,下降7.36%。主要原因是老齡衛生健康事務(wù)部分工作歸民政局管理;在職人員減少,人員經(jīng)費和公用經(jīng)費比上年減少。其中,人員經(jīng)費1050.46萬(wàn)元,占比56.59%;日常公用經(jīng)費805.65萬(wàn)元,占比43.41%。
(二)財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出1856.11萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出18.76萬(wàn)元,占1.01%;社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出87.46萬(wàn)元,占4.71%;衛生健康(類(lèi))支出1722.57萬(wàn)元,占92.81%;住房保障(類(lèi))支出27.32萬(wàn)元,占1.47%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算1268.84萬(wàn)元,支出決算1856.11萬(wàn)元,完成年初預算的146.28%。其中:一般公共服務(wù)支出年初預算16.56萬(wàn)元,支出決算18.76萬(wàn)元,用于支付其他交通費用等。較2020年決算增加14.04萬(wàn)元,增加297.45%,主要原因是年初預算將公務(wù)員交通補助列入一般公共服務(wù)支出;社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出年初預算67.84萬(wàn)元,支出決算87.46萬(wàn)元,較2020年決算增加19.01萬(wàn)元,增加27.77%,原因是死亡撫恤增加;住房保障(類(lèi))支出年初預算26.93萬(wàn)元,支出決算27.32萬(wàn)元,較2020年決算減少0.69萬(wàn)元,減少了2.46%,主要原因是在職人員減少;衛生健康(類(lèi))支出年初預算1157.51萬(wàn)元,支出決算1722.57萬(wàn)元,較2020年決算減少142.87萬(wàn)元,減少了7.66%,主要原因是老齡衛生健康事務(wù)部分工作歸民政局管理。
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財政撥款基本支出498.88萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費468.97萬(wàn)元,主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、采暖補貼、退休費等;公用經(jīng)費29.91萬(wàn)元,主要包括辦公費、水電費、郵電費、印刷費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費、勞務(wù)費及公車(chē)交通補貼等。
九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算1.5萬(wàn)元,完成預算的75%,比2020年減少0.01萬(wàn)元,下降0.66%,主要原因是:厲行節約,減少支出。具體情況如下:
項目 |
本年 |
上年 |
比上年增減 |
增減% |
1、“三公”經(jīng)費支出 |
1.5 |
1.51 |
-0.01 |
-0.66 |
其中:因公出國(境費) |
0 |
0 |
|
|
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 |
0 |
0 |
|
|
其中:公務(wù)用車(chē)購置費 |
0 |
0 |
|
|
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
0 |
0.21 |
-0.21 |
-100 |
公務(wù)接待費 |
1.5 |
1.3 |
0.2 |
15.38 |
十、其他重要事項情況說(shuō)明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明
2021年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出29.91萬(wàn)元,比2020年減少4.91萬(wàn)元,下降14.1%。主要原因是:在職人員減少。
(二)政府采購情況說(shuō)明
2021年度政府采購支出總額9.97萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出4.13萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出5.84萬(wàn)元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日,本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。
