稷山縣綜合檢驗檢測中心2018年度部門(mén)決算
時(shí)間:2019-10-18 字體大?。骸尽?span id="ikougm8" class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2019-10-18 | |||
發(fā)布機構 | 文號 |
第一部分 概況:
一、主要職能
1、承擔轄區內食品、藥品、農產(chǎn)品、藥包材、保健品、化妝品等的監督檢驗、復驗和委托檢驗等工作;
2、負責收集、整理、綜合上報和反饋食品、藥品、農產(chǎn)品、藥包材、保健品、化妝品等質(zhì)量信息,提供質(zhì)量公告所需的技術(shù)數據和質(zhì)量分析報告;
3、開(kāi)展食品、藥品、農產(chǎn)品、藥包材、保健品、化妝品等的質(zhì)量標準、檢驗方法、標準物質(zhì)及相關(guān)安全性、有效性的研究工作;
4、承擔對轄區內食品、藥品、農產(chǎn)品、藥包材、保健品、化妝品等生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)和醫療機構檢驗部門(mén)的業(yè)務(wù)指導和培訓工作;
5、承擔上級部門(mén)交辦的其他工作。
二、部門(mén)決算單位和人員構成情況
納入本套表部門(mén)決算匯編范圍的單位 1 個(gè):
單位名稱(chēng) |
行政編制 |
事業(yè)編制 |
年末實(shí)有人數 |
行政 |
事業(yè)在職 |
||||
合計 |
行政 |
工勤 |
合計 |
行政 在職 |
工勤在職 |
||||
稷山縣綜合檢驗檢測中心 |
16 |
7 |
第二部分 2018年度部門(mén)決算報表(詳見(jiàn)附件9張表)
一、收入支出決算總表 公開(kāi)01表
二、收入決算表 公開(kāi)02表
三、支出決算表 公開(kāi)03表
四、財政撥款收入支出決算總表 公開(kāi)04表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一) 公開(kāi)05表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二) 公開(kāi)06表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 公開(kāi)07表
八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 公開(kāi)08表
我單位本年無(wú)政府性基金收支
九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表 公開(kāi)09表
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計86.19萬(wàn)元,其中:財政撥款收入86.19萬(wàn)元,占比100%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計82.12萬(wàn)元,其中:基本支出58.8元,占比72%;項目支出23.32萬(wàn)元,占比28%。
三、支出決算具體情況
本年201一般公共服務(wù)支出68.33萬(wàn)元,完成預算的94.3%;208社會(huì )保障和就業(yè)支出7.66萬(wàn)元,完成預算的100%;210醫療衛生與計劃生育支出支出2.3萬(wàn)元,完成預算的100%;221住房保障支出3.83萬(wàn)元,完成預算的100%。其中:
一般行政管理事務(wù)3.76萬(wàn)元,用于單位工作經(jīng)費。較2017年減少17.5萬(wàn)元,下降82.3%,主要原因:2018年在其他業(yè)務(wù)科目核算。
事業(yè)運行45萬(wàn)元,用于人員工資福利及公用經(jīng)費。較2017年增加45萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因:去年無(wú)此科目。
其他質(zhì)量技術(shù)監督與檢驗檢疫事物支出19.56萬(wàn)元,用于實(shí)驗室日常支出。較2017年增加19.56萬(wàn)元,增長(cháng)100%。主要原因:去年無(wú)此科目。
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出7.66萬(wàn)元,用于在職人員養老保險。較2017年增加7.66萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因:去年無(wú)此科目,本年在職人員養老保險單獨核算。
事業(yè)單位醫療2.3萬(wàn)元,用于在職人員醫療保險。較2017年增加2.3萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因:去年無(wú)此科目,本年在職人員醫療保險單獨核算。
住房公積金3.83萬(wàn)元,用于在職人員住房公積金。較2017年增加3.83萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因:去年無(wú)此科目,本年在職人員住房公積金單獨核算。
四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明。
2018年度,“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬(wàn)元,完成預算的0%,比上年減少0.68萬(wàn)元,減少原因:嚴格預算控制,在實(shí)際執行中厲行節約。
單位:萬(wàn)元
項目 |
本年 |
上年 |
比上年增減 |
增減% |
1.“三公”經(jīng)費支出 |
0 |
0.68 |
-0.68 |
-100 |
其中:因公出國(境)費 |
|
|
|
|
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 |
0 |
0.68 |
-0.68 |
-100 |
其中:公務(wù)用車(chē)購置費 |
|
|
|
|
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
0 |
0.68 |
-0.68 |
-100 |
公務(wù)接待費 |
|
|
|
-100% |
2.機關(guān)運行經(jīng)費 |
|
|
|
|
五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明。
本部門(mén)無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。
六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2018年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛。主要是采樣、抽檢。
固定資產(chǎn)情況:
單位:元
行號 |
卡片分類(lèi) |
期末日期 |
|
數量/面積 |
價(jià)值 |
||
合計 |
102 |
2561380 |
|
1 |
土地 |
||
2 |
房屋 |
||
3 |
車(chē)輛 |
1 |
150000 |
4 |
通用設備 |
14 |
50000 |
5 |
專(zhuān)用設備 |
60 |
2300000 |
6 |
家具、用具、裝具 |
27 |
61380 |
七、政府采購情況
2018年度,我單位無(wú)政府采購支出。
八、績(jì)效評價(jià)情況
我單位本年無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。
第四部分 名詞解釋
(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(三)“三公”經(jīng)費:指市直各預算單位用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(四)機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。