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    稷山縣衛生健康和體育局2021年度部門(mén)決算

    時(shí)間:2022-09-28           字體大?。骸尽?span id="d3ntvf1" class="Big">大  中  小 】

    信息索引號 發(fā)布時(shí)間 2022-09-28
    發(fā)布機構 稷山縣人民政府 文號

      目 錄

      第一部分  概況

      一、本部門(mén)職責

      二、機構設置情況

      第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

      六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

      十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

      第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

      一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

      二、收入決算情況說(shuō)明

      三、支出決算情況說(shuō)明

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

      五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

      六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

      七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

      八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

      九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

      十、其他重要事項情況說(shuō)明

      第四部分  名詞解釋

      第五部分  附件

      第一部分  概況

      一、本部門(mén)職責:

     ?。ㄒ唬┴瀼貓绦悬h和國家國民健康方針、政策、法律、法規,擬訂衛生健康事業(yè)發(fā)展政策、規劃和規范性文件并監督實(shí)施,負責職責范圍內的標準化工作。統籌規劃衛生健康資源配置,指導鄉(鎮)衛生健康規劃編制和實(shí)施。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

     ?。ǘ﹨f(xié)調推進(jìn)深化醫藥衛生體制改革,研究提出深化醫藥衛生體制改革重大政策、措施的建議。組織分級診療制度建設,制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施,組織深化公立醫院綜合改革,推進(jìn)管辦分離,健全現代醫院管理制度,提出醫療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議,協(xié)調推進(jìn)藥品供應保障制度建設。組織醫療衛生行業(yè)綜合監管制度建設。

     ?。ㄈ┴撠熤贫膊☆A防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問(wèn)題的干預措施并組織落實(shí),執行國家檢疫傳染病和監測傳染病目錄。負責衛生應急工作,組織指導突發(fā)公共衛生事件的預防控制和各類(lèi)突發(fā)公共事件的醫療衛生救援。

     ?。ㄋ模┙M織擬訂并協(xié)調落實(shí)應對人口老齡化政策措施,負責推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設和醫養結合工作。

     ?。ㄎ澹┴瀼芈鋵?shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度,實(shí)施基本藥物目錄,開(kāi)展藥品使用監測、臨床綜合評價(jià)和短缺藥品預警,提出基本藥物價(jià)格政策的建議。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險監測,負責食品安全標準跟蹤評價(jià)工作。

     ?。┴撠熤贫氊煼秶鷥鹊穆殬I(yè)衛生、放射衛生、環(huán)境衛生、學(xué)校衛生、公共場(chǎng)所衛生、飲用水衛生管理規范、標準和政策措施,組織開(kāi)展相關(guān)監測、調查、評估和監督管理,負責傳染病防治監督,建立健全衛生健康綜合監督體系。

     ?。ㄆ撸┴撠熤贫ㄡt療機構、醫療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監督實(shí)施,建立醫療服務(wù)評價(jià)和監督管理體系。制定醫療機構及其醫療服務(wù)、醫療技術(shù)、醫療質(zhì)量、醫療安全以及采供血機構管理的規范、標準并組織實(shí)施。會(huì )同有關(guān)部門(mén)貫徹執行國家衛生健康專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格標準,制定和實(shí)施衛生健康專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員執業(yè)規則和服務(wù)規范。

     ?。ò耍┴撠熡媱澤芾砗头?wù)工作,開(kāi)展人口監測預警,研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議,完善計劃生育政策。

     ?。ň牛┴撠煍M訂基層醫療衛生、婦幼健康發(fā)展規劃和政策措施,指導基層醫療衛生、婦幼健康服務(wù)體系建設和全科醫生隊伍建設。擬訂并組織實(shí)施衛生健康科技發(fā)展規劃,推進(jìn)衛生健康科技創(chuàng )新發(fā)展。

     ?。ㄊ┴撠煍M訂全縣中醫藥事業(yè)發(fā)展規劃、政策和相關(guān)技術(shù)標準并組織實(shí)施。加強中醫藥行業(yè)監督管理,統籌推進(jìn)中醫藥振興工作。

     ?。ㄊ唬┴撠熜l生健康宣傳、健康教育、健康促進(jìn)等工作,牽頭《煙草控制框架公約》履約有關(guān)工作。組織指導國際交流合作與援外工作,開(kāi)展與港澳臺的交流與合作。

