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    稷山縣林業(yè)局2020年度單位決算

    時(shí)間:2021-09-23           字體大?。骸尽?span id="jxbxpzl" class="Big">大  中  小 】

    信息索引號 發(fā)布時(shí)間 2021-09-23
    發(fā)布機構 稷山縣人民政府 文號

      第一部分  概況

      一、部門(mén)主要職責

      1.貫徹執行黨中央、國務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府關(guān)于林業(yè)和草原(地)工作的方針政策和決策部署。

      2.負責全縣林業(yè)和草原(地)及其生態(tài)保護修復的監督管理。

      3.組織全縣林業(yè)和草原(地)生態(tài)保護修復及造林綠化工作。

      4.負責全縣森林、草原(地)、濕地資源的監督管理。

      5.負責監督管理全縣荒漠化防治工作。

      6.負責全縣陸生野生動(dòng)植物資源監督管理。

      7.負責監督管理全縣國家公園、自然保護區、森林公園、濕地公園、風(fēng)景名勝區、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公園等各類(lèi)自然保護地。

      8.負責推進(jìn)林業(yè)和草原(地)改革相關(guān)工作。

      9.按照國家、省、市林業(yè)和草原(地)資源優(yōu)化配置、木材利用及相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)政策,擬定相關(guān)配套政策措施并監督實(shí)施。

      10.指導國有林場(chǎng)和國有苗圃基本建設和發(fā)展。

      11.指導全縣森林公安工作,監督管理森林公安隊伍。

      12.負責落實(shí)綜合防災減災規劃相關(guān)要求,按照國家、省、市防治規劃和防治標準,組織編制全縣森林和草原(地)火災防控規劃并指導實(shí)施,指導開(kāi)展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。

      13.監督管理林業(yè)、草原(地)資金和國有資產(chǎn),提出林業(yè)和草原(地)預算內投資、財政性資金安排建議,按規定權限審核規劃內和年度計劃內投資項目。

      14.負責林業(yè)和草原(地)科技、教育和外事工作。

      15.完成縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

      二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

    單位名稱(chēng)

    行政編制           

    事業(yè)編制

    年末實(shí)有人數

    行政

    事業(yè)在職

    合計       

    行政   

    工勤   

    合計       

    行政 在職

    工勤在職

    林業(yè)局

    6

    6

     

     

     

    10

    8

    2

     

    稷山汾河國家濕地公園開(kāi)發(fā)中心

     

     

     

    17

     

     

     

     

    16

    林業(yè)工作站

     

     

     

    14

     

     

     

     

    11

    森林病蟲(chóng)防治檢疫站

     

     

     

    10

     

     

     

     

    10

    公安局森林派出所

     

     

     

    5

     

     

     

     

    5

    林業(yè)種苗管理站

     

     

     

    5

     

     

     

     

    3

     

      第二部分  2020年度部門(mén)決算報表

      一、收入支出決算總表                          公開(kāi)01表

      二、收入決算表                                公開(kāi)02表

      三、支出決算表                                公開(kāi)03表

      四、財政撥款收入支出決算總表                  公開(kāi)04表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)      公開(kāi)05表

      六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)      公開(kāi)06表

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表      公開(kāi)08表

      九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表        公開(kāi)09表

      本年無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出

      十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                公開(kāi)10表

      第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

      一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

      2020年度收入總計7805.39萬(wàn)元、支出總計7805.39萬(wàn)元。與2019年相比,收入總計增加4243.49萬(wàn)元,上升119.1%,支出4243.49萬(wàn)元,上升119.1%。主要原因是汾河濕地公園、創(chuàng )建森林縣城和農民豐收節的投入較大。

      二、收入決算情況說(shuō)明

      本年收入合計7498.57萬(wàn)元,其中:財政撥款收入7498.57萬(wàn)元,占比100%;上級補助收入0萬(wàn)元,占比0%;事業(yè)收入**萬(wàn)元,占比**%;經(jīng)營(yíng)收入**萬(wàn)元,占比**%;附屬單位上繳收入**萬(wàn)元,占比**%;其他收入**萬(wàn)元,占比%。

