稷山縣民政局2021年度部門(mén)決算
時(shí)間:2022-09-28 字體大?。骸尽?span id="yqwo4qs" class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 1114102301289005557/2022-01751 | 發(fā)布時(shí)間 | 2022-09-28 | ||
發(fā)布機構 | 稷山縣人民政府 | 文號 |
目錄
第一部分 概況
一、本部門(mén)職責
二、機構設置情況
第二部分 2021年度部門(mén)決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)
六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表
十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明
六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 概況
一、本部門(mén)職責
(一)貫徹執行國家關(guān)于民政工作的方針、政策和法律、法規,研究制定全縣民政事業(yè)中、長(cháng)期規劃和年度計劃并組織實(shí)施和監督檢查。
(二)負責全縣社會(huì )救助工作。制定農村五保供養辦法,管理監督鄉鎮敬老院工作;會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定城市、農村居民最低生活保障標準,并組織實(shí)施救助工作;負責全縣的困難群眾臨時(shí)救助以及其他特殊救濟對象包含殘疾人生活護理補貼和流浪乞討人員的救濟政策、標準并監督實(shí)施。
(三)制定社會(huì )福利機構管理辦法,積極引導社會(huì )力量興辦社會(huì )福利事業(yè),負責社會(huì )福利事業(yè)單位管理和城市社區服務(wù)工作,加快社會(huì )福利社會(huì )化進(jìn)程。
(四)負責全縣城鄉基層政權建設、基層群眾自治組織建設和社區建設工作,開(kāi)展村民、居民自治活動(dòng),指導監督農村村務(wù)公開(kāi)工作,指導基層群眾組織和社區組織干部表彰工作。
(五)負責全縣行政區域工作,負責調解和處理本縣行政區域內村級以上(含村級)的邊界爭議。
(六)負責地名管理工作,組織實(shí)施城市規劃區內的地名標志、門(mén)牌的設置與管理工作。
(七)負責與鄰縣(市、區)行政區域界線(xiàn)的堪定和管理;負責鄉鎮行政區域界線(xiàn)的堪定與管理工作。
(八)研究擬訂全縣民間組織管理辦法,負責全縣社團組織和民辦非企業(yè)的審批登記和管理工作。
(九)主管婚姻登記和收養工作;負責殯葬和公墓事業(yè)管理工作。
(十)負責城市流浪乞討人員的救助、管理工作;
(十一)指導全縣基層民政組織建設,負責民政系統干部職工培訓、教育、表彰等工作,會(huì )同有關(guān)部門(mén)提出社會(huì )工作發(fā)展規劃、政策和職業(yè)規范建設,推進(jìn)社會(huì )工作人才隊伍建設和相關(guān)志愿者隊伍建設。
(十二)負責全縣民政事業(yè)財務(wù)、統計工作,指導、監督全縣民政事業(yè)費的使用和管理。
(十三)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機構設置情況
部門(mén)預算單位為稷山縣民政局。所屬1個(gè)全額事業(yè)單位:稷山縣社會(huì )救助與捐助事務(wù)中心;行政編制6人,在編8人。全額事業(yè)編制17人,在編22人。
第二部分 2021年度部門(mén)決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)
六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表
十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收入總計4124.22萬(wàn)元、支出總計4124.22萬(wàn)元。與2020年相比,收入總計增加351.79萬(wàn)元,增加9.33%,出總計增加351.79萬(wàn)元,增加9.33%。主要原因是本年收運城市民政局撥入防汛費,上年無(wú)此費用。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計4097.42萬(wàn)元,其中:財政撥款收入3872.42萬(wàn)元,占比93.89%;其他收入225萬(wàn)元,占比6.11%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計4122.59萬(wàn)元,其中:基本支出293.06萬(wàn)元,占比7.11%;項目支出3829.53萬(wàn)元,占比92.89%;
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財政撥款收入總計3899.22萬(wàn)元、支出總計3899.22萬(wàn)元。與2020年相比,財政撥款收入總計增加126.79萬(wàn)元,增加3.36%,財政撥款支出總計增加126.79萬(wàn)元,增加3.36%。主要原因是本年收運城市民政局撥入防汛費,上年無(wú)此費用。
五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明
2021年度財政撥款收入合計3872.42萬(wàn)元,其中:一般公共預算財政撥款收入3642.44萬(wàn)元,占比94.61%;政府性基金預算財政撥款收入229.98萬(wàn)元,占比5.39%。
六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出合計3899.22萬(wàn)元,占本年支出合計的94.58%。與2020年相比,財政撥款支出增加178.24萬(wàn)元,增加4.79%。主要原因是2020年困難群眾結余大,2021年專(zhuān)款下達少。其中,人員經(jīng)費277.57萬(wàn)元,占比7.12%,日常公用經(jīng)費15.49萬(wàn)元,占比0.4%。