     ?。ㄊ┴撠熆h級保健對象的醫療保健工作,負責縣級部門(mén)有關(guān)干部醫療管理服務(wù)工作,負責重要會(huì )議與重大活動(dòng)的醫療衛生保障工作。

     ?。ㄊ┴撠煴静块T(mén)行政審批制度改革相關(guān)工作。負責衛生健康領(lǐng)域的綜合執法工作。

     ?。ㄊ模┏袚⑸娇h愛(ài)國衛生運動(dòng)委員會(huì )、稷山縣老齡工作委員會(huì )、稷山縣防治艾滋病工作委員會(huì )、稷山縣地方病防治領(lǐng)導小組的日常工作,指導稷山縣計劃生育協(xié)會(huì )的業(yè)務(wù)工作。

     ?。ㄊ澹┭芯繑M訂并組織實(shí)施全縣體育事業(yè)的中長(cháng)期發(fā)展規劃,協(xié)調推動(dòng)多元化體育服務(wù)體系建設,推進(jìn)全縣體育公共服務(wù)和體育體制改革。

     ?。ㄊ┙y籌規劃群眾體育發(fā)展,推行全民健身計劃,指導并開(kāi)展群眾性體育活動(dòng),推動(dòng)國民體質(zhì)監測和社會(huì )體育指導工作制度建設,監督實(shí)施國家體育鍛煉標準,開(kāi)展國民體質(zhì)監測;組織指導、協(xié)調配合各部門(mén)、各行業(yè)、各社會(huì )團體開(kāi)展體育活動(dòng);指導和推動(dòng)學(xué)校體育、城市體育、農村體育及其他社會(huì )體育的發(fā)展。指導公共體育設施的建設,負責對公共體育設施的監督管理。

     ?。ㄊ撸┙y籌規劃全縣競技體育發(fā)展和運動(dòng)項目設置與重點(diǎn)布局;加強青少年體育發(fā)展,指導和推進(jìn)青少年體育工作。指導協(xié)調體育訓練和競賽,研究和指導二、三級運動(dòng)員隊伍的建設、青少年體育以及后備人才培養工作,負責等級運動(dòng)員、裁判員、社會(huì )指導員的審核與審批。協(xié)調運動(dòng)員社會(huì )保障工作。

     ?。ㄊ耍┲贫ㄈh性體育競賽計劃;負責指導體育訓練、組織全縣性運動(dòng)競賽;組織參加和舉辦國際國內體育賽事與交流活動(dòng),承辦省級以上各類(lèi)體育競賽工作。

     ?。ㄊ牛┭芯繑M訂體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃、政策,依法管理體育市場(chǎng),推動(dòng)體育標準化建設。協(xié)同有關(guān)部門(mén)規劃、協(xié)調體育場(chǎng)館(地)和設施的建設及布局;監管體育彩票的發(fā)行、銷(xiāo)售工作。

     ?。ǘ┙M織指導體育宣傳和體育科研工作;制定體育人才發(fā)展規劃;加強體育隊伍思想建設;組織開(kāi)展體育運動(dòng)中的反興奮劑工作。

      (二十一)指導鄉(鎮)體育工作,協(xié)調區域性體育的發(fā)展;指導體育總會(huì )、各體育協(xié)會(huì )等社會(huì )團體的工作;負責全縣性體育社團的資格審查;負責編纂體育文史工作。

     ?。ǘ┩瓿煽h委縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

      機構設置情況:

      2021年衛生部門(mén)決算單位構成共18個(gè),其中:行政單位1個(gè),下屬事業(yè)單位17個(gè)。分別是:1、稷山縣衛生健康和體育局;2、稷山縣人民醫院;3、稷山縣中醫醫院;4、稷山縣疾病預防控制中心;5、稷山縣衛生健康執法大隊;6、稷山縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心;7、稷山縣體育發(fā)展中心;8、稷山縣稷峰鎮衛生院;9、稷山縣結核病醫院;10、稷山縣蔡村鄉衛生院;11、稷山縣翟店鎮中心衛生院;12、稷山縣太陽(yáng)鄉中心衛生院;13、稷山縣清河鎮衛生院;14、稷山縣西社鎮中心衛生院;15、稷山縣化峪鎮中心衛生院;16、稷山縣精神病醫院;17、稷山縣老年病專(zhuān)科醫院;18、稷山縣社區中心衛生院。