      三、支出決算情況說(shuō)明

      本年支出合計7699.04萬(wàn)元,其中:基本支出591.83萬(wàn)元,占比7.7%;項目支出7107.2萬(wàn)元,占比92.3%,上繳上級支出**萬(wàn)元,占比**%,經(jīng)營(yíng)支出**萬(wàn)元,占比**%,對附屬單位補助支出**萬(wàn)元,占比**%。

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

      2020年度財政撥款收入總計7805.39萬(wàn)元、支出總計7805.39萬(wàn)元。與2019年相比,財政撥款收入總計增加4243.49萬(wàn)元,上升119.1%,財政撥款支出總計增加4243.49萬(wàn)元,上升119.1%。主要原因是汾河濕地公園、創(chuàng )建森林縣城和農民豐收節的投入較大。

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

     ?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

      2020年度財政撥款支出5489.04萬(wàn)元,占本年支出合計的71.3%。與2019年相比,財政撥款支出增加2306.68萬(wàn)元,上升42%。主要原因是汾河濕地公園、創(chuàng )建森林縣城和農民豐收節的投入較大。其中,人員經(jīng)費815.99萬(wàn)元,占比14.9%,日常公用經(jīng)費4673.04萬(wàn)元,占比85.1%。

     ?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

      2020年度財政撥款支出5489.04萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出0.43萬(wàn)元,占0.008%;國防(類(lèi))支出**萬(wàn)元,占**%;;公共安全(類(lèi))支出**萬(wàn)元,占**%;教育(類(lèi))支出**萬(wàn)元,占**%;科學(xué)技術(shù)(類(lèi))支出**萬(wàn)元,占**%;文化旅游體育與傳媒(類(lèi))支出60萬(wàn)元,占1.09%;社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出86.48萬(wàn)元,占1.57%;衛生健康(類(lèi))支出23.51萬(wàn)元,占0.43%;節能環(huán)保(類(lèi))支出41.58萬(wàn)元,占0.76%;城鄉社區(類(lèi))支出**萬(wàn)元,占**%;農林水(類(lèi))支出5241.89萬(wàn)元,占95.5%;交通運輸(類(lèi))支出**萬(wàn)元,占**%;資源勘探信息等(類(lèi))支出**萬(wàn)元,占**%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類(lèi))支出**萬(wàn)元,占**%;金融(類(lèi))支出**萬(wàn)元,占**%;援助其他地區(類(lèi))支出**萬(wàn)元,占**%;自然資源海洋氣象等(類(lèi))支出**萬(wàn)元,占**%;住房保障(類(lèi))支出35.15萬(wàn)元,占0.64%;糧油物資儲備(類(lèi))支出**萬(wàn)元,占**%;災害防治及應急管理(類(lèi))支出**萬(wàn)元,占**%;其他(類(lèi))支出**萬(wàn)元,占**%;債務(wù)付息(類(lèi))支出**萬(wàn)元,占**%。

     ?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

      一般公共服務(wù)支出年初預算2142.36萬(wàn)元,支出決算5489.04萬(wàn)元,完成年初預算的256.2%,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出0.43萬(wàn)元;文化旅游體育與傳媒(類(lèi))支出60萬(wàn)元;社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出86.48萬(wàn)元;衛生健康(類(lèi))支出23.51萬(wàn)元;節能環(huán)保(類(lèi))支出41.58萬(wàn)元;農林水(類(lèi))支出5241.89萬(wàn)元,占95.5%;住房保障(類(lèi))支出35.15萬(wàn)元,占0.64%。較2019年決算增加2306.68萬(wàn)元,增長(cháng)72.5%,主要原因汾河濕地公園、創(chuàng )建森林縣城和農民豐收節的投入較大。

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

      2020年度財政撥款基本支出591.83萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費563.16萬(wàn)元,主要包括人員工資、社保、公積金等的支出;公用經(jīng)費28.67萬(wàn)元,主要包括單位正常運轉的開(kāi)支。七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

