稷山經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )2019年度部門(mén)決算
時(shí)間:2020-09-22 字體大?。骸尽?span id="ia2y42w" class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2020-09-22 | |||
發(fā)布機構 | 文號 |
第一部分 概況
一、部門(mén)主要職責
(一)貫徹執行黨和國家有關(guān)開(kāi)發(fā)區建設管理的方針政策和法律法規,研究起草開(kāi)發(fā)區建設相關(guān)規范性文件并組織實(shí)施。
?。ǘ┴撠熅幹崎_(kāi)發(fā)區國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃及年度計劃;負責開(kāi)發(fā)區經(jīng)濟發(fā)展、綜合開(kāi)發(fā)、基礎設施建設和管理服務(wù)等工作。
?。ㄈ┌凑崭刹抗芾頇嘞?,負責管理黨員干部和領(lǐng)導班子建設。
?。ㄋ模┲朴嗛_(kāi)發(fā)區招商引資政策,編制招商規劃,發(fā)布對外招商項目,組織開(kāi)展對外招商活動(dòng)。承辦開(kāi)發(fā)區的涉外事務(wù)。
?。ㄎ澹┴撠熼_(kāi)發(fā)區資金、技術(shù)、人才的引進(jìn),科技創(chuàng )新推廣應用等工作。
?。┴撠熜惺官x權給開(kāi)發(fā)區的行政審批職責,協(xié)助區內企業(yè)辦理各項行政審批事項。
?。ㄆ撸┰诔青l總體規劃的指導下,會(huì )同有關(guān)部門(mén)編制開(kāi)發(fā)區建設總體規劃和經(jīng)濟、社會(huì )發(fā)展計劃,經(jīng)縣政府批準后執行 。
?。ò耍┌凑沼嘘P(guān)規定和委托權限,協(xié)助相關(guān)部門(mén)做好區內土地的規劃、征用、開(kāi)發(fā)、利用和管理;協(xié)助相關(guān)部門(mén)做好開(kāi)發(fā)區內房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、房屋產(chǎn)權、產(chǎn)籍管理。
?。ň牛┭芯亢吞幹霉茌牱秶鷥戎卮笸话l(fā)應急事件,并及時(shí)向縣委、縣政府報告情況。
?。ㄊ┴撠熼_(kāi)發(fā)區綜合行政執法工作。
?。ㄊ唬┩瓿煽h委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況
單位名稱(chēng) |
行政編制 |
事業(yè)編制 |
年末實(shí)有人數 |
行政 |
事業(yè)在職 |
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合計 |
行政 |
工勤 |
合計 |
行政 在職 |
工勤在職 |
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稷山經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì ) |
45 |
26 |
26 |
第二部分 2019年度部門(mén)決算報表
一、收入支出決算總表 公開(kāi)01表
二、收入決算表 公開(kāi)02表
三、支出決算表 公開(kāi)03表
四、財政撥款收入支出決算總表 公開(kāi)04表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一) 公開(kāi)05表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二) 公開(kāi)06表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 公開(kāi)08表
九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表 公開(kāi)09表
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收入總計2282.96萬(wàn)元、支出總計2397.88萬(wàn)元。經(jīng)開(kāi)區于2019年9月底成立與2018年無(wú)法比較。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計2282.96萬(wàn)元,其中:財政撥款收入2282.96萬(wàn)元,占比100%;
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計2397.88萬(wàn)元,其中:基本支出109.41萬(wàn)元,占比4.56%;項目支出2288.46萬(wàn)元,占比95.44%,
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財政撥款收入總計2282.96萬(wàn)元、支出總計2397.88萬(wàn)元。經(jīng)開(kāi)區于2019年9月底成立與2018年無(wú)法比較。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況
2019年度財政撥款支出1088.48萬(wàn)元,占本年支出合計的45.39%。其中,人員經(jīng)費164.1萬(wàn)元,占比15.08%,日常公用經(jīng)費924.38萬(wàn)元,占比84.92%。經(jīng)開(kāi)區于2019年9月底成立與2018年無(wú)法比較。
?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況
2019年度財政撥款支出1088.49萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出750.91萬(wàn)元,占68.99%;文化旅游體育與傳媒(類(lèi))支出92.87萬(wàn)元,占8.53%;社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出9.96萬(wàn)元,占0.91%;衛生健康(類(lèi))支出3.72萬(wàn)元,占0.34%;城鄉社區(類(lèi))支出34.29萬(wàn)元,占3.15%;農林水(類(lèi))支出52.96萬(wàn)元,占4.87%;交通運輸(類(lèi))支出5萬(wàn)元,占0.46%;資源勘探信息等(類(lèi))支出83萬(wàn)元,占7.63%;住房保障(類(lèi))支出55.78萬(wàn)元,占5.12%。
?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況
部門(mén)應當根據決算表格數據,按支出功能分類(lèi)科目說(shuō)明所有支出完成情況,并說(shuō)明增減原因。一般公共服務(wù)(類(lèi))支出750.91萬(wàn)元;文化旅游體育與傳媒(類(lèi))支出92.87萬(wàn)元;社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出9.96萬(wàn)元;衛生健康(類(lèi))支出3.72萬(wàn)元;城鄉社區(類(lèi))支出34.29萬(wàn)元;農林水(類(lèi))支出52.96萬(wàn)元;交通運輸(類(lèi))支出5萬(wàn)元;資源勘探信息等(類(lèi))支出83萬(wàn)元;住房保障(類(lèi))支出55.78萬(wàn)元。經(jīng)開(kāi)區于2019年9月底成立與2018年無(wú)法比較。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財政撥款基本支出1088.48萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費164.1萬(wàn)元,主要包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補助;公用經(jīng)費924.38萬(wàn)元,主要包括基礎設施建設、辦公設備購置、大型修繕、土地補償及其他交通工具購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2019年度,本部門(mén)無(wú)“三公”經(jīng)費。
八、其他重要事項情況說(shuō)明
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明
2019年本部門(mén)無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。
?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明
2019年度,政府采購支出總額61.19萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出5.2萬(wàn)元、政府采購工程支出49.4萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出6.58萬(wàn)元。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年12月31日,本部門(mén)共有其他用車(chē)1輛,其他用車(chē)主要是園區主干道清洗。
?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明
經(jīng)開(kāi)區于2019年9月底成立,無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。
?。ㄎ澹o(wú)其他需要說(shuō)明的事項
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費:指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
九、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。