稷山縣扶貧開(kāi)發(fā)服務(wù)中心2022年度部門(mén)預算
時(shí)間:2022-02-24 字體大?。骸尽?span id="4wkkcgo" class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2022-02-24 | |||
發(fā)布機構 | 稷山縣人民政府 | 文號 |
一、主要職能
1、完成省市下達的穩固脫貧成果同鄉村振興有效銜接工作。
2、協(xié)助縣政府管理對口的穩固脫貧工作。
3、負責管理效銜接鄉村振興補助資金。
二、部門(mén)預算單位構成
納入本套表部門(mén)預算匯編范圍的單位1個(gè):稷山縣扶貧開(kāi)發(fā)服務(wù)中心。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明:
1、收入預算編制情況:2022年收入預算728.8萬(wàn)元,比2021年增加47.3萬(wàn)元。其中:一般公共預算撥款728.8萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元。
2、基本支出編制情況:2022年基本支出104.3萬(wàn)元,比2021年增加80.8萬(wàn)元。增加因素人員調入增加,公用經(jīng)費、工會(huì )經(jīng)費和福利費等基本支出增加。
3、一般公共預算項目支出編制情況:2022年一般公共預算項目支出624.5萬(wàn)元,比2021年減少33.5萬(wàn)元。2022年項目支出主要有銜接鄉村振興資金(原扶貧資金)600萬(wàn)元,工作經(jīng)費20萬(wàn)元,農村駐村第一書(shū)記工作經(jīng)費4.5萬(wàn)元。
4、政府性基金預算項目支出編制情況:2022年我單位無(wú)政府性基金預算支出。
5、“三公”經(jīng)費預算情況:2022年“三公”經(jīng)費預算1.5萬(wàn)元,比2021年預算減少0.5萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用預算0萬(wàn)元,;公務(wù)接待費預算1.5萬(wàn)元,減少0.5萬(wàn)元,原因中央八項規定出臺后,我單位厲行節約原則,公務(wù)接待減少;公務(wù)用車(chē)運行維護費預算0萬(wàn)元;我單位2022年無(wú)因公出國(境)費和公務(wù)用車(chē)購置費預算。
6、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況:我單位無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。
7、政府采購預算情況:2022年政府采購預算4.34萬(wàn)元,其中:貨物類(lèi)0.54萬(wàn)元,服務(wù)類(lèi)3.8萬(wàn)元,工程類(lèi)0萬(wàn)元。
8、國有資產(chǎn)占有使用情況:
一是我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。
二是房屋情況。我單位使用縣事務(wù)中心便民服務(wù)中心辦公用房120平方米。
9、績(jì)效目標管理情況:
我單位2022年涉及績(jì)效目標管理的項目4個(gè),涉及當年財政撥款728.8萬(wàn)元,實(shí)行績(jì)效目標全覆蓋。
四、名詞解釋?zhuān)?/span>
基本支出:指用于保障部門(mén)機構的正常運轉,完成日常工作任務(wù)所需的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。
項目支出:指用于部門(mén)完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而安排的支出。
“三公”經(jīng)費:指預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費。其中:因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的公務(wù)接待(含外賓接待)費用;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:指單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
五、2022年部門(mén)預算公開(kāi)表格(作為附件)
表一 預算收支總表
表二 預算收入總表
表三 預算支出總表
表四 財政撥款預算收支總表
表五 一般公共預算支出表
表六 一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類(lèi)表
表七 政府性基金預算收入表
表八 政府性基金預算支出表
表九 國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支預算表
表十 “三公”經(jīng)費支出預算表
表十一 機關(guān)運行經(jīng)費預算表