(二)財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出3899.22萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出10.36萬(wàn)元,占0.26%;社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出3440.53萬(wàn)元,占88.24%;衛生健康(類(lèi))支出183.33萬(wàn)元,占4.7%;住房保障(類(lèi))支出18.22萬(wàn)元,占0.47%;其他(類(lèi))支出246.78萬(wàn)元,占6.33%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算1260.16萬(wàn)元,支出決算3899.22萬(wàn)元,完成年初預算的309.42%。其中:一般公共服務(wù)支出年初預算無(wú)預算,支出決算10.36萬(wàn)元完成年初預算的100%,用于社會(huì )黨組織聯(lián)合黨組織黨建工作指導員工作經(jīng)費。較2020年決算增加0.14萬(wàn)元,增長(cháng)1.37%,主要原因本年有上年結轉會(huì )黨組織聯(lián)合黨組織黨建工作指導員工作經(jīng)費。社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))年初預算1230.85萬(wàn)元,支出決算3663.9萬(wàn)元完成年初預算的297.67%,用于職工基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、辦公費、印刷費以及臨時(shí)救助、困難群眾、殘疾人等的對個(gè)人和家庭的補貼。較2020年決算減少15.93萬(wàn)元,下降0.43%,主要原因臨時(shí)救助、困難群眾等每年都不是固定值;衛生健康(類(lèi))支出年初預算11.77萬(wàn)元,支出決算183.33萬(wàn)元完成年初預算的1557.6%,用于職工醫療保險以及對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼。較2020年決算增加170.91萬(wàn)元,增長(cháng)1376.09%,主要原因本年新增項目-對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼;住房保障(類(lèi))支出年初預算17.54萬(wàn)元,支出決算18.22萬(wàn)元完成年初預算的103.88%,用于繳納職工住房公積金。較2020年決算減少0.29萬(wàn)元,下降1.57%,主要原因本年繳費基數有所變化;其他(類(lèi))支出年初無(wú)預算,支出決算246.78萬(wàn)元完成年初預算的100%,用于對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼。較2020年決算增加246.78萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因本年新增項目-對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼。
七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出3652.44萬(wàn)元,占本年支出合計的93.67%。與2020年相比,一般公共預算財政撥款支出增加1032.42萬(wàn)元,增長(cháng)39.41%。主要原因是2020年結余一般公共預算財政撥款較多。其中,人員經(jīng)費277.57萬(wàn)元,占比7.6%,日常公用經(jīng)費15.49萬(wàn)元,占比0.42%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出3652.44萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出10.36萬(wàn)元,占0.28%;社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出3440.53萬(wàn)元,占94.2%;衛生健康(類(lèi))支出183.33萬(wàn)元,占5.02%;住房保障(類(lèi))支出18.22萬(wàn)元,占0.5%。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算1260.16萬(wàn)元,支出決算3652.44萬(wàn)元,完成年初預算的289.84%。其中:
一般公共服務(wù)支出年初預算無(wú)預算,支出決算10.36萬(wàn)元完成年初預算的100%,用于社會(huì )黨組織聯(lián)合黨組織黨建工作指導員工作經(jīng)費。較2020年決算增加0.14萬(wàn)元,增長(cháng)1.37%,主要原因本年有上年結轉會(huì )黨組織聯(lián)合黨組織黨建工作指導員工作經(jīng)費。社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))年初預算1230.85萬(wàn)元,支出決算3663.9萬(wàn)元完成年初預算的297.67%,用于職工基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、辦公費、印刷費以及臨時(shí)救助、困難群眾、殘疾人等的對個(gè)人和家庭的補貼。較2020年決算減少15.93萬(wàn)元,下降0.43%,主要原因臨時(shí)救助、困難群眾等每年都沒(méi)有固定值;衛生健康(類(lèi))支出年初預算11.77萬(wàn)元,支出決算183.33萬(wàn)元完成年初預算的1557.6%,用于職工醫療保險以及對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼。較2020年決算增加170.91萬(wàn)元,增長(cháng)1376.09%,主要原因本年新增項目-對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼;住房保障(類(lèi))支出年初預算17.54萬(wàn)元,支出決算18.22萬(wàn)元完成年初預算的103.88%,用于繳納職工住房公積金。較2020年決算減少0.29萬(wàn)元,下降1.57%,主要原因本年繳費基數有所變化。
