稷山縣林業(yè)局2022年度部門(mén)預算
時(shí)間:2022-02-17 字體大?。骸尽?span id="1hjjtb5" class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2022-02-17 | |||
發(fā)布機構 | 稷山縣人民政府 | 文號 |
一、主要職能
1、擬定全縣林業(yè)和草原生態(tài)環(huán)境建設,林業(yè)和草原資源保護和國土綠化的相關(guān)規劃。
2、擬定全縣林業(yè)和草原發(fā)展戰略、中長(cháng)期發(fā)展規劃并組織實(shí)施;管理全縣林業(yè)和草原資金;監督林業(yè)和草原資金的管理和使用。
3、組織開(kāi)展全縣植樹(shù)造林,退耕還林,天然林保護和封山育林工作;組織、指導以植樹(shù)種草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工程;指導全縣國有林場(chǎng)(苗圃)、基層林業(yè)工作的建設和管理。
4、組織指導全縣林業(yè)和草原資源(含經(jīng)濟林、薪炭林及其它特種用途林)的管理;管理全縣國有林區的國有林業(yè)資源;組織全縣林業(yè)資源調查、動(dòng)態(tài)監測和統計;審核并監督林業(yè)資源的使用;組織編制全縣林業(yè)采伐限額,經(jīng)上級部門(mén)批準后,監督執行;監督全縣林木的憑證、采伐與運輸;組織、指導全縣林地、林權管理并依法對林地征用、占用進(jìn)行初審和審核。
5、組織、指導全縣陸生野生動(dòng)物資源的保護和合理開(kāi)發(fā)利用;指導全縣森林的建設和管理;負責全縣林地保護工作;負責瀕危物種和國家保護的野生動(dòng)物、珍稀樹(shù)種、珍稀野生植物及其產(chǎn)品出口的審核報批工作。
6、協(xié)調、指導、監督全縣林業(yè)防火、林業(yè)安全生產(chǎn)工作,制定并組織實(shí)施林業(yè)安全生產(chǎn)工作應急預案;組織指導全縣林業(yè)病蟲(chóng)鼠害的防治、檢疫。
7、研究提出全縣林業(yè)和草原發(fā)展的經(jīng)濟調節意見(jiàn);監管?chē)辛謽I(yè)資產(chǎn);審批、報批全縣重點(diǎn)林業(yè)建設項目。
8、指導全縣各類(lèi)商品林(包括用材林、經(jīng)濟林、薪炭林、藥用林、特種用途林)和風(fēng)景林的培育。
9、組織、指導全縣林業(yè)科技、教育和外事工作;指導全縣林業(yè)隊伍建設。
10、負責監督管理全縣國家公園、自然保護區、森林公園、濕地公園、風(fēng)景名勝區、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公園等各類(lèi)自然保護地。
11、承擔縣委、縣人民政府和上級業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他工作。
二、部門(mén)預算單位構成
納入本套表部門(mén)預算匯編范圍的單位4個(gè):稷山縣林業(yè)局、稷山縣林草發(fā)展中心、稷山縣地方國營(yíng)苗圃、稷山縣棗業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明:
1、收入預算編制情況:2022年收入預算3498.62萬(wàn)元,比2021年增加914.17萬(wàn)元。其中:一般公共預算撥款2669.62萬(wàn)元,政府性基金預算撥款829萬(wàn)元。
2、基本支出編制情況:2022年基本支出687.66萬(wàn)元,比2021年增加99.55萬(wàn)元。增加因素稷山縣棗業(yè)發(fā)展服務(wù)中心合并到本級部門(mén)。
3、一般公共預算項目支出編制情況:2022年一般公共預算項目支出1981.96萬(wàn)元,比2021年減少14.38萬(wàn)元。2022年項目支出主要有工作經(jīng)費39.25萬(wàn)元,林業(yè)有害生物防治5萬(wàn)元,地方公益林管護費30萬(wàn)元,林業(yè)綠化資金1231萬(wàn)元,綠化占地補償款231.64萬(wàn)元,全縣道路常態(tài)化管護經(jīng)費250萬(wàn)元,森林防火經(jīng)費140萬(wàn),苗圃定額補助7萬(wàn)元,板棗公園衛生清理和博物館運行費用30萬(wàn)元,棗業(yè)工作經(jīng)費9萬(wàn)元,國家板棗公園占地及棗樹(shù)賠償款9.07萬(wàn)元。
4、政府性基金預算項目支出編制情況:2022年我單位政府性基金預算支出829萬(wàn)元。
5、“三公”經(jīng)費預算情況:2022年“三公”經(jīng)費預算10.7萬(wàn)元,與上年持平。其中:公務(wù)接待費預算0.8萬(wàn)元,與上年持平;公務(wù)用車(chē)運行維護費預算9.9萬(wàn)元,與上年持平;我單位2022年無(wú)因公出國(境)費和公務(wù)用車(chē)購置費預算。
6、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況:2022年機關(guān)運行經(jīng)費預算34.31萬(wàn)元,比2021年增加3.83萬(wàn)元,增加原因為人員增加,公用經(jīng)費、福利費和工會(huì )經(jīng)費等都相應增加。
7、政府采購預算情況:2022年政府采購預算12.55萬(wàn)元,其中:貨物類(lèi)12.55萬(wàn)元,服務(wù)類(lèi)*萬(wàn)元,工程類(lèi)*萬(wàn)元。
8、國有資產(chǎn)占有使用情況:
一是車(chē)輛情況。我部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)7輛,其中本機關(guān)4輛,下屬事業(yè)單位3輛。
二是房屋情況。我部門(mén)房屋面積5050.39平方米,其中本機關(guān)1942.1平方米,下屬單位3108.29平方米。
9、績(jì)效目標管理情況:
我單位2022年涉及績(jì)效目標管理的項目12個(gè),涉及當年財政撥款3498.62萬(wàn)元,實(shí)行績(jì)效目標全覆蓋。
四、名詞解釋?zhuān)?/span>
基本支出:指用于保障部門(mén)機構的正常運轉,完成日常工作任務(wù)所需的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。
項目支出:指用于部門(mén)完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而安排的支出。
“三公”經(jīng)費:指預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費。其中:因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的公務(wù)接待(含外賓接待)費用;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:指單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
地方公益林管護森林管護費:用于全縣重點(diǎn)綠化工程的澆水、除草、修枝、管護等費用。
森林防火經(jīng)費:用于森林防火隊員的工資,伙食補助,滅火器材的購置,救火車(chē)輛的運行維護費,森林防火宣傳,森林防火值班人員工資等。
通道綠化常態(tài)化管護費用:用于全縣道路、林帶的衛生,除草、樹(shù)木修枝等的費用。
造林綠化占地補償款:綠化占用土地的補償款。
綠化工程款:用于全縣造林綠化工程。
苗圃定額補助:用于苗圃人員的工資開(kāi)支。
五、2022年部門(mén)預算公開(kāi)表格(作為附件)
表一 預算收支總表
表二 預算收入總表
表三 預算支出總表
表四 財政撥款預算收支總表
表五 一般公共預算支出表
表六 一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類(lèi)表
表七 政府性基金預算收入表
表八 政府性基金預算支出表
表九 國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支預算表
表十 “三公”經(jīng)費支出預算表
表十一 機關(guān)運行經(jīng)費預算表