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    稷山縣衛生和計劃生育局2019年度部門(mén)預算

    時(shí)間:2019-03-14           字體大?。骸尽?span id="6kwuoyi" class="Big">大  中  小 】

    信息索引號 發(fā)布時(shí)間 2019-03-14
    發(fā)布機構 文號

      一、主要職能:

      1、貫徹落實(shí)黨和國家關(guān)于衛生和計劃生育、中醫藥事業(yè)發(fā)展的法律法規和方針政策,負責擬定相關(guān)政策規劃,制定地方標準和技術(shù)規范并監督實(shí)施。負責協(xié)調推進(jìn)醫藥衛生體制改革和醫療保障,統籌規劃衛生和計劃生育服務(wù)資源配置,指導鄉(鎮)衛生和計劃生育規劃的編制和實(shí)施。

      2、負責制定疾病預防控制規劃、免疫規劃、嚴重危害人民健康的公共衛生問(wèn)題的干預措施并組織落實(shí),執行國家檢疫傳染病和監測傳染病目錄,制定衛生應急和緊急醫學(xué)救援預案、突發(fā)公共衛生事件監測和奉獻評估計劃,組織和指導突發(fā)公共衛生事件預防控制和各類(lèi)突發(fā)公共事件的醫療衛生救援,發(fā)布法定報告傳染病疫情信息、突發(fā)公共衛生事件應急處置信息。

      3、負責職責范圍內的職業(yè)衛生、放射衛生、環(huán)境衛生、學(xué)校衛生、公共場(chǎng)所衛生、飲用水衛生安全的審批和監督管理,組織開(kāi)展相關(guān)監測、調查、評估和監督,負責傳染病防治監督。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險監測、評估工作,負責食品安全標準的宣傳貫徹和追蹤評價(jià)。具體負責公共場(chǎng)所衛生、生活飲用水衛生的許可、《放射診療許可證》、《放射工作人員證》發(fā)放的審批和事后監管。
        4、負責組織擬定并實(shí)施鄉(鎮)衛生和計劃生育服務(wù)、婦幼衛生發(fā)展規劃和政策措施,指導鄉(鎮)衛生和計劃生育、婦幼衛生服務(wù)體系建設,推進(jìn)基本公共衛生和計劃生育服務(wù)均等化,完善鄉(鎮)運行新機制和鄉村醫生管理制度。
        5、負責制定醫療機構和醫療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監督實(shí)施。制定醫療機構及其醫療服務(wù)、醫療技術(shù)、醫療質(zhì)量、醫療安全以及采供血機構管理的規范、標準并組織實(shí)施,會(huì )同有關(guān)部門(mén)貫徹執行國家衛生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員準入、資格標準制定和實(shí)施衛生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員執業(yè)規則和服務(wù)規范,建立醫療服務(wù)評價(jià)和監督管理體系。具體負責《醫療機構執業(yè)許可證》、母嬰保健技術(shù)服務(wù)執業(yè)許可,醫師執業(yè)、護士執業(yè)注冊、外籍醫師在華短期執業(yè)許可,麻醉藥品、第一類(lèi)精神藥品購用,醫療機構供血通知單的審批和事后監管。同時(shí)負責單采血漿站設置、乙類(lèi)大型醫用設備配置許可證的初審工作。
        6、負責組織推進(jìn)公立醫院改革,建立公益性為導向的績(jì)效考核和評價(jià)運行機制,建設和諧醫患關(guān)系,提出醫療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。
        7、貫徹落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度,執行國家藥品法典和國家基本藥物目錄,執行基本藥物采購、配送、使用的管理制度。
        8、負責完善生育政策,組織實(shí)施促進(jìn)出生人口性別平衡的政策措施,組織監測計劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài),提出發(fā)布計劃生育安全預警預報信息建議。制定計劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監督實(shí)施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實(shí)施,推動(dòng)實(shí)施計劃生育生殖健康促進(jìn)計劃,降低出生缺陷人口數量。開(kāi)展嬰幼兒早期教育,做好優(yōu)生優(yōu)育,提高人口素質(zhì)。負責對病殘兒童醫學(xué)鑒定和《再生育服務(wù)證》的審批、發(fā)放和事后監管;負責計劃生育技術(shù)服務(wù)機構設立許可和計劃生育技術(shù)服務(wù)人員職業(yè)證書(shū)核發(fā)。
        9、組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計劃生育家庭發(fā)展等機制。負責協(xié)調推進(jìn)有關(guān)部門(mén)、群眾團體履行計劃生育工作相關(guān)職責,建立與經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展政策的銜接機制,提出穩定低生育水平政策措施。
        10、負責制定流動(dòng)人口計劃生育服務(wù)管理制度并組織落實(shí),推動(dòng)建立流動(dòng)人口和計劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機制
        11、組織擬定衛生健康人才發(fā)展規劃,指導衛生健康人才隊伍建設。加強全科醫生等急需緊缺專(zhuān)業(yè)人才培養,建立完善住院醫師、全科醫師和專(zhuān)科醫師規范化培訓制度并指導實(shí)施。加大人口文化的推廣普及。
        12、組織實(shí)施衛生健康相關(guān)科研項目,參與制定醫學(xué)教育發(fā)展規劃,協(xié)同指導院校醫學(xué)教育和計劃生育教育,組織實(shí)施畢業(yè)后醫學(xué)教育和繼續醫學(xué)教育。
        13、指導鄉(鎮)衛生和計劃生育工作,完善綜合監督執法體系,規范執法行為,監督檢查法律法規和政策措施的落實(shí),組織查處重大違法行為。負責擬定計劃生育目標管理方案,組織計劃生育工作考評,監督落實(shí)計劃生育一票否決制。負責黨員、干部、職工超生查處的審查審核工作。
        14、負責衛生和計劃生育宣傳、健康教育健康促進(jìn)和信息化建設等工作,依法組織實(shí)施統計調查,負責人口基礎信息庫的建設。組織指導國際交流合作與援外工作開(kāi)展與港澳臺的交流與合作。負責對互聯(lián)網(wǎng)醫療保健信息服務(wù)的初審工作
        15、負責制定并組織實(shí)施中醫藥中長(cháng)期發(fā)展規劃和技術(shù)標準,加強中醫藥行業(yè)監督管理。
        16、負責縣級保健對象的醫療保健工作,負責縣級部門(mén)有關(guān)干部醫療管理工作,負責中藥會(huì )議與重大活動(dòng)的醫療衛生保障工作。
        17、承擔縣深化醫藥衛生體制改革領(lǐng)導組、縣人口和計劃生育領(lǐng)導組、縣愛(ài)國衛生運動(dòng)委員會(huì )、縣艾滋病防治工作委員會(huì )、縣地方病防治領(lǐng)導小組的日常工作。
        18、承辦縣人民政府交辦的其他事項。
        二、部門(mén)預算單位構成:

