稷山縣綜合檢驗檢測中心2021年度部門(mén)決算
時(shí)間:2022-09-27 字體大?。骸尽?span id="wee0wc2" class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2022-09-27 | |||
發(fā)布機構 | 稷山縣人民政府 | 文號 |
目錄
第一部分 概況
一、本部門(mén)職責
二、機構設置情況
第二部分 2021年度部門(mén)決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)
六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表
十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明
六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 概況
一、本部門(mén)職責
?。ㄒ唬┴瀼芈鋵?shí)檢驗檢測工作的方針政策、法律法規和縣委、縣政府決策部署。
?。ǘ┏袚爡^內食品、藥品、特殊食品、化妝品、農產(chǎn)品、畜產(chǎn)品、水產(chǎn)品、藥包材、保健品、水質(zhì)、土壤、糧油、紙箱、工業(yè)產(chǎn)(商)品等的委托檢驗、仲裁檢驗以及政府指定性的監督檢驗、風(fēng)險監測等任務(wù),為政府加強質(zhì)量安全監督提供技術(shù)支撐,為社會(huì )提供綜合檢驗檢測和產(chǎn)品質(zhì)量司法鑒定服務(wù);開(kāi)展檢測方法和檢測新技術(shù)的研究、開(kāi)發(fā)和檢驗檢測服務(wù)平臺建設工作,為相關(guān)機構提供檢驗檢測技術(shù)服務(wù)、指導、咨詢(xún)以及業(yè)務(wù)培訓等工作,為制定相關(guān)機構和地方產(chǎn)品質(zhì)量標準提供技術(shù)服務(wù);負責收集、整理、綜合上報和反饋質(zhì)量信息,提供質(zhì)量公告所需的技術(shù)數據和質(zhì)量分析報告;承擔藥品和化妝品的不良反應及藥物濫用的監測、上報、分析、評價(jià)、調查、宣傳培訓及考核等工作。
?。ㄈ┴撠熝芯?、建立、保存及維護轄區內最高計量標準和社會(huì )公用計量標準;承擔授權范圍內計量標準及計量器具的量值傳遞,執行強制檢定和法律規定的其他檢定、校準、測試工作;承擔計量考核、型式評價(jià)、能效標識、產(chǎn)業(yè)計量、咨詢(xún)等計量技術(shù)服務(wù)工作。
?。ㄋ模┏袚仩t、壓力容器、壓力管道、電梯、起重機械、場(chǎng)(廠(chǎng))內機動(dòng)車(chē)輛等特種設備及其安全部件(附件、介質(zhì))的監督檢驗和定期檢驗工作;開(kāi)展特種設備委托鑒定、委托檢驗、氣瓶充裝許可鑒定評審、咨詢(xún)等技術(shù)服務(wù)工作;開(kāi)展特種設備作業(yè)人員和管理人員的培訓、考試工作;協(xié)助特種設備監督管理部門(mén)開(kāi)展事故應急救援、原因調查等工作;承擔向特種設備監督管理部門(mén)提供相關(guān)技術(shù)信息、技術(shù)服務(wù)工作;開(kāi)展特種設備檢驗檢測技術(shù)研究。
?。ㄎ澹┴撠煓z驗檢測新技術(shù)的研發(fā)及科研項目的實(shí)施;負責開(kāi)展標準化技術(shù)服務(wù)及標準體系建設的研究工作,研究產(chǎn)品質(zhì)量標準、檢測方法標準、管理服務(wù)標準、計量檢定規程、計量校準規范的制(修)訂工作;開(kāi)展質(zhì)量技術(shù)、質(zhì)量管理、風(fēng)險評價(jià)、危害分析等的科學(xué)研究及推廣應用;承擔標準文獻資源收集、共享服務(wù)平臺建設工作;開(kāi)展標準化人才培養工作。
?。┴撠熚猩鐣?huì )第三方檢驗檢測機構開(kāi)展招標和業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)工作;協(xié)助推動(dòng)建立有效的檢驗檢測體系和工作機制。
?。ㄆ撸┩瓿煽h委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機構設置情況
單位名稱(chēng) |
行政編制 |
事業(yè)編制 |
年 末 實(shí) 有 人 數 |
行政編制 |
事業(yè)在職 |
||||
合計 |
行政 |
工勤 |
合計 |
行政在職 |
工勤在職 |
||||
稷山縣綜合檢驗檢測中心 |
|
|
|
19 |
19 |
|
|
|
19 |
第二部分 2021年度部門(mén)決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)
六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表
