稷山縣民政局2016年度部門(mén)決算
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信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2017-09-20 | |||
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第一部分概況:
一、主要職能
民政局作為縣政府主管社會(huì )行政事務(wù)管理的組成部門(mén),主要負責全縣社會(huì )救助、優(yōu)撫安置、基層政權、社會(huì )事務(wù)等12大項120余小項具體工作。機關(guān)內設辦公室、優(yōu)撫安置股、社會(huì )福利股、基層政權和社會(huì )事務(wù)股四個(gè)股室,下有城鄉低保中心、婚姻登記處、光榮院、軍隊離退休干部休養所、臨時(shí)救助中心、福利中心、優(yōu)撫醫院7個(gè)直屬事業(yè)單位。具體負責以下工作:
(一)貫徹執行國家關(guān)于民政工作的方針、政策和法律、法規,研究制定全縣民政事業(yè)中、長(cháng)期規劃和年度計劃并組織實(shí)施和監督檢查。
(二)負責全縣擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待撫恤工作,負責革命烈士審核、報批、褒揚和革命傷殘人員殘廢等級評定的審核報批工作。負責全縣優(yōu)撫對象優(yōu)待、撫恤、補助工作。負責國家行政機關(guān)、政法機關(guān)、民主黨派和群眾團體財政開(kāi)支的在編人員、人民警察及支前民兵民工的傷亡撫恤工作。指導全縣優(yōu)撫事業(yè)單位的管理和建設;負責縣雙擁領(lǐng)導組辦公室的日常工作。
(三)負責全縣退役士兵、轉業(yè)士官的接收、培訓和就業(yè)工作;負責軍隊離退休干部、無(wú)軍籍退休職工的接收安置、服務(wù)管理工作;
(四)組織全縣救災工作,掌握和發(fā)布災情,撥放救災款物;組織接收、分配救災捐贈;檢查、監督救災款物使用情況,指導災區開(kāi)展生產(chǎn)自救;開(kāi)展減災活動(dòng)。
(五)負責全縣社會(huì )救助工作。制定農村五保供養辦法,管理監督鄉鎮敬老院工作;會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定城市、農村居民最低生活保障標準,并組織實(shí)施救助工作;負責全縣臨時(shí)救濟以及其他特殊救濟對象的救濟政策、標準并監督實(shí)施;負責全縣城鄉困難群眾醫療救助工作。
(六)制定并組織實(shí)施全縣社會(huì )福利事業(yè)發(fā)展規劃、政策和標準,擬定社會(huì )福利機構管理辦法,積極引導社會(huì )力量興辦社會(huì )福利事業(yè),負責社會(huì )福利事業(yè)單位管理和城市社區服務(wù)工作,加快社會(huì )福利社會(huì )化進(jìn)程。
(七)指導老年人和殘疾人的權益保護工作,會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定并監督實(shí)施殘疾人就業(yè)和社會(huì )福利生產(chǎn)的扶持保護政策,指導社會(huì )福利生產(chǎn),審批和管理全縣社會(huì )福利企業(yè)。
(八)負責全縣城鄉基層政權建設、基層群眾自治組織建設和社區建設工作,開(kāi)展村民、居民自治活動(dòng),指導監督農村村務(wù)公開(kāi)工作,指導基層群眾組織和社區組織干部表彰工作。
(九)負責全縣行政區域工作,負責調解和處理本縣行政區域內村級以上(含村級)的邊界爭議。
(十)負責地名管理工作,組織實(shí)施城市規劃區內的地名標志、門(mén)牌的設置與管理工作。
(十一)負責與鄰縣(市、區)行政區域界線(xiàn)的堪定和管理;負責鄉鎮行政區域界線(xiàn)的堪定與管理工作。
(十二)研究擬訂全縣民間組織管理辦法,負責全縣社團組織和民辦非企業(yè)的審批登記和管理工作。
(十三)主管婚姻登記和兒童收養工作;負責殯葬和公墓事業(yè)管理工作。
(十四)負責城市流浪乞討人員的救助、管理、遣送工作;
(十五)指導全縣基層民政組織建設,負責民政系統干部職工培訓、教育、表彰等工作,會(huì )同有關(guān)部門(mén)提出社會(huì )工作發(fā)展規劃、政策和職業(yè)規范建設,推進(jìn)社會(huì )工作人才隊伍建設和相關(guān)志愿者隊伍建設。
(十六)負責全縣民政事業(yè)財務(wù)、統計工作,指導、監督全縣民政事業(yè)費的使用和管理。
(十七)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門(mén)決算單位構成情況
納入本套表部門(mén)決算匯編范圍的單位8個(gè):民政局、城鄉低保管理中心、婚姻登記中心、光榮院、軍隊離退休干部休養所、臨時(shí)救助中心、福利中心和優(yōu)撫醫院。
第二部分 2016年度部門(mén)決算報表(詳見(jiàn)附件9張表)
一、收入支出決算總表 公開(kāi)01表
二、收入決算表 公開(kāi)02表
三、支出決算表 公開(kāi)03表
四、財政撥款收入支出決算總表 公開(kāi)04表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一) 公開(kāi)05表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二) 公開(kāi)06表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 公開(kāi)07表
八、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表 公開(kāi)08表
九、三公經(jīng)費公開(kāi)表 公開(kāi)09表
第三部分 2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、年度收支情況:
2016年度收入7,618萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)-1.95 %。其中:一般公共預算財政撥款收入7,355萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)-0.15 %;政府性基金預算財政撥款115萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)-54.48 %。
