稷山縣民政局2021年度部門(mén)預算
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信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2021-05-10 | |||
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第一部分:主要職能
(一)貫徹執行國家關(guān)于民政工作的方針、政策和法律、法規,研究制定全縣民政事業(yè)中、長(cháng)期規劃和年度計劃并組織實(shí)施和監督檢查。
(二)負責全縣社會(huì )救助工作。制定農村五保供養辦法,管理監督鄉鎮敬老院工作;會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定城市、農村居民最低生活保障標準,并組織實(shí)施救助工作;負責全縣的困難群眾臨時(shí)救助以及其他特殊救濟對象包含殘疾人生活護理補貼和流浪乞討人員的救濟政策、標準并監督實(shí)施。
(三)制定社會(huì )福利機構管理辦法,積極引導社會(huì )力量興辦社會(huì )福利事業(yè),負責社會(huì )福利事業(yè)單位管理和城市社區服務(wù)工作,加快社會(huì )福利社會(huì )化進(jìn)程。
(四)負責全縣城鄉基層政權建設、基層群眾自治組織建設和社區建設工作,開(kāi)展村民、居民自治活動(dòng),指導監督農村村務(wù)公開(kāi)工作,指導基層群眾組織和社區組織干部表彰工作。
(五)負責全縣行政區域工作,負責調解和處理本縣行政區域內村級以上(含村級)的邊界爭議。
(六)負責地名管理工作,組織實(shí)施城市規劃區內的地名標志、門(mén)牌的設置與管理工作。
(七)負責與鄰縣(市、區)行政區域界線(xiàn)的堪定和管理;負責鄉鎮行政區域界線(xiàn)的堪定與管理工作。
(八)研究擬訂全縣民間組織管理辦法,負責全縣社團組織和民辦非企業(yè)的審批登記和管理工作。
(九)主管婚姻登記和收養工作;負責殯葬和公墓事業(yè)管理工作。
(十)負責城市流浪乞討人員的救助、管理工作。
(十一)指導全縣基層民政組織建設,負責民政系統干部職工培訓、教育、表彰等工作,會(huì )同有關(guān)部門(mén)提出社會(huì )工作發(fā)展規劃、政策和職業(yè)規范建設,推進(jìn)社會(huì )工作人才隊伍建設和相關(guān)志愿者隊伍建設。
(十二)負責全縣民政事業(yè)財務(wù)、統計工作,指導、監督全縣民政事業(yè)費的使用和管理。
(十三)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
第二部分:部門(mén)預算單位構成
部門(mén)預算單位為稷山縣民政局。
第三部分:部門(mén)預算情況說(shuō)明
(一)收入預算編制情況
2021年收入預算1260.16萬(wàn)元,比2020年減少926.12萬(wàn)元,主要原因:項目配套資金方面,縣級財政配套資金預算減少。其中:一般公共預算撥款1260.16萬(wàn)元。
(二)基本支出編制情況
2021年基本支出273.73萬(wàn)元,比2020年減少33.17萬(wàn)元。主要原因是人員的調整變動(dòng)。
(三)一般公共預算項目支出編制情況
2021年一般公共預算項目支出1260.16萬(wàn)元,比2020年減少926.12萬(wàn)元。我單位2021年主要項目支出有:民政管理事務(wù)248.01萬(wàn)元,行政事業(yè)單位養老支出37.41萬(wàn)元,社會(huì )福利17.18萬(wàn)元,殘疾人事業(yè)167.10萬(wàn)元,最低生活保障468.69萬(wàn)元,臨時(shí)救助80萬(wàn)元,特困人員救助198.43萬(wàn)元,其他生活救助14.03萬(wàn)元;行政單位醫療11.77萬(wàn)元;住房保障支出17.54萬(wàn)元。比2020年減少926.12萬(wàn)元。主要原因是項目配套資金方面,縣級財政配套資金預算減少。
(四)政府性基金預算項目支出編制情況
我單位2021年無(wú)政府性基金預算。
(五)“三公”經(jīng)費預算情況
我單位2021年“三公”經(jīng)費預算0.15萬(wàn)元,比2020年減少0.15萬(wàn)元。其中,公務(wù)用車(chē)維護費0.15萬(wàn)元,比上年增加0.15萬(wàn)元,原因是公務(wù)用車(chē)燃油費和維修護費用增加;公務(wù)接待費0萬(wàn)元,比上年減少0.3萬(wàn)元,主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約的要求,從嚴控制經(jīng)費開(kāi)支。本單位2021年無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費和因公出國境費。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2021年機關(guān)運行經(jīng)費預算13.68萬(wàn)元,比2020年減少3.29萬(wàn)元。主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約的要求,從嚴控制辦公費、印刷費等公用經(jīng)費開(kāi)支。
(七)政府采購預算情況
2021年政府采購預算6萬(wàn)元,其中:貨物類(lèi)6萬(wàn)元,工程類(lèi)和服務(wù)類(lèi)0萬(wàn)元。
(八)國有資產(chǎn)占有情況
一是車(chē)輛情況:我單位有一輛用于流浪乞討救助的公務(wù)用車(chē)。
二是房屋情況:我單位房屋面積4226.78平方米,其中本機關(guān)3794.78平方米,下屬單位432平方米。
(九)預算績(jì)效情況
2021年度總涉及績(jì)效評價(jià)項目共5個(gè),總金額950.43萬(wàn)元。
第四部分:名詞解釋
基本支出:指用于保障部門(mén)機構的正常運轉,完成日常工作任務(wù)所需的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。
項目支出:指用于部門(mén)完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而安排的支出。
“三公”經(jīng)費:指預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費。其中:因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的公務(wù)接待(含外賓接待)費用;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:指單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
第五部分:部門(mén)預算公開(kāi)表格
表一 預算收支總表
表二 預算收入總表
表三 預算支出總表
表四 財政撥款預算收支總表
表五 一般公共預算支出表
表六 一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類(lèi)表
表七 政府性基金預算收入表
表八 政府性基金預算支出表
表九 “三公”經(jīng)費支出預算表
表十 機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況統計表