十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收入總計254.86萬(wàn)元、支出總計254.86萬(wàn)元。與2020年相比,收入總計增加79.71萬(wàn)元,增長(cháng)45.50%,支出總計減少62.98萬(wàn)元,下降19.82%。主要原因是:人員調動(dòng)、人員增加,另2020年有“優(yōu)質(zhì)糧食工程”項目收入及支出,2021年僅有該項目質(zhì)保金的收入及支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計254.86萬(wàn)元,其中:財政撥款收入254.86萬(wàn)元,占比100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計254.86萬(wàn)元,其中:基本支出137.38萬(wàn)元,占比53.90%;項目支出117.48萬(wàn)元,占比46.10%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財政撥款收入總計254.86萬(wàn)元、支出總計254.86萬(wàn)元。與2020年相比,財政撥款收入總計增加79.71萬(wàn)元,增長(cháng)45.50%,財政撥款支出總計減少62.98萬(wàn)元,下降19.82%。主要原因是人員調動(dòng)、人員增加,另2020年有“優(yōu)質(zhì)糧食工程”項目收入及支出,2021年僅有該項目質(zhì)保金的收入及支出。
五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明
2021年度財政撥款收入合計254.86萬(wàn)元,其中:一般公共預算財政撥款收入228.77萬(wàn)元,占比89.76%;政府性基金預算財政撥款收入26.09萬(wàn)元,占比10.24%。
六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況
2021年度財政撥款支出合計254.86萬(wàn)元,占本年支出合計的100%。與2020年相比,財政撥款支出減少62.98萬(wàn)元,下降19.82%。主要原因是:人員調動(dòng)、人員增加,另2020年有“優(yōu)質(zhì)糧食工程”項目收入及支出,2021年僅有該項目質(zhì)保金的收入及支出。其中,人員經(jīng)費133.76萬(wàn)元,占比52.48%,日常公用經(jīng)費3.62萬(wàn)元,占比1.42%。
?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況
2021年度財政撥款支出254.86萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出197.24萬(wàn)元,占77.40%;社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出15.38萬(wàn)元,占6.03%;衛生健康(類(lèi))支出6.36萬(wàn)元,占2.50%;住房保障(類(lèi))支出9.79萬(wàn)元,占3.84%;城鄉社區(類(lèi))支出26.09萬(wàn)元,占10.23%。
?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算107.45萬(wàn)元,支出決算254.86萬(wàn)元,完成年初預算的237.19%。其中:
一般公共服務(wù)(類(lèi))支出年初預算89.27萬(wàn)元,支出決算197.24萬(wàn)元,完成年初預算的220.95%;用于辦公、印刷、購買(mǎi)專(zhuān)用試劑耗材、辦公設備購置、修繕檢測大樓等。較2020年決算增加89.97萬(wàn)元,增長(cháng)83.87%,主要原因:人員調動(dòng)及人員增加,檢測職能增加,增加專(zhuān)用試劑耗材消耗,增加檢測大樓修繕費用。
社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出年初預算8.92萬(wàn)元,支出決算15.38萬(wàn)元,完成年初預算的172.42%;用于在職人員基本養老保險繳費支出。較2020年決算增加4.98萬(wàn)元,增長(cháng)47.88%,主要原因:人員調動(dòng)及人員增加。
衛生健康(類(lèi))支出年初預算3.69萬(wàn)元,支出決算6.36萬(wàn)元,完成年初預算的172.36%;用于在職人員醫療保險及大病保險繳費支出。較2020年決算增加2.78萬(wàn)元,增長(cháng)77.65%,主要原因:人員調動(dòng)及人員增加。
住房保障(類(lèi))支出年初預算5.57萬(wàn)元,支出決算9.79萬(wàn)元,完成年初預算的175.76%;用于在職人員住房公積金繳費支出。較2020年決算4.39萬(wàn)元,增長(cháng)81.29%,主要原因:人員調動(dòng)及人員增加。
城鄉社區(類(lèi))支出年初預算0萬(wàn)元,支出決算26.09萬(wàn)元,完成年初預算的100%;用于土地補償繳費支出及“優(yōu)質(zhì)糧食工程”質(zhì)保金支出。較2020年決算增加26.09萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因:增加土地補償繳費支出及“優(yōu)質(zhì)糧食工程”質(zhì)保金支出。