固定資產(chǎn)情況
行號 |
卡片分類(lèi) |
期末日期 |
|
數量/面積 |
價(jià)值 |
||
合計 |
|
|
4237937.34元 |
1 |
土地 |
1428.62㎡ |
2063809.92元 |
2 |
房屋 |
2276.14㎡ |
|
3 |
通用設備 |
219臺 |
1484968元 |
4 |
專(zhuān)用設備 |
1臺 |
23000元 |
5 |
家具、用具、裝具 |
923件 |
512294.78元 |
6 |
無(wú)形資產(chǎn) |
1 |
546113元 |
(四)預算績(jì)效情況說(shuō)明
(1)績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況。根據預算績(jì)效管理要求,本單位組織對2021年度部門(mén)預算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評。本單位項目有10個(gè):1、病媒生物防治項目;2、村衛生室人員新農保繳費專(zhuān)項補助項目;3、年老村醫退養補助項目;4、健康長(cháng)壽補貼項目;5、計劃生育家庭獎勵扶助項目;6、人口出生性別比綜合治理項目;7、新型冠狀病毒肺炎滅活疫苗資金項目;8、疫情防控工作經(jīng)費項目;9、計劃生育工作經(jīng)費項目;10、衛生宣傳經(jīng)費項目,共涉及資金1151.62萬(wàn)元,占一般公共預算項目支出總額的84.85%,執行率達到100%。
(2)部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果。
1、病媒生物防治項目績(jì)效自評綜述:根據年初設定的績(jì)效目標,項目自評得分為90分。項目全年預算數為40萬(wàn)元,執行數為40萬(wàn)元,完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況:病媒生物防治主要是組織調配病媒生物防治消殺藥物,組織集中消殺活動(dòng),病媒生物防治工作取得了一定的成績(jì),四害的密度明顯下降,傳染病生病率實(shí)現了零指標。居民生活環(huán)境得到了顯著(zhù)改善。
2、村衛生室人員新農保繳費專(zhuān)項補助項目績(jì)效自評綜述:根據年初設定的績(jì)效目標,項目自評得分為91分。項目全年預算數為5.36萬(wàn)元(其中上級財政預算資金3.58萬(wàn)元,本級財政預算1.78萬(wàn)元),執行數為5.36萬(wàn)元,完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況:村醫養老保險,每人每年繳納360元。本年149名村衛生室人員新農保足額繳費,對穩定鄉村醫療隊伍,提高村醫身體健康起了積極作用。
3、年老村醫退養補助項目績(jì)效自評綜述:根據年初設定的績(jì)效目標,項目自評得分為90分。項目全年預算數為59.72萬(wàn)元(其中上級財政預算資金33.14萬(wàn)元,本級財政預算26.58萬(wàn)元),執行數為59.72萬(wàn)元,完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況:年老村醫退養每人每月補助200元,一年2400元。2021年對符合條件的年滿(mǎn)60周歲,工作10年以上的253年老村醫發(fā)放補助資金。共計59.72萬(wàn)元(縣級26.58萬(wàn)元)。對穩定鄉村醫療隊伍,提高村醫身體健康起了積極作用。
4、健康長(cháng)壽補貼項目績(jì)效自評綜述:根據年初設定的績(jì)效目標,項目自評得分為89分。項目全年預算數為200萬(wàn)元,執行數為135.2萬(wàn)元,完成預算的68%。項目績(jì)效目標完成情況:一是重陽(yáng)節給14位百歲老人和6508位80歲以上的老年人發(fā)放補貼到位;二是減輕老年人的經(jīng)濟困難。
5、計劃生育家庭獎勵扶助項目績(jì)效自評綜述:根據年初設定的績(jì)效目標,項目自評得分為93分。項目全年預算數為482.56萬(wàn)元(其中上級財政預算資金332.56萬(wàn)元,本級財政預算150萬(wàn)元),執行數為470.84萬(wàn)元(其中上級財政決算支出332.56萬(wàn)元,本級財政決算支出138.28萬(wàn)元)完成預算的98%。項目績(jì)效目標完成情況:一是農村領(lǐng)證獨生子女父母5435人、發(fā)放3228250元;國家獎扶1228人、發(fā)放1178880元;特別扶助37人、發(fā)放274200元;計劃生育手術(shù)并發(fā)癥4人、發(fā)放9600元;退二孩指標家庭1戶(hù)、發(fā)放5000元等計劃生育獎勵扶助資金到位;二是減輕計生家庭經(jīng)濟困難。