      納入2019年部門(mén)預算編報的單位共18個(gè),其中:行政單位1個(gè),下屬事業(yè)單位17個(gè)。分別是:1、稷山縣衛生健康和體育局2、稷山縣人民醫院3、稷山縣中醫醫院4、稷山縣疾病預防控制中心5、稷山縣衛生局衛生監督所6、稷山縣婦幼保健院7、稷山縣衛生職業(yè)學(xué)校8、稷山縣稷峰鎮衛生院9、稷山縣結核病醫院10、稷山縣蔡村鄉衛生院11、稷山縣翟店鎮中心衛生院12、稷山縣太陽(yáng)鄉中心衛生院13、稷山縣清河鎮衛生院14、稷山縣西社鎮中心衛生院15、稷山縣化峪鎮中心衛生院16、稷山縣精神病醫院17、稷山縣老年病專(zhuān)科醫院 18、稷山縣社區中心衛生院
        三、部門(mén)預算情況說(shuō)明:對2019年度部門(mén)預算編制、數據分項說(shuō)明變動(dòng)情況及原因,以及其他需要說(shuō)明的事項。主要有:

      1、收入預算編制情況:2019年收入預算11712.6萬(wàn)元,比2018年增加4823.09萬(wàn)元。其中:一般公共預算撥款9712.6萬(wàn)元,比2018年增加2823.09萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款增加原因:由于人員工資標準提高。政府性基金預算撥款2000萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)100%,政府性基金預算增加原因:人民醫院新建工程1000萬(wàn)元;縣鄉醫療一體化信息建設500萬(wàn)元;婦幼保健院綜合樓建設工程500萬(wàn)元。

      2、基本支出編制情況:2019年基本支出5441.14萬(wàn)元,比2018年增加506.24 萬(wàn)元。增加因素有工資標準提高,大病醫療保險、工傷保險、退休人員取暖費列入單位預算。

