稷山縣林業(yè)局2020年度部門(mén)決算
時(shí)間:2021-09-23 字體大?。骸尽?span id="yu2uu2q" class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2021-09-23 | |||
發(fā)布機構 | 稷山縣人民政府 | 文號 |
第一部分 概況
一、部門(mén)主要職責
1.貫徹執行黨中央、國務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府關(guān)于林業(yè)和草原(地)工作的方針政策和決策部署。
2.負責全縣林業(yè)和草原(地)及其生態(tài)保護修復的監督管理。
3.組織全縣林業(yè)和草原(地)生態(tài)保護修復及造林綠化工作。
4.負責全縣森林、草原(地)、濕地資源的監督管理。
5.負責監督管理全縣荒漠化防治工作。
6.負責全縣陸生野生動(dòng)植物資源監督管理。
7.負責監督管理全縣國家公園、自然保護區、森林公園、濕地公園、風(fēng)景名勝區、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公園等各類(lèi)自然保護地。
8.負責推進(jìn)林業(yè)和草原(地)改革相關(guān)工作。
9.按照國家、省、市林業(yè)和草原(地)資源優(yōu)化配置、木材利用及相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)政策,擬定相關(guān)配套政策措施并監督實(shí)施。
10.指導國有林場(chǎng)和國有苗圃基本建設和發(fā)展。
11.指導全縣森林公安工作,監督管理森林公安隊伍。
12.負責落實(shí)綜合防災減災規劃相關(guān)要求,按照國家、省、市防治規劃和防治標準,組織編制全縣森林和草原(地)火災防控規劃并指導實(shí)施,指導開(kāi)展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。
13.監督管理林業(yè)、草原(地)資金和國有資產(chǎn),提出林業(yè)和草原(地)預算內投資、財政性資金安排建議,按規定權限審核規劃內和年度計劃內投資項目。
14.負責林業(yè)和草原(地)科技、教育和外事工作。
15.完成縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他任務(wù)。
二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況
單位名稱(chēng) |
行政編制 |
事業(yè)編制 |
年末實(shí)有人數 |
行政 |
事業(yè)在職 |
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合計 |
行政 |
工勤 |
合計 |
行政 在職 |
工勤在職 |
||||
林業(yè)局 |
6 |
6 |
|
72 |
|
10 |
8 |
2 |
56 |
稷山汾河國家濕地公園開(kāi)發(fā)中心 |
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|
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17 |
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16 |
林業(yè)工作站 |
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14 |
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11 |
森林病蟲(chóng)防治檢疫站 |
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10 |
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10 |
公安局森林派出所 |
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5 |
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5 |
林業(yè)種苗管理站 |
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5 |
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3 |
稷山縣地方國營(yíng)苗圃 |
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13 |
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5 |
稷山縣國有林場(chǎng) |
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8 |
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6 |
第二部分 2020年度部門(mén)決算報表
一、收入支出決算總表 公開(kāi)01表
二、收入決算表 公開(kāi)02表
三、支出決算表 公開(kāi)03表
四、財政撥款收入支出決算總表 公開(kāi)04表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一) 公開(kāi)05表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二) 公開(kāi)06表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 公開(kāi)08表
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表 公開(kāi)09表
本年無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出
十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表 公開(kāi)10表