6、人口出生性別比綜合治理項目績(jì)效自評綜述:根據年初設定的績(jì)效目標,項目自評得分為93分。項目全年預算數為10萬(wàn)元,執行數為10萬(wàn)元,完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況:人口出生性別比綜合治理項目主要是要加大宣傳力度,營(yíng)造宣傳氛圍。讓群眾認識到出生人口性別比失衡的嚴重性。健全管理機制,全面綜合治理。開(kāi)展關(guān)愛(ài)女孩活動(dòng),強化包聯(lián)責任制,控制非正常終止妊娠。加強領(lǐng)導,落實(shí)責任,嚴肅兩非案件查處。
7、新型冠狀病毒肺炎滅活疫苗資金項目績(jì)效自評綜述:根據年初設定的績(jì)效目標,項目自評得分為91分。項目全年預算數為252萬(wàn)元,執行數為252萬(wàn)元,完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況:新型冠狀病毒肺炎疫情防控疫苗接種,是疫情防控的重要措施,是最直接有效的方法,我們全力組織發(fā)動(dòng),迅速行動(dòng),確保新冠疫苗接種強力推進(jìn),落實(shí)到位。
8、疫情防控工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述:根據年初設定的績(jì)效目標,項目自評得分為91分。項目全年預算數為125萬(wàn)元,執行數為125萬(wàn)元,完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況:疫情防控經(jīng)費項目主要是進(jìn)行疫情防控知識宣傳,對境外和中高風(fēng)險返稷人員隔離管控提供住宿,疫情防控督導,保證指揮部工作正常開(kāi)展,全力以赴做好疫情防控各項工作,確保人民群眾生命健康。
9、計劃生育工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述:根據年初設定的績(jì)效目標,項目自評得分為89分。項目全年預算數為50萬(wàn)元,執行數為50萬(wàn)元,完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況:落實(shí)免費技術(shù)服務(wù)項目和孕前優(yōu)生健康檢查,加強孕產(chǎn)期的保健和出生缺陷的綜合治理;實(shí)行一孩、二孩生育登記制度和流動(dòng)人口婚育證明辦理;提高計劃生育服務(wù)管理信息交換的準確率和及時(shí)率,做好人口計生信息的采集、比對、錄入等工作;整合全員人口、居民電子健康檔案和電子病歷三大基礎數據庫資源,逐步提高數據完整性、規范性和準確性,使群眾對計生工作滿(mǎn)意率達到90%。
10、衛生宣傳經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述:根據年初設定的績(jì)效目標,項目自評得分為90分。項目全年預算數為3.5萬(wàn)元,執行數為3.5萬(wàn)元,完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況:衛生宣傳經(jīng)費項目資金主要是開(kāi)展健康宣傳,重點(diǎn)是傳染病和慢性病的預防控制,開(kāi)展婦幼保健、合理用藥等宣傳活動(dòng),將健康教育宣傳做到家喻戶(hù)曉,全縣人民健康素養水平得到有效提升。
發(fā)現的主要問(wèn)題及原因:一是缺乏績(jì)效評價(jià)專(zhuān)業(yè)人才;二是績(jì)效目標自評報告質(zhì)量不高。下一步改進(jìn)措施:一是加強對各級項目管理人員開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作能力培訓;二是加強管理,提高認識。
(3) 部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果。
《病媒生物防治項目績(jì)效自評表》
《村衛生室人員新農保繳費專(zhuān)項補助項目績(jì)效自評表》
《年老村醫退養補助項目績(jì)效自評表》
《健康長(cháng)壽補貼項目績(jì)效自評表》
《計劃生育家庭獎勵扶助項目績(jì)效自評表》
《人口出生性別比綜合治理項目績(jì)效自評表》
《新型冠狀病毒肺炎滅活疫苗資金項目績(jì)效自評表》
《疫情防控工作經(jīng)費項目績(jì)效自評表》
《計劃生育工作經(jīng)費項目績(jì)效自評表》
10、《衛生宣傳經(jīng)費項目績(jì)效自評表》附后
(五)其他需要說(shuō)明的事項
本單位無(wú)其他需要說(shuō)明的事情。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入:指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。
年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費:指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
第五部分 附件