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    稷山縣衛生健康和體育局2022年度部門(mén)預算(本級)

    時(shí)間:2022-02-17           字體大?。骸尽?span id="q0sswgq" class="Big">大  中  小 】

    信息索引號 發(fā)布時(shí)間 2022-02-17
    發(fā)布機構 稷山縣人民政府 文號

      一、主要職能:

     ?。ㄒ唬┴瀼貓绦悬h和國家國民健康方針、政策、法律、法規,擬訂衛生健康事業(yè)發(fā)展政策、規劃和規范性文件并監督實(shí)施,負責職責范圍內的標準化工作。統籌規劃衛生健康資源配置,指導鄉(鎮)衛生健康規劃編制和實(shí)施。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

     ?。ǘ﹨f(xié)調推進(jìn)深化醫藥衛生體制改革,研究提出深化醫藥衛生體制改革重大政策、措施的建議。組織分級診療制度建設,制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施,組織深化公立醫院綜合改革,推進(jìn)管辦分離,健全現代醫院管理制度,提出醫療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議,協(xié)調推進(jìn)藥品供應保障制度建設。組織醫療衛生行業(yè)綜合監管制度建設。

     ?。ㄈ┴撠熤贫膊☆A防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問(wèn)題的干預措施并組織落實(shí),執行國家檢疫傳染病和監測傳染病目錄。負責衛生應急工作,組織指導突發(fā)公共衛生事件的預防控制和各類(lèi)突發(fā)公共事件的醫療衛生救援。

     ?。ㄋ模┙M織擬訂并協(xié)調落實(shí)應對人口老齡化政策措施,負責推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設和醫養結合工作。

     ?。ㄎ澹┴瀼芈鋵?shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度,實(shí)施基本藥物目錄,開(kāi)展藥品使用監測、臨床綜合評價(jià)和短缺藥品預警,提出基本藥物價(jià)格政策的建議。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險監測,負責食品安全標準跟蹤評價(jià)工作。

     ?。┴撠熤贫氊煼秶鷥鹊穆殬I(yè)衛生、放射衛生、環(huán)境衛生、學(xué)校衛生、公共場(chǎng)所衛生、飲用水衛生管理規范、標準和政策措施,組織開(kāi)展相關(guān)監測、調查、評估和監督管理,負責傳染病防治監督,建立健全衛生健康綜合監督體系。

     ?。ㄆ撸┴撠熤贫ㄡt療機構、醫療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監督實(shí)施,建立醫療服務(wù)評價(jià)和監督管理體系。制定醫療機構及其醫療服務(wù)、醫療技術(shù)、醫療質(zhì)量、醫療安全以及采供血機構管理的規范、標準并組織實(shí)施。會(huì )同有關(guān)部門(mén)貫徹執行國家衛生健康專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格標準,制定和實(shí)施衛生健康專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員執業(yè)規則和服務(wù)規范。

     ?。ò耍┴撠熡媱澤芾砗头?wù)工作,開(kāi)展人口監測預警,研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議,完善計劃生育政策。

     ?。ň牛┴撠煍M訂基層醫療衛生、婦幼健康發(fā)展規劃和政策措施,指導基層醫療衛生、婦幼健康服務(wù)體系建設和全科醫生隊伍建設。擬訂并組織實(shí)施衛生健康科技發(fā)展規劃,推進(jìn)衛生健康科技創(chuàng )新發(fā)展。

     ?。ㄊ┴撠煍M訂全縣中醫藥事業(yè)發(fā)展規劃、政策和相關(guān)技術(shù)標準并組織實(shí)施。加強中醫藥行業(yè)監督管理,統籌推進(jìn)中醫藥振興工作。

     ?。ㄊ唬┴撠熜l生健康宣傳、健康教育、健康促進(jìn)等工作,牽頭《煙草控制框架公約》履約有關(guān)工作。組織指導國際交流合作與援外工作,開(kāi)展與港澳臺的交流與合作。

     ?。ㄊ┴撠熆h級保健對象的醫療保健工作,負責縣級部門(mén)有關(guān)干部醫療管理服務(wù)工作,負責重要會(huì )議與重大活動(dòng)的醫療衛生保障工作。

     ?。ㄊ┴撠煴静块T(mén)行政審批制度改革相關(guān)工作。負責衛生健康領(lǐng)域的綜合執法工作。

     ?。ㄊ模┏袚⑸娇h愛(ài)國衛生運動(dòng)委員會(huì )、稷山縣老齡工作委員會(huì )、稷山縣防治艾滋病工作委員會(huì )、稷山縣地方病防治領(lǐng)導小組的日常工作,指導稷山縣計劃生育協(xié)會(huì )的業(yè)務(wù)工作。

     ?。ㄊ澹┭芯繑M訂并組織實(shí)施全縣體育事業(yè)的中長(cháng)期發(fā)展規劃,協(xié)調推動(dòng)多元化體育服務(wù)體系建設,推進(jìn)全縣體育公共服務(wù)和體育體制改革。

     ?。ㄊ┙y籌規劃群眾體育發(fā)展,推行全民健身計劃,指導并開(kāi)展群眾性體育活動(dòng),推動(dòng)國民體質(zhì)監測和社會(huì )體育指導工作制度建設,監督實(shí)施國家體育鍛煉標準,開(kāi)展國民體質(zhì)監測;組織指導、協(xié)調配合各部門(mén)、各行業(yè)、各社會(huì )團體開(kāi)展體育活動(dòng);指導和推動(dòng)學(xué)校體育、城市體育、農村體育及其他社會(huì )體育的發(fā)展。指導公共體育設施的建設,負責對公共體育設施的監督管理。