七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出228.77萬(wàn)元,占本年支出合計的89.76%。與2020年相比,一般公共預算財政撥款支出減少89.08萬(wàn)元,下降28.03%。主要原因是減少“優(yōu)質(zhì)糧食工程”項目專(zhuān)項資金、人員調動(dòng)及人員增加。
其中,人員經(jīng)費133.76萬(wàn)元,占比58.47%,日常公用經(jīng)費3.62萬(wàn)元,占比1.42%。
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出228.77萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出197.24萬(wàn)元,占86.22%;社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出15.38萬(wàn)元,占6.72%;衛生健康(類(lèi))支出6.36萬(wàn)元,占2.78%;住房保障(類(lèi))支出9.79萬(wàn)元,占4.28%。
?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算189.55萬(wàn)元,支出決算228.77萬(wàn)元,完成年初預算的120.69%。其中:
一般公共服務(wù)(類(lèi))支出年初預算89.27萬(wàn)元,支出決算197.24萬(wàn)元,完成年初預算的220.95%;用于辦公、印刷、購買(mǎi)專(zhuān)用試劑耗材、辦公設備購置、修繕檢測大樓等。較2020年決算增加89.97萬(wàn)元,增長(cháng)83.87%,主要原因:人員調動(dòng)及人員增加,檢測職能增加,增加專(zhuān)用試劑耗材消耗,增加檢測大樓修繕費用。
社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出年初預算8.92萬(wàn)元,支出決算15.38萬(wàn)元,完成年初預算的172.42%;用于在職人員基本養老保險繳費支出。較2020年決算增加4.98萬(wàn)元,增長(cháng)47.88%,主要原因:人員調動(dòng)及人員增加。
衛生健康(類(lèi))支出年初預算3.69萬(wàn)元,支出決算6.36萬(wàn)元,完成年初預算的172.36%;用于在職人員醫療保險及大病保險繳費支出。較2020年決算增加2.78萬(wàn)元,增長(cháng)77.65%,主要原因:人員調動(dòng)及人員增加。
住房保障(類(lèi))支出年初預算5.57萬(wàn)元,支出決算9.79萬(wàn)元,完成年初預算的175.76%;用于在職人員住房公積金繳費支出。較2020年決算4.39萬(wàn)元,增長(cháng)81.29%,主要原因:人員調動(dòng)及人員增加。
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出137.38萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費133.76萬(wàn)元,主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、醫療保險及住房公積金、取暖費等;公用經(jīng)費3.62萬(wàn)元,主要包括辦公費、印刷費、差旅費、專(zhuān)用材料費、工會(huì )經(jīng)費、委托業(yè)務(wù)費、勞務(wù)費等。
九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算1.2萬(wàn)元,支出決算0萬(wàn)元,完成預算的0%,比2020年減少1.2萬(wàn)元,下降100%,主要原因是:2021年無(wú)公車(chē)維護修理等費用支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2021年度,“三公”經(jīng)費財政撥款預算為1.2萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成項目預算的0%,與上年持平。原因是:本年未進(jìn)行公務(wù)接待,未購置公務(wù)用車(chē),未對公務(wù)用車(chē)進(jìn)行維修。本年無(wú)三公經(jīng)費支出。
十、其他重要事項情況說(shuō)明
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明
2021年無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費
?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明
2021年度政府采購支出總額6.44萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出6.44萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額6.44萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100%。其中:授予小微企業(yè)合同金額6.44萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100%.