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收入總計8033.05萬(wàn)元、支出總計8033.05萬(wàn)元。與2019年相比,收入總計增加4471.15萬(wàn)元,上升125.5%,支出總計增加4471.15萬(wàn)元,上升125.5%。主要原因是汾河濕地公園、創(chuàng )建森林縣城和農民豐收節的投入較大。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計7675.74萬(wàn)元,其中:財政撥款收入7675.74萬(wàn)元,占比100%;上級補助收入**萬(wàn)元,占比**%;事業(yè)收入**萬(wàn)元,占比**%;經(jīng)營(yíng)收入**萬(wàn)元,占比**%;附屬單位上繳收入**萬(wàn)元,占比**%;其他收入**萬(wàn)元,占比%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計7901.69萬(wàn)元,其中:基本支出591.83萬(wàn)元,占比8.5%%;項目支出7309.86萬(wàn)元,占比91.5%,上繳上級支出**萬(wàn)元,占比**%,經(jīng)營(yíng)支出**萬(wàn)元,占比**%,對附屬單位補助支出**萬(wàn)元,占比**%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財政撥款收入總計8033.05萬(wàn)元、支出總計8033.05萬(wàn)元。與2019年相比,財政撥款收入總計增加4471.15萬(wàn)元,上升125.5%,財政撥款支出總計增加4471.15萬(wàn)元,上升125.5%。主要原因是汾河濕地公園、創(chuàng )建森林縣城和農民豐收節的投入較大。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況
2020年度財政撥款支出5691.69萬(wàn)元,占本年支出合計的72%。與2019年相比,財政撥款支出增加2509.33萬(wàn)元,上升78.9%。主要原因是汾河濕地公園、創(chuàng )建森林縣城和農民豐收節的投入較大。其中,人員經(jīng)費843.04萬(wàn)元,占比14.8%,日常公用經(jīng)費4848.65萬(wàn)元,占比85.2%。
?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況
2020年度財政撥款支出5691.69萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出0.43萬(wàn)元,占0.008%;國防(類(lèi))支出**萬(wàn)元,占**%;;公共安全(類(lèi))支出**萬(wàn)元,占**%;教育(類(lèi))支出**萬(wàn)元,占**%;科學(xué)技術(shù)(類(lèi))支出**萬(wàn)元,占**%;文化旅游體育與傳媒(類(lèi))支出60萬(wàn)元,占1.05%;社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出86.48萬(wàn)元,占1.5%;衛生健康(類(lèi))支出23.51萬(wàn)元,占0.4%;節能環(huán)保(類(lèi))支出41.58萬(wàn)元,占0.7%;城鄉社區(類(lèi))支出**萬(wàn)元,占**%;農林水(類(lèi))支出5444.54萬(wàn)元,占95.7%;交通運輸(類(lèi))支出**萬(wàn)元,占**%;資源勘探信息等(類(lèi))支出**萬(wàn)元,占**%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類(lèi))支出**萬(wàn)元,占**%;金融(類(lèi))支出**萬(wàn)元,占**%;援助其他地區(類(lèi))支出**萬(wàn)元,占**%;自然資源海洋氣象等(類(lèi))支出**萬(wàn)元,占**%;住房保障(類(lèi))支出35.15萬(wàn)元,占0.6%;糧油物資儲備(類(lèi))支出**萬(wàn)元,占**%;災害防治及應急管理(類(lèi))支出**萬(wàn)元,占**%;其他(類(lèi))支出**萬(wàn)元,占**%;債務(wù)付息(類(lèi))支出**萬(wàn)元,占**%。
?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況
一般公共服務(wù)支出年初預算2199.36萬(wàn)元,支出決算5691.69萬(wàn)元,完成年初預算的258.8%,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出0.43萬(wàn)元,占0.008%;國防(類(lèi))支出**萬(wàn)元,占**%;;公共安全(類(lèi))支出**萬(wàn)元,占**%;教育(類(lèi))支出**萬(wàn)元,占**%;科學(xué)技術(shù)(類(lèi))支出**萬(wàn)元,占**%;文化旅游體育與傳媒(類(lèi))支出60萬(wàn)元,占1.05%;社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出86.48萬(wàn)元,占1.5%;衛生健康(類(lèi))支出23.51萬(wàn)元,占0.4%;節能環(huán)保(類(lèi))支出41.58萬(wàn)元,占0.7%;城鄉社區(類(lèi))支出**萬(wàn)元,占**%;農林水(類(lèi))支出5444.54萬(wàn)元,占95.7%;交通運輸(類(lèi))支出**萬(wàn)元,占**%;資源勘探信息等(類(lèi))支出**萬(wàn)元,占**%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類(lèi))支出**萬(wàn)元,占**%;金融(類(lèi))支出**萬(wàn)元,占**%;援助其他地區(類(lèi))支出**萬(wàn)元,占**%;自然資源海洋氣象等(類(lèi))支出**萬(wàn)元,占**%;住房保障(類(lèi))支出35.15萬(wàn)元,占0.6%。較2019年決算增加2509.33萬(wàn)元,增長(cháng)78.9%,主要原因是汾河濕地公園、創(chuàng )建森林縣城和農民豐收節的投入較大。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財政撥款基本支出591.83萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費563.16萬(wàn)元,主要包括人員工資、社保、公積金等的支出;公用經(jīng)費28.67萬(wàn)元,主要包括單位正常運轉的開(kāi)支。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2020年度,“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為10.32萬(wàn)元,完成預算的93.8%,比上年增加1.91萬(wàn)元,增長(cháng)22.7%,原因是:以前年度二級單位不搞決算,上年數字不包含下屬單位。其中:因公出國(境)費支出決算XX萬(wàn)元,占比**%,比上年減少(增加)**萬(wàn)元,下降(增長(cháng))**%;公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算9.9萬(wàn)元,占比95.9%,比上年增加2.43萬(wàn)元,增長(cháng)32.5%,現公務(wù)用車(chē)保有量為6輛;公務(wù)接待費支出決算0.38萬(wàn)元,占3.7比%,比上年減少0.56萬(wàn)元,下降59.6%,共接待75人,15批次。具體情況如下:
