稷山縣棗業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2018年度部門(mén)預算
時(shí)間:2018-04-25 字體大?。骸尽?span id="2co80ei" class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2018-04-25 | |||
發(fā)布機構 | 文號 |
一、主要職能
1、貫徹執行縣委、縣政府關(guān)于紅棗產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰略,制定全縣棗業(yè)發(fā)展中長(cháng)期規劃和年度計劃并組織實(shí)施,組織協(xié)調、引導扶持全縣紅棗產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
2、負責全縣各級棗業(yè)信息網(wǎng)絡(luò )、棗業(yè)技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò )和棗產(chǎn)品銷(xiāo)售服務(wù)網(wǎng)絡(luò )建設,為全縣棗農、棗業(yè)合作社、棗加工企業(yè)和運銷(xiāo)服務(wù)業(yè)提供產(chǎn)、供、銷(xiāo)一條龍服務(wù),促進(jìn)全縣紅棗產(chǎn)業(yè)轉換升級。
3、擬定全縣棗業(yè)發(fā)展的科技、教育、技術(shù)推廣規劃,引進(jìn)、研究、試驗、推廣棗業(yè)發(fā)展新技術(shù);培養適應棗業(yè)發(fā)展需要的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、貯藏、加工等方面的科技人才。
4、負責棗產(chǎn)業(yè)項目建設,引導、支持、創(chuàng )辦高科技示范性紅棗園區和棗業(yè)發(fā)展集團。
5、主管全縣的棗樹(shù)苗木、新品種的培養繁育。
6、負責為全縣棗農提供棗樹(shù)管理服務(wù),定期開(kāi)展技術(shù)培訓、技術(shù)咨詢(xún)和技術(shù)服務(wù)工作,指導棗農及時(shí)進(jìn)行棗樹(shù)病蟲(chóng)害防治工作。
7、配合食品藥品監督管理部門(mén)和質(zhì)量技術(shù)監督管理部門(mén)制定棗產(chǎn)品加工行業(yè)質(zhì)量標準,規范生產(chǎn)加工流程,按照國家食品產(chǎn)業(yè)標準,加強對棗產(chǎn)品加工企業(yè)監管。
8、負責全縣棗業(yè)涉外事務(wù)、科技交流、招商引資和經(jīng)濟合作業(yè)務(wù)。
9、負責查處破壞、毀壞紅棗林業(yè)資源事件。
10、負責棗業(yè)方面項目的立項、審核、報批工作。
11、負責稷山板棗等棗產(chǎn)品名優(yōu)品牌創(chuàng )建工作,配合工商部門(mén)查處假冒稷山板棗、蜜棗商標品牌的侵權行為。
12、指導各鄉鎮棗業(yè)發(fā)展工作和全縣各級棗業(yè)協(xié)會(huì )工作。
13、承辦上級部門(mén)交辦的其他工作。
二、部門(mén)預算單位構成:
部門(mén)預算單位為稷山縣棗業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明:
1、基本支出編制情況:2018年基本支出63.85萬(wàn)元,比2017年增加29.20萬(wàn)元。增加因素有福利費標準提高,養老保險、醫療保險、住房公積金列入單位預算。
2、一般公共預算項目支出編制情況:2018年一般公共預算項目支出103萬(wàn)元,比2017年增加93萬(wàn)元。我單位2018年主要項目支出包括:房屋修繕費32.9萬(wàn)元、信息化建設2.1萬(wàn)元、板棗推介宣傳費30萬(wàn)元、示范園基礎設施建設14萬(wàn)元、綠色有機基地建設資金6萬(wàn)元、博覽會(huì )參展費用8萬(wàn)元、工作經(jīng)費10萬(wàn)元。
3、政府性基金預算項目支出編制情況:本單位2018年無(wú)政府性基金預算。
4、“三公”經(jīng)費預算情況:2018年“三公”經(jīng)費預算0.2萬(wàn)元,比2017年預算減少1.8 萬(wàn)元。其中:公務(wù)接待費預算0.2萬(wàn)元,減少1.8萬(wàn)元,原因為中央八項規定出臺后,厲行節約,公務(wù)接待費逐年減少。
我單位2018年無(wú)因公出國(境)費用預算,無(wú)公務(wù)用車(chē)運行維護費預算,無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費預算。
5、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況:2018年機關(guān)運行經(jīng)費預算2.58萬(wàn)元,比2017年增加1.01萬(wàn)元。
6、政府采購預算情況:政府采購預算31.87萬(wàn)元,其中:貨物類(lèi)7.37萬(wàn)元,服務(wù)類(lèi)6萬(wàn)元,工程類(lèi)18.50萬(wàn)元。
7、績(jì)效目標管理情況:2018年實(shí)行績(jì)效目標管理的項目1個(gè),涉及一般公共預算當年撥款30萬(wàn)元。
8、國有資產(chǎn)占有使用情況:
一是車(chē)輛情況。我單位公車(chē)改革后沒(méi)有保留公務(wù)用車(chē)。
二是房屋情況。我單位房屋面積526平方米,其中本機關(guān)526平方米。
四、名詞解釋?zhuān)?/span>
基本支出:指用于保障部門(mén)機構的正常運轉,完成日常工作任務(wù)所需的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。
項目支出:指用于部門(mén)完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而安排的支出。
“三公”經(jīng)費:指預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費。其中:因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的公務(wù)接待(含外賓接待)費用;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:指單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
五、2018年部門(mén)預算公開(kāi)表格(作為附件)
表一 預算收支總表
表二 預算收入總表
表三 預算支出總表
表四 財政撥款預算收支總表
表五 一般公共預算支出表
表六 一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類(lèi)表
表七 政府性基金預算收入表
表八 政府性基金預算支出表
表九 “三公”經(jīng)費支出預算表
表十 機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況統計表