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛。其中,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛。
?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明
(1) 績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況。根據預算績(jì)效管理要求,我部門(mén)組織對2021年度部門(mén)預算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評。其中,二級項目3個(gè),共涉及資金40萬(wàn)元,占一般公共預算項目支出總額的43.77%。
組織對稷山縣綜合檢驗檢測中心開(kāi)展整體支出績(jì)效評價(jià)試點(diǎn),涉及一般公共預算支出40萬(wàn)元。整體支出績(jì)效評價(jià)為優(yōu)。
(2) 部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果。
?、俎k公經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述:根據年初設定的績(jì)效目標,項目績(jì)效自評得分為 95 分。項目全年預算數為5萬(wàn)元,執行數為5萬(wàn)元,完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況:一是2021年共服務(wù)單位28人次,單位日常工作順利開(kāi)展。二是保質(zhì)保量完成全年各項工作任務(wù)。
發(fā)現的主要問(wèn)題及原因:對一些開(kāi)支,不能準確預算,科目細化工作不到位。
下一步改進(jìn)措施:加強財務(wù)政策文件學(xué)習,對新的要求細則要了然于心;根據往年經(jīng)費開(kāi)支情況,細化經(jīng)濟科目,明細記錄。
辦公經(jīng)費項目績(jì)效自評結果為優(yōu)。(項目自評表見(jiàn)附件 1)
?、谟嬃繖z定經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述:2021年6月,根據縣委機構改革方案及職能劃轉要求,經(jīng)縣政府研究決定,將市場(chǎng)局質(zhì)量技術(shù)檢驗測試所職能、人員整體劃轉至我中心,我中心隨即開(kāi)啟計量檢定工作。2021年縣級財政預算共撥付15萬(wàn)元。主要用于檢定國家法律規定要求的強檢項目,共有加油機、衡器、壓力表、天平地磅、血壓計五項。專(zhuān)項立項依據充分,有資金管理辦法,資金使用合規、無(wú)截留、挪用現象,資金使用效益明顯。項目績(jì)效目標完成情況:一是:完成加油站燃油機檢定662槍次、衡器檢定163臺次、壓力表檢定2780塊次、天平檢定37臺次,共服務(wù)全縣企業(yè)213戶(hù)次。二是:實(shí)現對全縣加油站燃油機、衡器、壓力表、天平檢定全覆蓋。
發(fā)現的主要問(wèn)題及原因:計量檢定專(zhuān)業(yè)人員缺乏、檢定設備不夠,導致待檢事項不斷積壓,檢定工作壓力大。
下一步改進(jìn)措施:招聘專(zhuān)業(yè)計量檢定人員,加強專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓,提高計量檢定工作效率。
計量檢定經(jīng)費項目績(jì)效自評結果為優(yōu)。(項目自評表見(jiàn)附件 1)
?、蹤z驗檢測經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述:我中心工作職責是承擔轄區內食品、藥品、農產(chǎn)品、藥包材、保健品、化妝品等的監督檢驗、復驗和委托檢驗等工作;負責收集、整理、綜合上報和反饋食品、藥品、農產(chǎn)品、藥包材、保健品、化妝品等質(zhì)量信息,提供質(zhì)量公告所需的技術(shù)數據和質(zhì)量分析報告;開(kāi)展食品、藥品、農產(chǎn)品、藥包材、保健品、化妝品等的質(zhì)量標準、檢驗方法、標準物質(zhì)及相關(guān)安全性、有效性的研究工作;承擔對轄區內食品、藥品、農產(chǎn)品、藥包材、保健品、化妝品等生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)和醫療機構檢驗部門(mén)的業(yè)務(wù)指導和培訓工作;承擔上級部門(mén)交辦的其他工作。2021年縣級財政預算共撥付20萬(wàn)元。主要用于農產(chǎn)品、食品檢測。專(zhuān)項立項依據充分,有資金管理辦法,資金使用合規、無(wú)截留、挪用現象,資金使用效益明顯。項目績(jì)效目標完成情況:一是:完成農產(chǎn)品檢測400批次,蜜餞檢測13批次,服務(wù)企業(yè)13家。二是:實(shí)現對全縣農產(chǎn)品檢測全覆蓋,
發(fā)現的主要問(wèn)題及原因:人員短缺,技術(shù)能力有待加強,離新的規范標準還有一定的距離。
下一步改進(jìn)措施:加強專(zhuān)技能力培訓,增多實(shí)驗操作頻次,逐步提升實(shí)驗操作熟練度,提高檢測結果精確度。
檢驗檢測項目績(jì)效自評結果為優(yōu)。(項目自評表見(jiàn)附件 1)
(3) 部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果。
《辦公室項目績(jì)效評價(jià)報告》(詳見(jiàn)附件2);
《計量檢定經(jīng)費項目績(jì)效評價(jià)報告》(詳見(jiàn)附件2);
《檢驗檢測經(jīng)費項目績(jì)效評價(jià)報告》(詳見(jiàn)附件2);
?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項
無(wú)
第四部分 名詞解釋
部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求,對本部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋。
財政撥款收入:指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。
使用非財政撥款結余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。
結余分配:指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
年末結轉和結余:指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費:指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
第五部分 附件