項目 |
本年 |
上年 |
比上年增減 |
增減% |
1.“三公”經(jīng)費支出 |
10.32 |
8.41 |
1.91 |
22.7% |
其中:因公出國(境)費 |
|
|
|
|
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 |
9.9 |
7.47 |
2.43 |
32.5% |
其中:公務(wù)用車(chē)購置費 |
|
|
|
|
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
9.9 |
7.47 |
2.43 |
32.5% |
公務(wù)接待費 |
0.38 |
0.94 |
-0.56 |
-59.6% |
八、其他重要事項情況說(shuō)明
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明
2020年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出28.67萬(wàn)元,比2019年減少10.56萬(wàn)元,降低26.9%。主要原因是:?jiǎn)挝痪S修費用減少。
?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明
2020年度,政府采購支出總額2838.73萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出110.01萬(wàn)元、政府采購工程支出2725.38萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出3.35萬(wàn)元。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛6輛。其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)**輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)**輛、機要通信用車(chē)**輛、應急保障用車(chē)**輛、執法執勤用車(chē)1輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)**輛、離退休干部用車(chē)**輛、其他用車(chē)5輛,其他用車(chē)主要是業(yè)務(wù)用車(chē);單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上的通用設備**臺(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設備**臺(套)。
行號 |
卡片分類(lèi) |
期末日期 |
|
數量/面積 |
價(jià)值 |
||
合計 |
|
|
9557356.54元 |
1 |
土地 |
|
|
2 |
房屋 |
4524.39㎡ |
4149752.82元 |
3 |
通用設備 |
264臺 |
2407097.5元 |
4 |
專(zhuān)用設備 |
87臺 |
340707元 |
5 |
家具、用具、裝具 |
2401件 |
321119.2元 |
6 |
無(wú)形資產(chǎn) |
4661㎡ |
2218680元 |
7 |
文物陳列 |
|
120000元 |
?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明
?。?)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。
根據預算績(jì)效管理要求,我部門(mén)組織對2020年度通道綠化常態(tài)化管護經(jīng)費、108、一級路、侯禹高速等綠化占地項目和國有林場(chǎng)基礎設施建設項目進(jìn)行績(jì)效自評,共涉及資金491.7萬(wàn)元,占一般公共預算項目支出總額的29.8%。
組織對2020年度通道綠化常態(tài)化管護經(jīng)費、108、一級路、侯禹高速等綠化占地項目和國有林場(chǎng)基礎設施建設項目進(jìn)行績(jì)效自評,涉及一般公共預算支出491.7萬(wàn)元,政府性基金預算支出**萬(wàn)元。
部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果。
我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映2020年度通道綠化常態(tài)化管護經(jīng)費、108、一級路、侯禹高速等綠化占地項目和國有林場(chǎng)基礎設施建設項目績(jì)效自評結果。
根據年初設定的績(jì)效目標,全年預算數為481.7萬(wàn)元,執行數為491.7萬(wàn)元,完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況:全部完成部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因:一是占地補償款由于時(shí)間長(cháng)久,現在農戶(hù)反映補償金額過(guò)低,造成林農矛盾;二是由于樹(shù)木生長(cháng)高大,造成林帶以外的農戶(hù)農作物普遍有遮陰現象,造成林農矛盾。下一步改進(jìn)措施:一、向領(lǐng)導提議補償標準的問(wèn)題;二、加強森林管護專(zhuān)業(yè)知識的培訓,提高管護人員的職業(yè)素質(zhì),做到統籌安排,科學(xué)護林。加強護林防火宣傳力度,增強全民防火意識。。
?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項
無(wú)
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費:指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
九、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。