      3、一般公共預算項目支出編制情況:2019年一般公共預算項目支出4271.46萬(wàn)元,比2018年增加2316.85萬(wàn)元。增加原因:增加政府性基金預算項目支出等。其中:醫療衛生與計劃生育管理事務(wù)26萬(wàn)、綜合醫院438萬(wàn)、中醫醫院51萬(wàn)、精神病醫院96萬(wàn)、其他專(zhuān)科醫院6萬(wàn)、其他公立醫院支出210萬(wàn)元、其他基層醫療衛生機構支出140.91萬(wàn)、婦幼保健機構13萬(wàn)、基本公共衛生服務(wù)1780.32萬(wàn)、重大公共衛生專(zhuān)項66.01萬(wàn)、其他公共衛生支出164.84萬(wàn)、其他計劃生育事務(wù)支出477.61萬(wàn)、其他衛生健康支出626.77萬(wàn)、城鄉社區環(huán)境衛生農村改水改廁配套資金175萬(wàn)元。

      4、政府性基金預算項目支出編制情況:政府性基金預算支出2000萬(wàn)元,比2018年增加2000萬(wàn)元。其中:人民醫院新建工程1000萬(wàn)元;縣鄉醫療一體化信息建設500萬(wàn)元;婦幼保健院綜合樓建設工程500萬(wàn)元。

      5、“三公”經(jīng)費預算情況:2019年“三公”經(jīng)費預算40.66萬(wàn)元,比2018年預算減少1.37萬(wàn)元。其中:公務(wù)接待費預算12.98萬(wàn)元,增加0.58萬(wàn)元,原因是公立醫院有合作交流公務(wù)接待增加;公務(wù)用車(chē)運行維護費預算27.68萬(wàn)元,比2018年減少0.25萬(wàn)元,原因是車(chē)輛減少。無(wú)因公出國(境)和公務(wù)用車(chē)購置費。

      6、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況:2019年機關(guān)運行經(jīng)費預算55.77萬(wàn)元,比2018年減少1.07萬(wàn)元。原因是在職人員有些退休。
        7、政府采購預算情況:2019年采購預算3347.82萬(wàn)元,比去年減少390.26萬(wàn)元。其中:貨物類(lèi)3157.49萬(wàn)元;工程類(lèi)151.01萬(wàn)元;服務(wù)類(lèi)39.32萬(wàn)元。8、國有資產(chǎn)占有使用情況:

      一是車(chē)輛情況。我部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)26輛,其中本機關(guān)*輛,下屬事業(yè)單位 26輛。局機關(guān)公車(chē)改革后沒(méi)有保留公務(wù)用車(chē),下屬事業(yè)單位比去年少6輛。

      二是房屋情況。我部門(mén)房屋面積83205.43平方米,其中本機關(guān)1428.64平方米,下屬單位81776.79平方米。
        9、績(jì)效目標管理情況:2019年實(shí)行績(jì)效目標管理的項目有5個(gè):1、農村改廁項目525萬(wàn)元;2、計劃生育經(jīng)費100萬(wàn)元;3、計劃生育家庭獎勵資金361.04萬(wàn)元;4、基本公共衛生服務(wù)補助資金1780.32萬(wàn)元;5、基本藥物補助資金536.74萬(wàn)元。

      四、名詞解釋?zhuān)?/span>

      1、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
        2、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
        3、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
        4、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及基輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
        5、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規定上繳的收入。
        6、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項收入。包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。
        7、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
        8、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
        9、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門(mén)和主管部門(mén)的規定上繳上級單位的支出。
        10、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
        11、對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用于財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
        12、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
        13、機關(guān)運行費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
        14、因公出國(境)費用:指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
       15、公務(wù)接待費:指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
       16、公務(wù)用車(chē)運行維護費:指單位公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費等支出。
       17、公務(wù)用車(chē)購置:指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)。
       18、人員經(jīng)費:指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”。
       19、日常公用經(jīng)費:指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
       20、“三公”經(jīng)費:是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。
       21、結余分配:指事業(yè)單位按規定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
       22、上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
       23、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。
      五、衛生部門(mén)2019年部門(mén)預算公開(kāi)表格

      表一  預算收支總表

      表二  預算收入總表

      表三  預算支出總表

      表四  財政撥款預算收支總表

      表五  一般公共預算支出表

      表六  一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類(lèi)表

      表七  政府性基金預算收入表

      表八  政府性基金預算支出表

      表九  “三公”經(jīng)費支出預算表

      表十  機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況統計表

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