     

    單位名稱(chēng)

    行政編制

    事業(yè)編制

    年末實(shí)有人數

    行政

    事業(yè)在職

    合計

    行政

    工勤

    合計

    行政在職

    工勤在職

    合計

    14

    14

    0

    1379

    975

    19

    14

    5

    956

    稷山縣衛生健康和體育局

    14

    14

    0

    12

    48

    19

    14

    5

    29

    人民醫院  

     

     

     

    629

    425

     

     

     

    425

    婦幼保健計劃生育服務(wù)中心

     

     

     

    110

    86

     

     

     

    86

    老年病院

     

     

     

    18

    9

     

     

     

    9

    精神病院

     

     

     

    130

    62

     

     

     

    62

    結核病院

     

     

     

    19

    5

     

     

     

    5

    衛生健康執法大隊

     

     

     

    22

    21

     

     

     

    21

    疾病預防控制中心

     

     

     

    38

    32

     

     

     

    32

    中醫院

     

     

     

    127

    68

     

     

     

    68

    稷峰衛生院

     

     

     

    69

    61

     

     

     

    61

    化峪衛生院

     

     

     

    40

    30

     

     

     

    30

    翟店衛生院

     

     

     

    35

    25

     

     

     

    25

    清河衛生院

     

     

     

    29

    17

     

     

     

    17

    西社衛生院

     

     

     

    26

    21

     

     

     

    21

    蔡村衛生院

     

     

     

    28

    22

     

     

     

    22

    太陽(yáng)衛生院

     

     

     

    41

    37

     

     

     

    37

    體育發(fā)展中心

     

     

     

    5

    5

     

     

     

    5

    社區中心衛生院

     

     

     

    1

    1

     

     

     

     

          行政編制14人,事業(yè)編制1379人,年末實(shí)有人數975人,其中:行政在職人員19人、事業(yè)在職人員956人。

      第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

      六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

      十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

      第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

      一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

      2021年度收入總計49678.31萬(wàn)元、支出總計49678.31萬(wàn)元。與2020年相比,收入總計減少7840.77萬(wàn)元,下降13.63%,支出總計減少7840.77萬(wàn)元,下降13.63%。主要原因是醫療機構的基建項目減少。

      二、收入決算情況說(shuō)明

      2021年度收入合計46459.17萬(wàn)元,其中:財政撥款收入19817.99萬(wàn)元,占比42.65%;事業(yè)收入26539.94萬(wàn)元,占比57.13%;其他收入101.24萬(wàn)元,占比0.22%。

      三、支出決算情況說(shuō)明

      2021年度支出合計48993.98萬(wàn)元,其中:基本支出31078.2萬(wàn)元,占比63.43%;項目支出17915.78萬(wàn)元,占比36.57%。

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

      2021年度財政撥款收入總計21799.83萬(wàn)元,支出總計21799.83萬(wàn)元。與2020年相比,財政撥款收入總計減少6105.35萬(wàn)元,下降21.88%,財政撥款支出總計減少6105.35萬(wàn)元,下降21.88%。主要原因是醫療機構的基建項目減少。

      五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

      2021年度財政撥款收入合計19817.99萬(wàn)元,其中:一般公共預算財政撥款收入15421.54萬(wàn)元,占比77.82%;政府性基金預算財政撥款收入4396.45萬(wàn)元,占比22.18%。

      六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

     ?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

      2021年度財政撥款支出合計21799.83萬(wàn)元,占本年支出合計的44.49%。與2020年相比,財政撥款支出減少4094.13萬(wàn)元,下降15.81%。主要原因是醫療機構的基建項目減少。

     ?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

      2021年度財政撥款支出21799.83萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出18.76萬(wàn)元,占0.09%;文化旅游體育與傳媒(類(lèi))支出704.21萬(wàn)元,占3.23%;社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出743.61萬(wàn)元,占3.41%;衛生健康(類(lèi))支出14422.08萬(wàn)元,占66.15%;城鄉社區(類(lèi))支出374.93萬(wàn)元,占1.72%;住房保障(類(lèi))支出248.85萬(wàn)元,占1.14%;其他(類(lèi))支出4141.11萬(wàn)元,占19%;抗疫特別國債安排(類(lèi))支出1146.3萬(wàn)元,占5.26%。

