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    稷山經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )2020年度部門(mén)預算

    時(shí)間:2020-05-22           字體大?。骸尽?span id="8ykguqi" class="Big">大  中  小 】

    信息索引號 發(fā)布時(shí)間 2020-05-22
    發(fā)布機構 文號

      一、主要職能

     ?。ㄒ唬┴瀼貓绦悬h和國家有關(guān)開(kāi)發(fā)區建設管理的方針政策和法律法規,研究起草開(kāi)發(fā)區建設相關(guān)規范性文件并組織實(shí)施。

     ?。ǘ┴撠熅幹崎_(kāi)發(fā)區國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃及年度計劃;負責開(kāi)發(fā)區經(jīng)濟發(fā)展、綜合開(kāi)發(fā)、基礎設施建設和管理服務(wù)等工作。

     ?。ㄈ┲贫ㄩ_(kāi)發(fā)區招商引資政策,編制招商規劃,發(fā)布對外招商項目,組織開(kāi)展對外招商活動(dòng)。承辦開(kāi)發(fā)區的涉外事務(wù)。

     ?。ㄋ模┴撠熜惺官x權給開(kāi)發(fā)區的行政審批職責,協(xié)助區內企業(yè)辦理各項行政審批事項。

     ?。ㄎ澹┰诔青l總規劃的指導下,會(huì )同有關(guān)部門(mén)編制開(kāi)發(fā)區建設總體規劃和經(jīng)濟、社會(huì )發(fā)展計劃,經(jīng)縣政府批準后執行 。

     ?。┴撠熼_(kāi)發(fā)區綜合行政執法工作。

      二、部門(mén)預算單位構成

      部門(mén)預算單位為稷山經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )。

      三、部門(mén)預算情況說(shuō)明:對2020年度部門(mén)預算編制、數據分項說(shuō)明變動(dòng)情況及原因,以及其他需要說(shuō)明的事項。主要有:

      1、收入預算編制情況:2020年收入預算1659.07萬(wàn)元。其中:一般公共預算撥款568.66萬(wàn)元,政府性基金預算撥款1090.41萬(wàn)元。

      2、基本支出編制情況:2020年基本支出247.66萬(wàn)元。稷山經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )于2019年10月份成立。

      3、一般公共預算項目支出編制情況:2020年一般公共預算項目支出321萬(wàn)元,分別是310萬(wàn)元一般公共服務(wù)支出和11萬(wàn)元文化旅游與傳媒支出。

      4、2020年政府性基金預算項目支出1090.41萬(wàn)元。其中,2020年縣財政用政府性基金安排我單位興稷大道、振西大街翻新項目500萬(wàn)元;開(kāi)發(fā)區“五規”費用493.41萬(wàn)元;洗掃車(chē)購置費用97萬(wàn)元。

      5、“三公”經(jīng)費預算情況:2020年“三公”經(jīng)費預算7萬(wàn)元。說(shuō)明:我單位2020年無(wú)因公出國(境)費用預算;公務(wù)接待費預算7萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費預算0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)購置費預算0萬(wàn)元。說(shuō)明:我單位2020年無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費預算。

      6、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況:2020年機關(guān)運行經(jīng)費預算9.85萬(wàn)元。

      7、政府采購預算情況:2020年政府采購預算1132.94萬(wàn)元,其中:貨物類(lèi)113.33萬(wàn)元,服務(wù)類(lèi)519.61萬(wàn)元,工程類(lèi)500萬(wàn)元。

      8、國有資產(chǎn)占有使用情況:(可參考2019年決算)

      一是車(chē)輛情況。

      我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

      二是房屋情況。

      我單位無(wú)獨立的辦公用房,目前我單位臨時(shí)使用西社工業(yè)園區消防站辦公,占用面積322平方米。

      9、績(jì)效目標管理情況:我單位2020年實(shí)行績(jì)效目標管理的項目1個(gè),涉及當年財政撥款500萬(wàn)元。

      四、名詞解釋

      基本支出:指用于保障部門(mén)機構的正常運轉,完成日常工作任務(wù)所需的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。

      項目支出:指用于部門(mén)完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而安排的支出。

      “三公”經(jīng)費:指預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費。其中:因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的公務(wù)接待(含外賓接待)費用;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

      機關(guān)運行經(jīng)費:指單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

      五、2020年部門(mén)預算表格(附件)

      表一 預算收支總表

      表二 預算收入總表

      表三 預算支出總表

      表四 財政撥款預算收支總表

      表五 一般公共預算支出表

      表六 一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類(lèi)表

      表七 政府性基金預算收入表

      表八 政府性基金預算支出表

      表九 “三公”經(jīng)費支出預算表

      表十 機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況統計表

       

     

    文件名 : 單位信息公開(kāi)表_[201]經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區.xls

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