稷山縣農業(yè)機械發(fā)展中心2020年度部門(mén)預算
時(shí)間:2020-05-25 字體大?。骸尽?span id="dtprp3v" class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2020-05-25 | |||
發(fā)布機構 | 文號 |
一、主要職能
1、貫徹執行國家、省、市關(guān)于農業(yè)機械化的方針政策、法律法規,行使全縣農業(yè)機械化行業(yè)管理職責。
2、研究提出全縣農業(yè)機械化發(fā)展方向、規劃、政策和措施的建議;負責或配合有關(guān)部門(mén)實(shí)施全縣農機化工程項目審核上報;負責農機化的宣傳、示范工作。
3、負責農機社會(huì )化服務(wù)體系建設;指導全縣農機維修網(wǎng)絡(luò )的建設和農機組織的服務(wù)、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng),協(xié)調、指導、監督農業(yè)機械有組織地跨區作業(yè);負責機械化農業(yè)生產(chǎn)情況的統計、報告、技術(shù)經(jīng)濟分析和信息收集、發(fā)布及反饋。
4、指導農機產(chǎn)品的設計、生產(chǎn);負責農機產(chǎn)品的適用性試驗評估;負責農機維修質(zhì)量監督和對農機維修人員進(jìn)行技術(shù)等級考核、發(fā)證,并配合有關(guān)部門(mén)查禁偽劣農機產(chǎn)品。
5、會(huì )同有關(guān)部門(mén)研究擬訂農機鑒定檢驗標準、使用技術(shù)狀態(tài)標準、作業(yè)質(zhì)量標準、維修質(zhì)量標準和服務(wù)收費標準。
6、統籌安排農機化的專(zhuān)項投資。負責國家及省、市有關(guān)農機惠農政策的組織實(shí)施。
7、負責全縣農機化技術(shù)推廣服務(wù)工作;負責農機化科技、經(jīng)濟交流與合作;開(kāi)展農機化科普宣傳;負責引進(jìn)、消化、吸收國內先進(jìn)農機新技術(shù)。
8、承擔縣政府交辦的其他工作。
二、部門(mén)預算單位構成:
我單位實(shí)行政府會(huì )計制度。部門(mén)預算單位1個(gè),為稷山縣農機發(fā)展中心。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明:
1、收入預算編制情況:2020年收入預算581.02萬(wàn)元,比2019年減少68.54萬(wàn)元。其中:一般公共預算撥款581.02萬(wàn)元。減少原因:我單位涉及機構改革,人員編制減少,工資福利減少。
2、基本支出編制情況:2020年基本支出413.02萬(wàn)元,比2019年減少138.74萬(wàn)元。減少原因:我單位涉及機構改革,人員編制減少,工資福利減少。
3、一般公共預算項目支出編制情況:2020年一般公共預算項目支出168萬(wàn)元,比2019年增加70.2萬(wàn)元。2020主要是:農機購置補貼工作經(jīng)費15萬(wàn)元,“智慧農機”云平臺運行維護5萬(wàn)元,新機具引進(jìn)推廣8萬(wàn)元,老農機人員生活補助65萬(wàn)元,工作經(jīng)費7萬(wàn)元,農機化產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金68萬(wàn)元。本年項目預算與2019年相比增加70.2萬(wàn)元,增加原因:提前下達批省級農機化產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金列入預算,2020年新增9名老農機人員生活補助。
4、政府性基金預算項目支出編制情況:我單位2020年無(wú)政府性基金預算。
5、“三公”經(jīng)費預算情況:2020年“三公”經(jīng)費預算1.3萬(wàn)元,與上年相比基本一致。其中:公務(wù)接待費預算1.3萬(wàn)元,無(wú)因公出國預算、公務(wù)用車(chē)購置預算、公務(wù)用車(chē)運行維護費預算。
6、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況:2020年機關(guān)運行經(jīng)費預算15.47萬(wàn)元,比2019年減少4.75萬(wàn)元。減少原因:我單位涉及機構改革,人員編制減少,福利費、工會(huì )經(jīng)費、公用經(jīng)費減少。
7、政府采購預算情況:2020年政府采購預算6.01萬(wàn)元,其中:貨物類(lèi)3.01萬(wàn)元,服務(wù)類(lèi)3萬(wàn)元,工程類(lèi)*萬(wàn)元。
8、國有資產(chǎn)占有使用情況:
一是車(chē)輛情況。我單位公務(wù)用車(chē)已全部上繳,沒(méi)有公務(wù)用車(chē)。
二是房屋情況。我單位房屋面積 1386平方米。
9、績(jì)效目標管理情況:2020年實(shí)行績(jì)效目標管理的項目2個(gè),涉及當年財政撥款13萬(wàn)元。
四、名詞解釋?zhuān)?/span>
基本支出:指用于保障部門(mén)機構的正常運轉,完成日常工作任務(wù)所需的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。
項目支出:指用于部門(mén)完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而安排的支出。
“三公”經(jīng)費:指預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費。其中:因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的公務(wù)接待(含外賓接待)費用;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:指單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
五、2020年部門(mén)預算公開(kāi)表格
表一 預算收支總表
表二 預算收入總表
表三 預算支出總表
表四 財政撥款預算收支總表
表五 一般公共預算支出表
表六 一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類(lèi)表
表七 政府性基金預算收入表
表八 政府性基金預算支出表
表九 “三公”經(jīng)費支出預算表
表十 機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況統計表