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出293.06萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費277.57萬(wàn)元,主要包括職工基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、各種保險以及對退休費、生活補助等;公用經(jīng)費15.49萬(wàn)元,主要包括辦公費、印刷費、差旅費、維修費等。
九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算0.15萬(wàn)元,支出決算0.15萬(wàn)元,完成預算的100%,比2020年增加0.15萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是:本年有公務(wù)用車(chē)運行維護費。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
截至2021年12月31日,本部門(mén)“三公”經(jīng)費為公務(wù)用車(chē)運行維護費,本部門(mén)有一輛公務(wù)用車(chē)。
十、其他重要事項情況說(shuō)明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明
2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出15.49萬(wàn)元,比2020年減少2.05萬(wàn)元,降低11.69%。主要原因是:落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出。
(二)政府采購情況說(shuō)明
2021年度政府采購支出總額69.6萬(wàn)元,全部為政府采購服務(wù)支出。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛。其中1其他用車(chē)主要是臨時(shí)救助和流浪乞討人員救助用車(chē)。
(四)預算績(jì)效情況說(shuō)明
(1) 績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據預算績(jì)效管理要求,我部門(mén)組織對2021年度部門(mén)預算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評。共開(kāi)展4個(gè)項目績(jì)效自評,共涉及資金2705.86萬(wàn)元,占一般公共預算項目支出總額的69.71%。
組織對 2021年度省級福利彩票公益金部分資助、市級福利彩票公益金項目等政府性基金支出開(kāi)展績(jì)效自評,共涉及資金159.78萬(wàn)元,占政府性基金預算項目支出總額的64.75%。
組織對“殘疾人兩項補貼”“困難群眾救助”等4個(gè)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià),涉及一般公共預算支出2546.08萬(wàn)元,政府性基金預算支出159.78萬(wàn)元;從評價(jià)情況來(lái)看,相關(guān)股室與有關(guān)單位溝通、對接、對評價(jià)的單位、項目、時(shí)間及責任人等明確了主體責任,規范了工作內容,確???jì)效評價(jià)工作有章可循,有序開(kāi)展。
組織對 2021年度省級福利彩票公益金部分資助、市級福利彩票公益金項目等政府性基金支出開(kāi)展績(jì)效自評,共涉及資金159.78萬(wàn)元,占政府性基金預算項目支出總額的64.75%,從評價(jià)情況來(lái)看,相關(guān)股室與有關(guān)單位溝通、對接、對評價(jià)的單位、項目、時(shí)間及責任人等明確了主體責任,規范了工作內容,確???jì)效評價(jià)工作有章可循,有序開(kāi)展。
(2) 部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果。
殘疾人兩項補貼績(jì)效項目績(jì)效自評綜述:根據年初設定的績(jì)效目標,項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為 39.78萬(wàn)元,執行數為39.78萬(wàn)元,完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況:自2016年全面建立殘疾人兩項補貼制度以來(lái),殘疾人兩項補貼政策有效緩解殘疾人群體的基本生活困難和長(cháng)期照護困難,發(fā)揮了保障基本民生、維護社會(huì )穩定、體現社會(huì )主義制度優(yōu)越性的重要作用。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因:加強民政內部涉及業(yè)務(wù)股室的無(wú)縫銜接,借助低保信息系統與核對平臺,每月定期比對城鄉低保、特困、是失能和高齡老人、孤兒等特殊困難群體中的殘疾人兩補數據,做到信息比對全面、準確,不漏一人。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步完善殘疾人兩項補貼應補盡補、應退則退的動(dòng)態(tài)管理機制,積極認真履行民政、殘聯(lián)各自職責,保障殘疾人的基本生活權益。
