稷山縣退役軍人事務(wù)局2019年度部門(mén)決算
時(shí)間:2020-09-22 字體大?。骸尽?span id="bnz5v7x" class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2020-09-22 | |||
發(fā)布機構 | 文號 |
第一部分 概況
一、部門(mén)主要職責
縣退役軍人事務(wù)局是縣政府組成部門(mén),組建于2019年3月??h退役軍人事務(wù)局貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委、縣委關(guān)于退役軍人工作的方針政策和決策部署,在履行職責過(guò)程中堅持和加強黨對退役軍人工作的集中統一領(lǐng)導。
(一)組織實(shí)施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作的政策法規,擬訂我縣相關(guān)政策性規定并組織實(shí)施。褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價(jià)值導向。
(二)負責軍隊轉業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的接收安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。
(三)組織指導退役軍人教育培訓工作,協(xié)調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業(yè)創(chuàng )業(yè)。
(四)組織實(shí)施國家關(guān)于退役軍人特殊保障的相關(guān)政策,會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定我縣退役軍人特殊保障的政策并組織實(shí)施。
(五)組織協(xié)調落實(shí)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無(wú)軍籍退休退職職工的住房保障工作,以及退役軍人醫療保障、社會(huì )保險等待遇保障工作。
(六)組織開(kāi)展傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作,組織落實(shí)有關(guān)退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策。承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織開(kāi)展軍供服務(wù)保障工作。
(七)組織開(kāi)展全縣擁軍優(yōu)屬工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作,指導實(shí)施國民黨抗戰老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。
(八)負責烈士及退役軍人榮譽(yù)獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動(dòng)等工作,依法承擔英雄烈士保護相關(guān)工作,申報擬列入全國、全省、全市重點(diǎn)保護單位的烈士紀念建筑物名錄,審核擬列入全縣重點(diǎn)保護單位的烈士紀念建筑物名錄,總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。
(九)指導并監督檢查退役軍人相關(guān)法律法規和政策措施的落實(shí),組織開(kāi)展退役軍人權益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作。
(十)完成縣委縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他任務(wù),配合部隊完成退役軍人其他相關(guān)工作。
二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況
部門(mén)決算單位構成:縣退役軍人事務(wù)局機關(guān)內設3個(gè)股室:辦公室、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念股、安置就業(yè)和權益維護股;所屬3個(gè)全額事業(yè)單位:縣軍隊離休退休干部休養所、縣光榮院、縣退役軍人服務(wù)中心。
單位名稱(chēng) |
行政編制 |
事業(yè)編制 |
年末實(shí)有人數 |
行政 |
事業(yè)在職 |
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合計 |
行政 |
工勤 |
合計 |
行政 在職 |
工勤在職 |
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稷山縣退役軍人事務(wù)局 |
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稷山縣軍隊離休退休干部休養所 |
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稷山縣光榮院 |
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2 |
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2 |
稷山縣退役軍人服務(wù)中心 |
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6 |
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第二部分 2019年度部門(mén)決算報表
一、收入支出決算總表 公開(kāi)01表
二、收入決算表 公開(kāi)02表
三、支出決算表 公開(kāi)03表
四、財政撥款收入支出決算總表 公開(kāi)04表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一) 公開(kāi)05表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二) 公開(kāi)06表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 公開(kāi)08表
九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表 公開(kāi)09表
備注:沒(méi)有數據的表格須列出空表并說(shuō)明