一般公共預算撥款收入變化原因:增加因素有工資標準提高、增加工會(huì )經(jīng)費、交通補貼等,減少因素本年度公共預算安排的項目資金減少。
政府性基金財政撥款減少原因:無(wú)政府性基金預算,上級專(zhuān)款安排減少。
2016年度支出7,808萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)4.21 %。其中:基本支出282萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)17.04 %;項目支出7,526萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)3.78 %。
1、基本支出282萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費233萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、生活補助;公用經(jīng)費49萬(wàn)元,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)維護費、其他交通服務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。
2、項目支出7,526萬(wàn)元。其中:工作經(jīng)費53萬(wàn)、全國地名普查補助資金76萬(wàn)、城鄉社會(huì )救助5萬(wàn)、撫恤現役軍人專(zhuān)項資金24萬(wàn)、現役軍人優(yōu)待金808萬(wàn)、民政撫恤資金1,388萬(wàn)、退役士兵安置331萬(wàn)、軍隊移交政府的離退休人員安置45萬(wàn)、孤兒基本生活補助31萬(wàn)、兒童保障資金12萬(wàn)、農村日間照料中心配套資金45萬(wàn)、老年人日間照料30萬(wàn)、貧困殘疾人生活補貼、重度殘疾人護理補貼50萬(wàn)、中央自然災害生活救助202萬(wàn)、城鄉居民最低生活保障2,467萬(wàn)、臨時(shí)救助支出108萬(wàn)、特困人員供養249萬(wàn)、62壓人員生活補助11萬(wàn)、困難群眾基本生活救助補助資金885萬(wàn)、優(yōu)撫對象醫療補助82萬(wàn)、城鄉醫療救助482萬(wàn)、彩票公益金及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出117萬(wàn)。
二、“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行費支出情況:
我單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求,進(jìn)一步從嚴控制“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費,全年實(shí)際支出比上年有所節約。
1、公務(wù)用車(chē)購置:全年公車(chē)購置0臺,年末車(chē)輛保有量3臺。
公車(chē)運行維護費支出0.72萬(wàn)元,比上年減少7.23萬(wàn)元。原因:公車(chē)改革,車(chē)輛上繳。
2、公務(wù)接待費0.17萬(wàn)元,較上年減少0.97萬(wàn)元,全年接待2批次,共19人。減少原因:嚴格預算控制,在實(shí)際執行中厲行節約。
3、機關(guān)運行經(jīng)費:主要為保障行政單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、日常維修(護)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出49.06萬(wàn)元,與上年增加5.70萬(wàn),增加原因:根據任務(wù)安排追加的工作經(jīng)費。
三、政府采購情況:
2016年采購支出總額128.96萬(wàn)元,占采購預算的93.95%,其中:政府采購貨物支出128.96萬(wàn)元、占采購支出總額的100%。
四、固定資產(chǎn)占用情況:
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項收入。包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。
7、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
8、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
9、機關(guān)運行費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水
電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
10、因公出國(境)費用:指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
11、公務(wù)接待費:指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
12、公務(wù)用車(chē)運行維護費:指單位公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費等支出。
13、公務(wù)用車(chē)購置:指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)。
14、人員經(jīng)費:指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”。
15、日常公用經(jīng)費:指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
16、“三公”經(jīng)費:是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。
17、上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
18、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。