困難群眾救助資金項目績(jì)效自評綜述:根據年初設定的績(jì)效目標,項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為2506.3萬(wàn)元,執行數為2506.3萬(wàn)元,完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況:規范城鄉低保政策實(shí)施,及時(shí)提高保障標準,有效的保障低保對象基本生活;統籌城鄉特困人員救助供養工作,及時(shí)提高保障標準;規范實(shí)施臨時(shí)救助政策,實(shí)現及時(shí)高效、救急解難;引導地方提高孤兒生活保障水平,孤兒生活保障政策規范高效實(shí)施。提高全縣困難群眾的生活水平,維護社會(huì )安定。 發(fā)現的主要問(wèn)題及原因:1、由于農村人口流動(dòng)性加大,異地買(mǎi)房、置業(yè)的情況難以核實(shí),而全國性社會(huì )救助家庭經(jīng)濟狀況核對信息平臺尚未全面建立,還做跨省份的收入財產(chǎn)狀況核查。2、鄉鎮民政部門(mén)“事多人少”現象十分嚴重,鄉鎮都只有1名民政助理員,除低保工作外,還要負責特困供養、臨時(shí)救助、優(yōu)撫、社會(huì )組織管理等工作,甚至負責殘聯(lián)等工作,難以做到逐一入戶(hù)核查低保對象家庭經(jīng)濟狀況,往往依賴(lài)村委會(huì )調查核實(shí)。在一些村級組織軟弱渙散或村干部有私心的地方,容易產(chǎn)生“人情保”“關(guān)系保”“錯保”“漏保”“死亡保”問(wèn)題。下一步改進(jìn)措施:1、建議進(jìn)一步充實(shí)基層工作力量,建議縣委、縣政府按要求落實(shí)關(guān)于《改革完善社會(huì )救助制度的實(shí)施方案》的通知(運辦發(fā)[2022]2號),通過(guò)公開(kāi)招考,錄用一批政治覺(jué)悟高,能力強的優(yōu)秀大學(xué)生充實(shí)基層民政力量,使民政工作再上新臺階。2、加強對村一級低保干部管理,提高素質(zhì)。要積極運用科學(xué)管理手段,加強人員培訓,建立信息化網(wǎng)絡(luò ),以提高低保工作質(zhì)量和效率。
市級福利彩票公益金項目績(jì)效自評綜述:根據年初設定的績(jì)效目標,項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為 37萬(wàn)元,執行數為37萬(wàn)元,完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況:提升養老院老年人生活居住環(huán)境、提高服務(wù)質(zhì)量、使老年人住的舒心、安全 。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因:1、社會(huì )養老服務(wù)體系不夠完善。農村養老機構建設總體上建設規模不大、功能不全、服務(wù)能力有限,缺少專(zhuān)業(yè)護理人員,集中供養入住率低。2、養老機構單一,覆蓋面少。農村養老機構服務(wù)內容主要是為老人提供吃、住和看護,休閑娛樂(lè )和康復健身等服務(wù)不足,難以滿(mǎn)足日益增長(cháng)的社會(huì )養老服務(wù)需求。下一步改進(jìn)措施:1、加大扶持力度。國家和各省出臺了一系列政策鼓勵康養產(chǎn)業(yè)發(fā)展,建議積極做好配套,進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)政策體系,督促政策落實(shí)落地,促進(jìn)康養產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2、培養專(zhuān)業(yè)人才隊伍。人才是推進(jìn)康養事業(yè)發(fā)展不可或缺的關(guān)鍵因素。建議建立針對健康養老服務(wù)人才培訓的基地,采取開(kāi)展職業(yè)培訓、培養中層專(zhuān)業(yè)管理人才、加大高端人才培養等培養模式,加大對不同健康養老服務(wù)人才的培養力度。具體措施:一是大力宣傳從事養老工作人員尊老敬老孝老的精神,加強社會(huì )認可度,讓他們切實(shí)感受到社會(huì )的尊重;二是積極探索制定養老護理員特殊崗位津貼制度。3、提升服務(wù)質(zhì)量,豐富康養服務(wù)內涵。積極推動(dòng)醫療服務(wù)向社區和家庭延伸,加大居家和社區老人健康養老服務(wù)供給,探索建立長(cháng)期護理制度,逐步建立老年人長(cháng)期照護、康養結合、醫養結合等綜合養老保障計劃,健全養老、康復、護理、醫療等服務(wù)保障體系。
省級福利彩票公益金項目支出績(jì)效自評綜述:根據年初設定的績(jì)效目標,項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為155.51萬(wàn)元,執行數為155.51萬(wàn)元,完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況:社區老年護理院消防改造項目涉及1個(gè)敬老院,消防改造面積為5509.61平方,該項目改造后為居家的老年人提供生活照料、家政服務(wù)、康復護理和精神慰藉等服務(wù),提升居家養老服務(wù)供給能力,鞏固和強化居家養老的基礎地位。日間照料項目涉及2個(gè)村,維修改造面積合計1260平方米;該項目建成后,有利于全面推進(jìn)我縣農村老年人及留守、空巢、孤寡老人進(jìn)行日間照料服務(wù),切實(shí)提高廣大老年人生活質(zhì)量,促進(jìn)家庭和諧,推動(dòng)社會(huì )發(fā)展。
(3) 部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果。
《 項目績(jì)效自評表》
(五)其他需要說(shuō)明的事項
無(wú)其他需要說(shuō)明的事項。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入:指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。
使用非財政撥款結余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。
結余分配:指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
年末結轉和結余:指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費:指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
第五部分 附件