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收入總計2762.61萬(wàn)元、支出總計2680.04萬(wàn)元。我單位是2019年新成立的行政事業(yè)單位。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計2762.61萬(wàn)元,其中:財政撥款收入2762.61萬(wàn)元,占比100%。我單位是本年新增預算單位。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計2680.04萬(wàn)元,其中:基本支出91.83萬(wàn)元,占比3.43%;項目支出2588.21萬(wàn)元,占比96.57%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財政撥款收入總計2762.61萬(wàn)元、支出總計2680.04萬(wàn)元。我單位是2019年新成立的行政事業(yè)單位。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況
2019年度財政撥款支出2680.04萬(wàn)元,占本年支出合計的100%。其中,人員經(jīng)費2621.55萬(wàn)元,占比97.82%,日常公用經(jīng)費58.49萬(wàn)元,占比2.18%。
?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況
2019年度財政撥款支出2680.04萬(wàn)元,主要用于以下方面:社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出2620.65萬(wàn)元,占97.78%;衛生健康(類(lèi))支出53.67萬(wàn)元,占2.01%;住房保障(類(lèi))支出5.72萬(wàn)元,占0.21%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
我單位是2019年新成立的行政事業(yè)單位。
本年208社會(huì )保障和就業(yè)支出2620.65萬(wàn)元,完成預算的100%;210衛生健康支出5367萬(wàn)元,完成預算的100%;221住房保障支出5.72萬(wàn)元,完成預算的100%。其中:
一般行政管理事務(wù)支出1.27萬(wàn)元,用于單位辦公經(jīng)費 。
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出9.32萬(wàn)元,用于在職人員養老保險。
義務(wù)兵優(yōu)待支出715.62萬(wàn)元,用于義務(wù)兵家庭優(yōu)待。
其他優(yōu)撫支出支出1369.95萬(wàn)元,用于優(yōu)撫對象補助。
退役士兵安置支出262.01萬(wàn)元,用于退役士兵自主就業(yè)一次性經(jīng)濟補助。
軍隊移交政府的離退休人員安置支出34.98萬(wàn)元,用于軍隊移交政府的離退休人員離休費。
軍隊轉業(yè)干部安置支出101.59萬(wàn)元,用于企業(yè)軍轉干部解困工資補差。
行政運行支出73.06萬(wàn)元,用于工資及日常公用經(jīng)費。
一般行政管理事務(wù)支出52.86萬(wàn)元,用于單位工作經(jīng)費 。
行政單位醫療支出3.64萬(wàn)元,用于在職人員醫療保險。
其他行政事業(yè)單位醫療支出0.1萬(wàn)元,用于在職人員醫療保險。
優(yōu)撫對象醫療補助支出49.94萬(wàn)元,用于優(yōu)撫對象醫療補助。
住房公積金支出5.72萬(wàn)元,用于在職人員住房公積金。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財政撥款基本支出91.83萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費88.47萬(wàn)元,主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、取暖費、離休費以及撫恤金等;公用經(jīng)費3.35萬(wàn)元,主要包括辦公費、水電費、印刷費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2019年度,我單位無(wú)“三公”經(jīng)費支出。
八、其他重要事項情況說(shuō)明
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明
2019年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出3.35萬(wàn)元。我單位是2019年新成立的行政事業(yè)單位。
?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明
2019年度我單位無(wú)政府采購。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明
行號 |
卡片分類(lèi) |
期末日期 |
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數量/面積 |
原值 |
累計折舊 |
凈值 |
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合計 |
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8 |
49933 |
4433.41 |
45499.59 |
1 |
土地、房屋及構筑物
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2 |
通用設備 |
8 |
49933 |
4433.41 |
45499.59 |
3 |
專(zhuān)用設備 |
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4 |
家具、用具、裝具 |
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?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明
項目名稱(chēng):義務(wù)兵家庭優(yōu)待金與自主就業(yè)一次性經(jīng)濟補助。
預算金額:949.98萬(wàn)元。
項目的簡(jiǎn)況:對全縣所有義務(wù)兵家庭進(jìn)行優(yōu)待補貼;對全縣2018年退役士兵進(jìn)行一次性經(jīng)濟補助。
支出金額:949.98萬(wàn)元。
最終達到的成效:確保當年義務(wù)兵家庭優(yōu)待金按時(shí)按標準發(fā)放;確保退役士兵自主就業(yè)一次性經(jīng)濟補助當年10底之前按標準發(fā)放足額發(fā)放到位。
?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收
入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費:指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
九、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。