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    稷山縣農業(yè)機械發(fā)展中心2021年度部門(mén)預算

    時(shí)間:2021-05-10           字體大?。骸尽?span id="lxf3v5f" class="Big">大  中  小 】

    信息索引號 發(fā)布時(shí)間 2021-05-10
    發(fā)布機構 文號

    一、主要職能

    1、貫徹執行國家、省、市關(guān)于農業(yè)機械化的方針政策、法律法規,行使全縣農業(yè)機械化行業(yè)管理職責。

    2、研究提出全縣農業(yè)機械化發(fā)展方向、規劃、政策和措施的建議;負責或配合有關(guān)部門(mén)實(shí)施全縣農機化工程項目審核上報;負責農機化的宣傳、示范工作。

    3、負責農機社會(huì )化服務(wù)體系建設;指導全縣農機維修網(wǎng)絡(luò )的建設和農機組織的服務(wù)、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng),協(xié)調、指導、監督農業(yè)機械有組織地跨區作業(yè);負責機械化農業(yè)生產(chǎn)情況的統計、報告、技術(shù)經(jīng)濟分析和信息收集、發(fā)布及反饋。

    4、指導農機產(chǎn)品的設計、生產(chǎn);負責農機產(chǎn)品的適用性試驗評估;負責農機維修質(zhì)量監督和對農機維修人員進(jìn)行技術(shù)等級考核、發(fā)證,并配合有關(guān)部門(mén)查禁偽劣農機產(chǎn)品。

    5、會(huì )同有關(guān)部門(mén)研究擬訂農機鑒定檢驗標準、使用技術(shù)狀態(tài)標準、作業(yè)質(zhì)量標準、維修質(zhì)量標準和服務(wù)收費標準。

    6、統籌安排農機化的專(zhuān)項投資。負責國家及省、市有關(guān)農機惠農政策的組織實(shí)施。

    7、負責全縣農機化技術(shù)推廣服務(wù)工作;負責農機化科技、經(jīng)濟交流與合作;開(kāi)展農機化科普宣傳;負責引進(jìn)、消化、吸收國內先進(jìn)農機新技術(shù)。

    二、部門(mén)預算單位構成:部門(mén)預算單位為稷山縣農機發(fā)展中心。

    三、部門(mén)預算情況說(shuō)明:對2021年度部門(mén)預算編制、數據分項說(shuō)明變動(dòng)情況及原因,以及其他需要說(shuō)明的事項。主要有:

    1、收入預算編制情況:2021年收入預算495.32萬(wàn)元,比2020年減少85.7萬(wàn)元。其中:一般公共預算撥款495.32萬(wàn)元。

    2、基本支出編制情況:2021年基本支出395.32萬(wàn)元,比2020年減少17.7萬(wàn)元。減少因素主要有人員減少。

    3、一般公共預算項目支出編制情況:2021年一般公共預算項目支出100萬(wàn)元,比2020年減少68萬(wàn)元。我單位2021年主要項目支出有工作經(jīng)費27萬(wàn)元,新機具引進(jìn)推廣及合作社規范化建設8萬(wàn)元,老農機人員生活補助65萬(wàn)元。本年項目預算與上年相比減少68萬(wàn)元,變動(dòng)原因為項目減少。

    4、政府性基金預算項目支出編制情況:本單位2021年無(wú)政府性基金預算。

    5、“三公”經(jīng)費預算情況:2021年“三公”經(jīng)費預算1.3萬(wàn)元,比2020年相比保持一致。其中:公務(wù)接待費預算1.3萬(wàn)元,較2020年無(wú)變化。我單位2021年無(wú)因公出國(境)費用預算、無(wú)公務(wù)用車(chē)運行維護費預算、無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費預算。

    6、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況:2021年機關(guān)運行經(jīng)費預算14.67萬(wàn)元,比2020年減少0.8萬(wàn)元。減少原因為我單位人員減少,福利費、工會(huì )經(jīng)費、公用經(jīng)費相應減少。

    7、政府采購預算情況:2021年政府采購預算3.96萬(wàn)元,其中:貨物類(lèi)0.96萬(wàn)元,服務(wù)類(lèi)3萬(wàn)元。

    8、國有資產(chǎn)占有使用情況:

    一是車(chē)輛情況。我單位公車(chē)改革后沒(méi)有保留公務(wù)用車(chē)。

    二是房屋情況。我單位房屋面積1386平方米。

    9、我單位2021年沒(méi)有政府性基金收支預算。

    10、績(jì)效目標管理情況:2021年實(shí)行績(jì)效目標管理的項目3個(gè),涉及當年財政撥款100萬(wàn)元。

    四、名詞解釋?zhuān)?/span>

    基本支出:指用于保障部門(mén)機構的正常運轉,完成日常工作任務(wù)所需的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。

    項目支出:指用于部門(mén)完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而安排的支出。

    “三公”經(jīng)費:指預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費。其中:因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的公務(wù)接待(含外賓接待)費用;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

    機關(guān)運行經(jīng)費:指單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

    五、2021年部門(mén)預算公開(kāi)表格(作為附件)

    表一  部門(mén)收支總表

    表二  部門(mén)收入報表

    表三  部門(mén)支出總表

    表四  財政撥款收支總表

    表五  一般公共預算支出表

    表六  一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類(lèi)表

    表七  政府性基金預算收入表

    表八  政府性基金預算支出表

    表九  “三公”經(jīng)費支出預算表

    表十  機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況統計表

     

    文件名 : 2021年部門(mén)預算公開(kāi)表(農機發(fā)展中心).xls

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