稷山縣信訪(fǎng)局2018年度部門(mén)決算
時(shí)間:2019-10-24 字體大?。骸尽?span id="kymcyes" class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2019-10-24 | |||
發(fā)布機構 | 文號 |
第一部分 概況
一、主要職能
1、受理、交辦、轉送信訪(fǎng)人提出的信訪(fǎng)事項。
2、承辦上級和本級人民政府交由處理的信訪(fǎng)事項。
3、協(xié)調處理重要信訪(fǎng)事項。
4、督促檢查信訪(fǎng)事項的處理。
5、研究、分析信訪(fǎng)情況,開(kāi)展調查研究,及時(shí)向縣人民政府提出完善政策和改進(jìn)工作的建議。
6、對縣人民政府其他工作部門(mén)和鄉(鎮)人民政府信訪(fǎng)工作機構的信訪(fǎng)工作進(jìn)行指導。
二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況
單位名稱(chēng) |
行政編制 |
事業(yè)編制 |
年末實(shí)有人數 |
行政 |
事業(yè)在職 |
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合計 |
行政 |
工勤 |
合計 |
行政 在職 |
工勤在職 |
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中共稷山縣委信訪(fǎng)局 |
5 |
4 |
1 |
6 |
11 |
5 |
5 |
1 |
6 |
第二部分 2018年度部門(mén)決算報表
一、收入支出決算總表 公開(kāi)01表
二、收入決算表 公開(kāi)02表
三、支出決算表 公開(kāi)03表
四、財政撥款收入支出決算總表 公開(kāi)04表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一) 公開(kāi)05表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二) 公開(kāi)06表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 公開(kāi)08表
九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表 公開(kāi)09表
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計247.56萬(wàn)元,其中:財政撥款收入247.56萬(wàn)元,占比100%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計184.26萬(wàn)元,其中:基本支出84.31萬(wàn)元,占比45.7%;項目支出99.95萬(wàn)元,占比54.3%。
三、支出決算具體情況
一般公共服務(wù)支出163.95萬(wàn)元,完成預算的88.9%,用于單位工作經(jīng)費、信訪(fǎng)救助金、基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、生活補助等。較2017年決算增加1.67萬(wàn)元,增長(cháng)1 %,主要原因工資標準提高、增加交通補貼。
四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明。
2018年度,“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.14萬(wàn)元,完成預算的35%,比上年減少0.07萬(wàn)元,原因是:嚴格預算控制,在實(shí)際執行中厲行節約。其中:公務(wù)接待費支出決算0.14萬(wàn)元,全年共接待1批12人次(省信訪(fǎng)督導組),占100%,比上年減少0.07萬(wàn)元。
項目 |
本年 |
上年 |
比上年增減 |
增減% |
1.“三公”經(jīng)費支出 |
0.14 |
0.21 |
0.07 |
66% |
其中:因公出國(境)費 |
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公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 |
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其中:公務(wù)用車(chē)購置費 |
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公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
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公務(wù)接待費 |
0.14 |
0.21 |
0.07 |
66% |
我單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求,進(jìn)一步從嚴控制“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行費、公務(wù)接待費,全年實(shí)際支出比上年有所節約。
五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明。
2018年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出5.8萬(wàn)元(與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致),比2017年增加2.25萬(wàn)元,增長(cháng)61.2%。主要原因是:在預算執行中,嚴格控制厲行節約。
六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2018年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺(套)。
行號 |
卡片分類(lèi) |
期末日期 |
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數量/面積 |
價(jià)值 |
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合計 |
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1 |
通用設備 |
17 |
58250 |
七、政府采購情況
2018年度,政府采購支出總額51.2萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出51.2萬(wàn)元。
八、績(jì)效評價(jià)情況
本部門(mén)無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項收入。包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。
3、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
4、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
5、機關(guān)運行費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
6、因公出國(境)費用:指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
7、公務(wù)接待費:指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
8、公務(wù)用車(chē)運行維護費:指單位公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費等支出。
9、公務(wù)用車(chē)購置:指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)。
10、人員經(jīng)費:指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”。
11、日常公用經(jīng)費:指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
12、“三公”經(jīng)費:是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。
13、上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
14、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。