      2020年度,“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為6.5萬(wàn)元,完成預算的59%,比上年減少1.91萬(wàn)元,下降22.5%,原因是:公務(wù)接待和下鄉公務(wù)用車(chē)運行減少。其中:因公出國(境)費支出決算XX萬(wàn)元,占比**%,比上年減少(增加)**萬(wàn)元,下降(增長(cháng))**%;公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算6.13萬(wàn)元,占比94.3%,比上年減少1.34萬(wàn)元,下降17.9%;現公務(wù)用車(chē)保有量為4輛;公務(wù)接待費支出決算0.38萬(wàn)元,占比5.8%,比上年減少0.56萬(wàn)元,下降59.6%,共接待75人,15批次。具體情況如下:

    項目

    本年

    上年

    比上年增減

    增減%

       1.“三公”經(jīng)費支出

    6.5

    8.41

    -1.91

    -22.5%

          其中:因公出國(境)費

     

     

     

     

            公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費

    6.13

    7.47

    -1.34

    -17.9%

             其中:公務(wù)用車(chē)購置費

     

     

     

     

             公務(wù)用車(chē)運行維護費

    6.13

    7.47

    -1.34

    -17.9%

                公務(wù)接待費

    0.38

    0.94

    -0.56

    -59.6%

     

      八、其他重要事項情況說(shuō)明

     ?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

      2020年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出28.67萬(wàn)元,比2019年減少10.56萬(wàn)元,降低26.9%。主要原因是:?jiǎn)挝痪S修費用減少。

     ?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

      2020年度,政府采購支出總額2838.73萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出110.01萬(wàn)元、政府采購工程支出2725.38萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出3.35萬(wàn)元。

     ?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

      截至2020年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛4輛。其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)**輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)**輛、機要通信用車(chē)**輛、應急保障用車(chē)**輛、執法執勤用車(chē)1輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)**輛、離退休干部用車(chē)**輛、其他用車(chē)3輛,其他用車(chē)主要是業(yè)務(wù)用車(chē);單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上的通用設備**臺(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設備**臺(套)。2020年將土地調整到無(wú)形資產(chǎn)里。

    行號

    卡片分類(lèi)

    期末日期

    數量/面積

    價(jià)值

    合計

     

     

    3635281.5元

    1

    土地

     

     

    2

    房屋

    1942.1㎡

    1086669.72元

    3

    通用設備

    193臺

    1451046.8元

    4

    專(zhuān)用設備

    62臺

    261093元

    5

    家具、用具、裝具

    554件

    183932元

    6

    無(wú)形資產(chǎn)

    4661㎡

    652540元

     

     ?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

     ?。?)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

      根據預算績(jì)效管理要求,我單位組織對2020年度通道綠化常態(tài)化管護經(jīng)費、108、一級路、侯禹高速等綠化占地項目進(jìn)行績(jì)效自評,共涉及資金481.7萬(wàn)元,占一般公共預算項目支出總額的30.3%。

      組織對2020年度通道綠化常態(tài)化管護經(jīng)費、108、一級路、侯禹高速等綠化占地項目進(jìn)行績(jì)效自評,涉及一般公共預算支出481.7萬(wàn)元,政府性基金預算支出**萬(wàn)元。

     ?。?)我單位今年在部門(mén)決算中反映2020年度通道綠化常態(tài)化管護經(jīng)費、108、一級路、侯禹高速等綠化占地項目績(jì)效自評結果。

      根據年初設定的績(jì)效目標,全年預算數為481.7萬(wàn)元,執行數為481.7萬(wàn)元,完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況:全部完成部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因:一是占地補償款由于時(shí)間長(cháng)久,現在農戶(hù)反映補償金額過(guò)低,造成林農矛盾;二是由于樹(shù)木生長(cháng)高大,造成林帶以外的農戶(hù)農作物普遍有遮陰現象,造成林農矛盾。下一步改進(jìn)措施:向領(lǐng)導提議補償標準的問(wèn)題。

      其他需要說(shuō)明的事項

      無(wú)

      第四部分  名詞解釋

      一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

      二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

      三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

      四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

      五、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

      六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      八、“三公”經(jīng)費:指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      九、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

          稷山縣林業(yè)局(本級).XLS

         2020年項目自評報告.docx

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