     ?。ㄊ撸┙y籌規劃全縣競技體育發(fā)展和運動(dòng)項目設置與重點(diǎn)布局;加強青少年體育發(fā)展,指導和推進(jìn)青少年體育工作。指導協(xié)調體育訓練和競賽,研究和指導二、三級運動(dòng)員隊伍的建設、青少年體育以及后備人才培養工作,負責等級運動(dòng)員、裁判員、社會(huì )指導員的審核與審批。協(xié)調運動(dòng)員社會(huì )保障工作。

     ?。ㄊ耍┲贫ㄈh性體育競賽計劃;負責指導體育訓練、組織全縣性運動(dòng)競賽;組織參加和舉辦國際國內體育賽事與交流活動(dòng),承辦省級以上各類(lèi)體育競賽工作。

     ?。ㄊ牛┭芯繑M訂體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃、政策,依法管理體育市場(chǎng),推動(dòng)體育標準化建設。協(xié)同有關(guān)部門(mén)規劃、協(xié)調體育場(chǎng)館(地)和設施的建設及布局;監管體育彩票的發(fā)行、銷(xiāo)售工作。

     ?。ǘ┙M織指導體育宣傳和體育科研工作;制定體育人才發(fā)展規劃;加強體育隊伍思想建設;組織開(kāi)展體育運動(dòng)中的反興奮劑工作。

      (二十一)指導鄉(鎮)體育工作,協(xié)調區域性體育的發(fā)展;指導體育總會(huì )、各體育協(xié)會(huì )等社會(huì )團體的工作;負責全縣性體育社團的資格審查;負責編纂體育文史工作。

     ?。ǘ┩瓿煽h委縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

      二、部門(mén)預算單位構成: 稷山縣衛生健康和體育局編制48人,其中行政編制19人,在編19人;事業(yè)編制29人,在編29人。

      三、部門(mén)預算情況說(shuō)明:對2022年度部門(mén)預算編制、數據分項說(shuō)明變動(dòng)情況及原因,以及其他需要說(shuō)明的事項。主要有:

      收入預算編制情況:2022年收入預算939.21萬(wàn)元,比2021年減少329.63萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款939.21萬(wàn)元,比2021年減少329.63萬(wàn)元。2022年無(wú)政府性基金預算撥款。

      基本支出編制情況:2022年基本支出534.17萬(wàn)元,比2021年增加103.83萬(wàn)元。增加因素有人員工資標準提高,相應的各項保險增加。

      3、一般公共預算項目支出編制情況:2022年一般公共預算項目支出405.04萬(wàn)元,比2021年減少433.46萬(wàn)元。減少原因:日間照料中心工作歸民政局管理,基本公衛和基本藥物未列入本機關(guān)預算等。我單位2022年主要項目支出有:衛生健康管理事務(wù)69.04萬(wàn)元;計劃生育事務(wù)200萬(wàn)元;老齡衛生健康事務(wù)支出136萬(wàn)元。

      4、政府性基金預算項目支出編制情況:本單位2022年無(wú)政府性基金預算。

      5、“三公”經(jīng)費預算情況:2022年“三公”經(jīng)費預算2萬(wàn)元,與2021年預算相同。其中:公務(wù)接待費預算2萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)運行維護費預算*萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購置費*萬(wàn)元;無(wú)因公出國(境)費。

      機關(guān)運行經(jīng)費安排情況:2022年機關(guān)運行經(jīng)費預算33.58萬(wàn)元,比2021年增加4.32萬(wàn)元。主要原因是:機關(guān)人員增加,機關(guān)運行經(jīng)費增加。

      政府采購預算情況:2022年采購預算10.84萬(wàn)元,其中:貨物類(lèi)10.84萬(wàn)元;工程類(lèi)*萬(wàn)元;服務(wù)類(lèi)*萬(wàn)元。

      8、國有資產(chǎn)占有使用情況:

      一是局機關(guān)公車(chē)改革后沒(méi)有保留公務(wù)用車(chē)。

      二是房屋情況。本機關(guān)1428.64平方米。

      9、績(jì)效目標管理情況:我單位2022年實(shí)行績(jì)效目標全覆蓋,實(shí)行績(jì)效目標管理的項目6個(gè),涉及當年財政撥款939.21萬(wàn)元。

       四、名詞解釋?zhuān)?/span>

      1、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

       2、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

       3、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

       4、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及基輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

       5、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規定上繳的收入。

       6、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項收入。包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。

       7、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

       8、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

       9、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門(mén)和主管部門(mén)的規定上繳上級單位的支出。

       10、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

       11、對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用于財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

       12、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

       13、機關(guān)運行費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

       14、因公出國(境)費用:指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

       15、公務(wù)接待費:指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

       16、公務(wù)用車(chē)運行維護費:指單位公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費等支出。

       17、公務(wù)用車(chē)購置:指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)。

       18、人員經(jīng)費:指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”。

       19、日常公用經(jīng)費:指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

       20、“三公”經(jīng)費:是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。

       21、結余分配:指事業(yè)單位按規定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

       22、上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

       23、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

       五、稷山縣衛生健康和體育局2022年部門(mén)預算公開(kāi)表格

      表一  預算收支總表

      表二  預算收入總表

      表三  預算支出總表

      表四  財政撥款預算收支總表

      表五  一般公共預算支出表

      表六  一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類(lèi)表

      表七  政府性基金預算收入表

      表八  政府性基金預算支出表

      表九  國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支表

      表十 “三公”經(jīng)費支出預算表

      表十一 機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況統計表

    稷山縣衛生健康和體育局2022年預算公開(kāi)表.xls

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