稷山縣殘疾人聯(lián)合會(huì )2019年度部門(mén)預算
時(shí)間:2019-03-14 字體大?。骸尽?span id="cmoum2a" class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2019-03-14 | |||
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一、主要職能:
1、調查掌握殘疾人的狀況和需求。
2、辦理《中華人民共和國殘疾人證》。
3、聯(lián)系殘疾人,聽(tīng)取意見(jiàn),反映要求,排憂(yōu)解難。
4、宣傳殘疾人保障法、殘疾人事業(yè),溝通政府與殘疾人的聯(lián)系,動(dòng)員社會(huì )理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
5、團結教育殘疾人、遵守法律、履行義務(wù)、樂(lè )觀(guān)進(jìn)取、自尊、自信、自強、自立。
6、開(kāi)展殘疾人康復、教育、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì )保障、文化體育等工作,促進(jìn)殘疾人“平等、參與、共享”。
7、完成承諾工程。
8、完成招商引資任務(wù)。
9、完成縣委、縣政府交辦的工作。
二、部門(mén)預算單位構成:
稷山縣殘疾人聯(lián)合會(huì )
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明:
1、收入預算編制情況:2019年收入預算637.11萬(wàn)元,比2018年增加361.98萬(wàn)元。其中:一般公共預算撥款337.11萬(wàn)元,政府性基金預算撥款300萬(wàn)元。
2、基本支出編制情況:2019年基本支出150.72萬(wàn)元,比2018年增加24.59萬(wàn)元。增加因素有工資標準提高,大病醫療保險、工傷保險、退休人員取暖費列入單位預算。
3、一般公共預算項目支出編制情況:2019年一般公共預算項目支出186.39萬(wàn)元,比2018年增加37.39萬(wàn)元。2019年主要項目支出有:(一:重度護理補貼72萬(wàn)元;二:其他殘疾人事業(yè)支出110.99萬(wàn)元;三:殘疾人就業(yè)和扶貧3.4萬(wàn)元)。項目支出增加因素有(一:重度護理補貼因符合發(fā)放條件的人數變動(dòng)增加12萬(wàn)元;二:其他殘疾人事業(yè)支出因辦公設備購置增加21.99萬(wàn)元;三:新增殘疾人就業(yè)和扶貧3.4萬(wàn)元,用于貧困殘疾人家庭無(wú)障礙改造和貧困殘疾人實(shí)用技術(shù)培訓補助)。
4、政府性基金預算項目支出編制情況:2019年政府性基金預算項目支出300萬(wàn)元,比2018年增加300萬(wàn)元。2019年政府性基金預算項目支出有:(一:殘疾人托養中心項目建設200萬(wàn)元;二:殘疾人康復中心及綜合配套設施建設項目100萬(wàn)元)。以上項目均為新增項目。
5、“三公”經(jīng)費預算情況:2019年“三公”經(jīng)費預算1.35萬(wàn)元,與上年相比一致。其中:公務(wù)接待費預算0.33萬(wàn)元,與上年相比一致,主要原因是接待項目與上年保持一致;公務(wù)用車(chē)運行維護費預算1.02萬(wàn)元,與上年相比一致,燃油費和維修護費用不變;我單位無(wú)因公出國(境)費用和公務(wù)用車(chē)購置費。
6、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況:2019年機關(guān)運行經(jīng)費預算14.26萬(wàn)元,比2018年增加1.8萬(wàn)元。機關(guān)運行經(jīng)費主要增加因素為:(其他交通費用8.76萬(wàn)元,因單位新錄入公務(wù)員二人,比2018年增加1.32萬(wàn)元)。
7、政府采購預算情況:2019年政府采購預算34.71萬(wàn)元,其中:貨物類(lèi)34.71萬(wàn)元。
8、國有資產(chǎn)占有使用情況:
一是車(chē)輛情況。我部門(mén)共有殘疾人流動(dòng)服務(wù)用車(chē) 1 輛,其中本機關(guān) 1輛。
二是房屋情況。我部門(mén)房屋面積250平方米,其中本機關(guān)250平方米。
9、績(jì)效目標管理情況:
2019年實(shí)行績(jì)效目標管理的項目4個(gè),其中殘疾人就業(yè)保障金108萬(wàn)元、殘疾人康復中心及綜合配套設施200萬(wàn)元、殘疾人托養中心100萬(wàn)元、重度殘疾人護理補貼72萬(wàn)元。涉及當年財政撥款合計480萬(wàn)元。
四、名詞解釋?zhuān)?/span>
1、基本支出:指用于保障部門(mén)機構的正常運轉,完成日常工作任務(wù)所需的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。
2、項目支出:指用于部門(mén)完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而安排的支出。
3、“三公”經(jīng)費:指預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費。其中:因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的公務(wù)接待(含外賓接待)費用;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
4、機關(guān)運行經(jīng)費:指單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
五、稷山縣殘疾人聯(lián)合會(huì )2019年部門(mén)預算公開(kāi)表:
表一 預算收支總表
表二 預算收入總表
表三 預算支出總表
表四 財政撥款預算收支總表
表五 一般公共預算支出表
表六 一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類(lèi)表
表七 政府性基金預算收入表
表八 政府性基金預算支出表
表九 “三公”經(jīng)費支出預算表
表十 機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況統計表