     ?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

      2021年度財政撥款支出年初預算10928.06萬(wàn)元,支出決算21799.83萬(wàn)元,完成年初預算的199.48%。其中:一般公共服務(wù)支出年初預算16.56萬(wàn)元,支出決算18.76萬(wàn)元,完成年初預算的113.28%,用于支付其他交通費用等,較2020年決算增加14.04萬(wàn)元,增加297.45%,主要原因是年初預算將公務(wù)員交通補助列入一般公共服務(wù)支出;文化旅游體育與傳媒年初預算78.55萬(wàn)元,支出決算704.21萬(wàn)元,完成年初預算的297.45%,較2020年決算增加608.33萬(wàn)元,用于體育和其他文化旅游體育與傳媒支出,主要原因是增加體育場(chǎng)館基建項目;社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))年初預算636.58萬(wàn)元,支出決算743.61萬(wàn)元,完成年初預算的116.81%,用于離退休人員工資、取暖費、死亡撫恤金及單位基本養老保險繳費,較2020年決算減少83.27萬(wàn)元,主要原因是在職人員減少,單位社會(huì )保險部分繳費減少;城鄉社區(類(lèi))年初預算370.5萬(wàn)元,決算支出374.93萬(wàn)元,完成年初預算的101.2%,用于建設公共體育場(chǎng),比2020年增加374.93萬(wàn)元,原因是公共體育場(chǎng)為今年新增項目;衛生健康(類(lèi))年初預算9573.71萬(wàn)元,支出決算14422.08萬(wàn)元,完成年初預算的150.64%,用于:(衛生健康管理事務(wù)支出473.47萬(wàn)元、公立醫院支出4830.42萬(wàn)元、基層醫療衛生機構支出1715.13萬(wàn)元、公共衛生支出5915.89萬(wàn)元、中醫藥支出53萬(wàn)元、計劃生育事務(wù)支出535.13萬(wàn)元、行政事業(yè)單位醫療支出342.59萬(wàn)元、老齡衛生健康事務(wù)52.44萬(wàn)元、其他衛生健康支出503.99萬(wàn)元),較2020年決算增加2459.65萬(wàn)元,主要原因是用于突發(fā)公共衛生事件應急處理和重大公共衛生服務(wù)項目費用有所增加;住房保障(類(lèi))年初預算252.16萬(wàn)元,支出決算248.52萬(wàn)元,完成年初預算的98.56%,用于人員住房公積金繳費,較2020年決算減少9.5萬(wàn)元,減少3.68%,主要原因是在職人員減少;抗疫特別國債安排(類(lèi))年初無(wú)預算,決算支出1146.3萬(wàn)元,完成年初預算的100%,用于疫情防控,較2020年決算增加292.6萬(wàn)元,增加34.27%,原因是疫情防控引起的公共衛生體系建設費用增加。

      七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

     ?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況

      2021年度一般公共預算財政撥款支出16227.49萬(wàn)元,占本年支出合計的74.43%。與2020年相比,一般公共預算財政撥款支出增加3043.29萬(wàn)元,增加23.08%。主要原因是醫療機構基礎設施購置增加。其中,人員經(jīng)費8027.52萬(wàn)元,占比49.47%,日常公用經(jīng)費8199.98萬(wàn)元,占比50.53%。

     ?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況

      2021年度一般公共預算財政撥款支出16227.49萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出18.76萬(wàn)元,占0.12%;文化旅游體育與傳媒(類(lèi))支出704.21萬(wàn)元,占4.34%;社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出743.61萬(wàn)元,占4.58%;衛生健康(類(lèi))支出14422.08萬(wàn)元,占88.87%;住房保障(類(lèi))支出248.85萬(wàn)元,占1.54%;其他(類(lèi))支出90萬(wàn)元,占0.55%。

     ?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況

      2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算10928.06萬(wàn)元,支出決算16227.49萬(wàn)元,完成年初預算的148.49%。其中:

