稷山縣信訪(fǎng)局2019年度部門(mén)決算
時(shí)間:2020-09-11 字體大?。骸尽?span id="hdtj93j" class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2020-09-11 | |||
發(fā)布機構 | 文號 |
第一部分 概況
一、部門(mén)主要職責
1、受理、交辦、轉送信訪(fǎng)人提出的信訪(fǎng)事項。
2、承辦上級和本級人民政府交由處理的信訪(fǎng)事項。
3、協(xié)調處理重要信訪(fǎng)事項。
4、督促檢查信訪(fǎng)事項的處理。
5、研究、分析信訪(fǎng)情況,開(kāi)展調查研究,及時(shí)向縣人民政府提出完善政策和改進(jìn)工作的建議。
6、對縣人民政府其他工作部門(mén)和鄉(鎮)人民政府信訪(fǎng)工作機構的信訪(fǎng)工作進(jìn)行指導。
二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況
部門(mén)決算單位構成:稷山縣信訪(fǎng)局、稷山縣信訪(fǎng)突發(fā)事件處置中心。編制人數13人,期末在職人數9人。局機關(guān)內設辦公室、接待股、查辦股、綜合股。
單位名稱(chēng) |
行政編制 |
事業(yè)編制 |
年末實(shí)有人數 |
行政 |
事業(yè)在職 |
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合計 |
行政 |
工勤 |
合計 |
行政 在職 |
工勤在職 |
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稷山縣信訪(fǎng)局 |
7 |
6 |
1 |
6 |
9 |
5 |
4 |
1 |
4 |
第二部分 2019年度部門(mén)決算報表
一、收入支出決算總表 公開(kāi)01表
二、收入決算表 公開(kāi)02表
三、支出決算表 公開(kāi)03表
四、財政撥款收入支出決算總表 公開(kāi)04表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一) 公開(kāi)05表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二) 公開(kāi)06表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 公開(kāi)08表
九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表 公開(kāi)09表
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收入總計154.24萬(wàn)元、支出總計220.47萬(wàn)元。與2018年相比,收入總計減少93.32萬(wàn)元,下降37.69%,支出總計增加36.21萬(wàn)元,上升19.65%。主要原因是本年在職人員工資增加,工會(huì )和福利費相應增加,本年新增工傷保險等。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計154.24萬(wàn)元,其中:財政撥款收入154.24萬(wàn)元,占比100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計220.47萬(wàn)元,其中:基本支出84.74萬(wàn)元,占比38.44%;項目支出135.72萬(wàn)元,占比61.56%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收入總計154.24萬(wàn)元、支出總計220.47萬(wàn)元。與2018年相比,收入總計減少93.32萬(wàn)元,下降37.69%,支出總計增加36.21萬(wàn)元,上升19.65%。主要原因是本年在職人員工資增加,工會(huì )和福利費相應增加,本年新增工傷保險等。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況
2019年度支出總計220.47萬(wàn)元。與2018年相比,支出總計增加36.21萬(wàn)元,上升19.65%。主要原因是本年在職人員工資增加,工會(huì )和福利費相應增加,本年新增工傷保險等。其中,人員經(jīng)費107.91萬(wàn)元,占比48.94%,日常公用經(jīng)費112.56萬(wàn)元,占比51.06%。
?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況
2019年度財政撥款支出220.47萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出201.76萬(wàn)元,占91.52%;社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出9.66萬(wàn)元,占4.39%;衛生健康(類(lèi))支出3.51萬(wàn)元,占1.59%;住房保障(類(lèi))支出5.53萬(wàn)元,占2.5%。
?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況
本年201一般公共服務(wù)支出201.76萬(wàn)元,完成預算的122.55%;208社會(huì )保障和就業(yè)支出9.66萬(wàn)元,完成預算的96.78%;210衛生健康支出3.51萬(wàn)元,完成預算的104.45%;221住房保障支出5.53萬(wàn)元,完成預算的100.29%。
較2018年決算增加36.21萬(wàn)元,增長(cháng)19.65%,主要原因本年在職人員工資增加,工會(huì )和福利費相應增加,本年新增工傷保險等。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財政撥款基本支出84.74萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費79.32萬(wàn)元,主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、取暖費等;公用經(jīng)費5.43萬(wàn)元,主要包括辦公費、水電費、印刷費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費以及交通補助等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2019年度,無(wú)“三公”經(jīng)費財政撥款支出。
八、其他重要事項情況說(shuō)明
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明
2019年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出5.43萬(wàn)元比2018年減少0.37萬(wàn)元,降低6.37%。主要原因:人員減少和厲行節約,基本支出中的辦公費、印刷費、差旅費、培訓費均有所減少。
?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明
2019年度,政府采購支出總額2.03萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出1.2萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.83萬(wàn)元。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年12月31日,本部門(mén)無(wú)公車(chē)。
行號 |
卡片分類(lèi) |
期末日期 |
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數量/面積 |
原值 |
累計折舊 |
凈值 |
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合計 |
|||||
1 |
土地、房屋及構筑物
|
2 |
2800 |
58.32 |
2741.68 |
2 |
通用設備 |
38 |
721139 |
295041.78 |
426097.22 |
3 |
專(zhuān)用設備 |
16 |
39061 |
616.97 |
38444.03 |
?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明
我單位績(jì)效評價(jià)項目是信訪(fǎng)救助金,涉及金額50萬(wàn)元。
?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費:指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
九、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。