稷山縣農業(yè)委員會(huì )2018年度部門(mén)預算
時(shí)間:2018-04-27 字體大?。骸尽?span id="4gegsaa" class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2018-04-27 | |||
發(fā)布機構 | 文號 |
一、主要職能
1、擬定全縣種植業(yè)、農產(chǎn)品加工、農墾等農業(yè)各產(chǎn)業(yè)和農村經(jīng)濟發(fā)展政策、發(fā)展戰略、中長(cháng)期發(fā)展規劃并指導實(shí)施,參與涉農的財稅、價(jià)格、金融保險、進(jìn)出口等政策制定,組織起草全縣農業(yè)和農村經(jīng)濟的有關(guān)政策,推進(jìn)農業(yè)依法行政。
2、承擔完善全縣農村經(jīng)濟管理體制的責任。
3、指導全縣糧食等主要農產(chǎn)品生產(chǎn),組織落實(shí)促進(jìn)糧食等主要農產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施,引導全縣農業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。
4、促進(jìn)全縣農業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展,組織擬定促進(jìn)農產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展政策、規劃并組織實(shí)施。
5、承擔提升全縣農產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責任。
6、組織協(xié)調全縣農業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設。
7、負責農作物重大病蟲(chóng)害防治。
8、承擔全縣農業(yè)防災減災的責任。
9、管理全縣農業(yè)和農村經(jīng)濟信息工作,檢測分析農業(yè)和農村經(jīng)濟運行,開(kāi)展相關(guān)農業(yè)統計工作。
10、擬定全縣農業(yè)科研、農技推廣的規劃、計劃和有關(guān)政策。
11、會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬定全縣農業(yè)農村人才隊伍建設規劃并組織實(shí)施,指導農業(yè)教育和農業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā)工作,參與實(shí)施農村實(shí)用人才培訓工程。
12、組織全縣農業(yè)資源區劃工作,指導農用地、草地、益農濕地以及農業(yè)生物物種資源的保護和管理。
13、制定并實(shí)施全縣農業(yè)生態(tài)建設規劃,指導農村可再生能源綜合開(kāi)發(fā)與利用,指導農業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農業(yè)農村節能減排,承擔指導農業(yè)面源污染治理有關(guān)工作。
14、組織開(kāi)展農業(yè)貿易,促進(jìn)有關(guān)國際經(jīng)濟、技術(shù)交流和合作。
15、承擔縣委農村工作領(lǐng)導小組的日常工作。
16、承辦縣委、縣人民政府交辦的其它工作。
二、部門(mén)預算單位構成
納入本套表部門(mén)預算匯編范圍的單位2個(gè): 稷山縣農業(yè)委員會(huì ),下屬獨立核算單位1個(gè):稷山縣種子管理站。
三、2018年度部門(mén)預算數據變動(dòng)情況及原因
1、基本支出編制情況:2018年基本支出1077.96 萬(wàn)元,比2017年增加267.43萬(wàn)元。增加因素有福利費標準提高,養老保險、醫療保險、住房公積金、離休費列入單位預算。
2、一般公共預算項目支出編制情況:2018年一般公共預算項目支出 207萬(wàn)元。其中:全縣小麥火災保險15萬(wàn)元;農業(yè)綜合執法10萬(wàn)元;工作經(jīng)費120萬(wàn)元;推進(jìn)現代農業(yè)示范建設20萬(wàn)元;農村人居環(huán)境調查10萬(wàn)元;三辦工作10萬(wàn)元;科教工作20萬(wàn)元;國有農場(chǎng)轉移2萬(wàn)元。比2017年減少 1778萬(wàn)元。減少的主要因素是:國家對全縣低收入農戶(hù)冬季取暖用煤貨幣補貼不列入今年預算。
3、政府性基金預算項目支出編制情況:2018年無(wú)政府性基金預算。
4、“三公”經(jīng)費預算情況:2018年“三公”經(jīng)費預算11.48 萬(wàn)元。其中:公務(wù)接待費預算2萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費9.48萬(wàn)元。比2017年減少0.6萬(wàn)元,因中央八項規定出臺后,厲行節約,公務(wù)接待費逐年減少。
5、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況:2018年機關(guān)運行經(jīng)費預算 49.14 萬(wàn)元,比2017年增加3.75萬(wàn)元。
6、政府采購預算情況:政府采購預算20 萬(wàn)元,其中:貨物類(lèi) 20 萬(wàn)元。
7、績(jì)效目標管理情況:2018年實(shí)行績(jì)效目標管理的項目 1個(gè),一般公共預算當年撥款20萬(wàn)元。
8、國有資產(chǎn)占有使用情況:
一是車(chē)輛情況。我部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)10 輛,其中下屬事業(yè)單位 10 輛。
二是房屋情況。我部門(mén)房屋面積6752.32平方米,其中本機關(guān)5242.62平方米,下屬單位1509.7 平方米。
四、名詞解釋
基本支出:指用于保障部門(mén)機構的正常運轉,完成日常工作任務(wù)所需的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。
項目支出:指用于部門(mén)完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而安排的支出。
“三公”經(jīng)費:指預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費。其中:因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的公務(wù)接待(含外賓接待)費用;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
五、2018年部門(mén)預算公開(kāi)表格
1、預算收支總表
2、預算收入總表
3、預算支出總表
4、財政撥款預算收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類(lèi)表
7、政府性基金預算收入表
8、政府性基金支出表
9、三公經(jīng)費表
10、機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況統計