      一般公共服務(wù)支出年初預算16.56萬(wàn)元,支出決算18.76萬(wàn)元,用于支付其他交通費用等,較2020年決算增加14.04萬(wàn)元,增加297.45%,主要原因是年初預算將公務(wù)員交通補助列入一般公共服務(wù)支出。

      文化旅游體育與傳媒年初預算78.55萬(wàn)元,支出決算704.21萬(wàn)元,完成年初預算的297.45%,較2020年決算增加608.33萬(wàn)元,用于體育和其他文化旅游體育與傳媒支出,主要原因是增加體育場(chǎng)館基建項目。

      社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))年初預算636.58萬(wàn)元,支出決算743.61萬(wàn)元,完成年初預算的116.81%,用于離退休人員工資、取暖費、死亡撫恤金及單位基本養老保險繳費,較2020年決算減少83.27萬(wàn)元,主要原因是在職人員減少,單位社會(huì )保險部分繳費減少。

      衛生健康(類(lèi))年初預算9573.71萬(wàn)元,支出決算14422.08萬(wàn)元,完成年初預算的150.64%,用于:(衛生健康管理事務(wù)支出473.47萬(wàn)元、公立醫院支出4830.42萬(wàn)元、基層醫療衛生機構支出1715.13萬(wàn)元、公共衛生支出5915.89萬(wàn)元、中醫藥支出53萬(wàn)元、計劃生育事務(wù)支出535.13萬(wàn)元、行政事業(yè)單位醫療支出342.59萬(wàn)元、老齡衛生健康事務(wù)52.44萬(wàn)元、其他衛生健康支出503.99萬(wàn)元),較2020年決算增加2459.65萬(wàn)元,主要原因是用于突發(fā)公共衛生事件應急處理和重大公共衛生服務(wù)項目費用有所增加。

      住房保障(類(lèi))年初預算252.16萬(wàn)元,支出決算248.52萬(wàn)元,完成年初預算的98.56%,用于人員住房公積金繳費,較2020年決算減少9.5萬(wàn)元,減少3.68%,主要原因是在職人員減少。

      八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

      2021年度一般公共預算財政撥款基本支出6222.95萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費6134.61萬(wàn)元,主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、采暖補貼、退休費等;公用經(jīng)費88.34萬(wàn)元,主要包括辦公費、水電費、郵電費、印刷費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、勞務(wù)費、公車(chē)交通補貼、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置等。

      九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

     ?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

      2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算30.74萬(wàn)元,支出決算13.59萬(wàn)元,完成預算的44.21%,比2020年減少14.34萬(wàn)元,下降51.34%,主要原因是:醫療機構公務(wù)用車(chē)購置減少。

     ?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

    項目

    本年

    上年

    比上年增減

    增減

    1、“三公”經(jīng)費支出

    13.59

    27.93

    -14.34

    -51.34

    其中:因公出國(境費)

    0

    0

     

     

    公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費

    0

    0

     

     

    其中:公務(wù)用車(chē)購置費

    0.96

    19.38

    -18.42

    -95.05

    公務(wù)用車(chē)運行維護費

    10.23

    5.89

    4.34

    73.68

    公務(wù)接待費

    2.41

    2.65

    -0.24

    -9.06

      十、其他重要事項情況說(shuō)明

     ?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

      2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出29.91萬(wàn)元,比2020年減少4.91萬(wàn)元,降低14.1%。主要原因是:在職人員減少,相應的機關(guān)運行經(jīng)費減少。

     ?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

      2021年度政府采購支出總額5332.25萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出2708.87萬(wàn)元、政府采購工程支出2589.89萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出33.5萬(wàn)元。

     ?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

      截至2021年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛16輛。其中,應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)2輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)2輛、其他用車(chē)11輛;單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上的通用設備5臺(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設備25臺(套)。

     ?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

      本部門(mén)根據國家政策安排,本年度依據各單位職能,績(jì)效情況可查看各單位決算公開(kāi)報告。

     ?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

       本部門(mén)無(wú)其他需要說(shuō)明的事項

      第四部分  名詞解釋

      財政撥款收入:指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

      事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

      經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

      其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

      使用非財政撥款結余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

      年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

      結余分配:指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

      年末結轉和結余:指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

      基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      “三公”經(jīng)費:指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

      第五部分  附件

             稷山縣衛生健康和體育局2021年部門(mén)決算

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