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    稷山經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )2021年度部門(mén)預算

    時(shí)間:2021-05-10           字體大?。骸尽?span id="maacu0a" class="Big">大  中  小 】

    信息索引號 發(fā)布時(shí)間 2021-05-10
    發(fā)布機構 文號

      一、主要職能

      (一)貫徹執行黨和國家有關(guān)開(kāi)發(fā)區建設管理的方針政策和法律法規,研究起草開(kāi)發(fā)區建設相關(guān)規范性文件并組織實(shí)施。

      (二)負責編制開(kāi)發(fā)區國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃及年度計劃;負責開(kāi)發(fā)區經(jīng)濟發(fā)展、綜合開(kāi)發(fā)、基礎設施建設和管理服務(wù)等工作。

      (三)制定開(kāi)發(fā)區招商引資政策,編制招商規劃,發(fā)布對外招商項目,組織開(kāi)展對外招商活動(dòng)。承辦開(kāi)發(fā)區的涉外事務(wù)。

      (四)負責行使賦權給開(kāi)發(fā)區的行政審批職責,協(xié)助區內企業(yè)辦理各項行政審批事項。

      (五)在城鄉總規劃的指導下,會(huì )同有關(guān)部門(mén)編制開(kāi)發(fā)區建設總體規劃和經(jīng)濟、社會(huì )發(fā)展計劃,經(jīng)縣政府批準后執行。

      (六)負責開(kāi)發(fā)區綜合行政執法工作。

      二、部門(mén)預算單位構成

      部門(mén)預算單位為稷山經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )。

      三、部門(mén)預算情況說(shuō)明:對2021年度部門(mén)預算編制、數據分項說(shuō)明變動(dòng)情況及原因,以及其他需要說(shuō)明的事項。主要有:

      1、收入預算編制情況:2021年收入預算7042.26萬(wàn)元,比2020年增加5383.19萬(wàn)元。其中:一般公共預算撥款780.5萬(wàn)元,政府性基金預算撥款6261.76萬(wàn)元。增加原因:政府加大對循環(huán)經(jīng)濟項目的扶持力度,2021年預算增加。

      2、基本支出編制情況:2021年基本支出310.06萬(wàn)元,比2020年增加62.4萬(wàn)元,原因:人員增加導致工資支出增加。

      3、一般公共預算項目支出編制情況:2021年一般公共預算項目支出470.44萬(wàn)元,比2020年增加149.44萬(wàn)元,原因:績(jì)效工資100萬(wàn),辦公用房及附屬設備運行54.45萬(wàn)。

      4、2021年政府性基金預算項目支出6261.76萬(wàn)元,比2020年增加5171.35,原因:翟店園區公租房回購600萬(wàn)元,循環(huán)經(jīng)濟扶持資金5000萬(wàn)元。

      5、“三公”經(jīng)費預算情況:2021年“三公”經(jīng)費預算5萬(wàn)元,比2020年減少2萬(wàn)元。說(shuō)明:我單位2021年無(wú)因公出國(境)費用預算;公務(wù)接待費預算5萬(wàn)元,減少2萬(wàn)元,原因是:中央八項規定出臺后,厲行節約,公務(wù)接待批次和人數減少,費用減少;公務(wù)用車(chē)運行維護費預算0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置費預算0萬(wàn)元。說(shuō)明:我單位2021年無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費預算。

      6、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況:2021年機關(guān)運行經(jīng)費預算12.95萬(wàn)元,比2020年增加3.1萬(wàn)元,原因:人員增加導致機關(guān)運行費用增加。

      7、政府采購預算情況:2021年政府采購預算60.25萬(wàn)元,其中:貨物類(lèi)14.25萬(wàn)元,服務(wù)類(lèi)46萬(wàn)元。

      8、國有資產(chǎn)占有使用情況:

      一是車(chē)輛情況。

      我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

      二是房屋情況。

      我單位無(wú)獨立的辦公用房,現租賃天信大廈16層和17層辦公,占用面積約1836平方米。

      9、績(jì)效目標管理情況:我單位2021年實(shí)行績(jì)效目標管理的項目6個(gè),涉及當年財政撥款6121.71萬(wàn)元。

      四、名詞解釋

      基本支出:指用于保障部門(mén)機構的正常運轉,完成日常工作任務(wù)所需的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。

      項目支出:指用于部門(mén)完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而安排的支出。

      “三公”經(jīng)費:指預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費。其中:因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的公務(wù)接待(含外賓接待)費用;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

      機關(guān)運行經(jīng)費:指單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

      五、2021年部門(mén)預算表格(附件)

      表一 預算收支總表

      表二 預算收入總表

      表三 預算支出總表

      表四 財政撥款預算收支總表

      表五 一般公共預算支出表

      表六 一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類(lèi)表

      表七 政府性基金預算收入表

      表八 政府性基金預算支出表

      表九 “三公”經(jīng)費支出預算表

      表十 機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況統計表

    文件名 : 2021年部門(mén)預算公開(kāi)表(經(jīng)開(kāi)區).xls

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