稷山縣民政局2022年度部門(mén)預算
時(shí)間:2022-02-17 字體大?。骸尽?span id="97xlpxx" class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2022-02-17 | |||
發(fā)布機構 | 稷山縣人民政府 | 文號 |
一、主要職能
?。ㄒ唬┴瀼貓绦袊谊P(guān)于民政工作的方針、政策和法律、法規,研究制定全縣民政事業(yè)中、長(cháng)期規劃和年度計劃并組織實(shí)施和監督檢查。
?。ǘ┴撠熑h社會(huì )救助工作。制定農村五保供養辦法,管理監督鄉鎮敬老院工作;會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定城市、農村居民最低生活保障標準,并組織實(shí)施救助工作;負責全縣的困難群眾臨時(shí)救助以及其他特殊救濟對象包含殘疾人生活護理補貼和流浪乞討人員的救濟政策、標準并監督實(shí)施。
?。ㄈ┲贫ㄉ鐣?huì )福利機構管理辦法,積極引導社會(huì )力量興辦社會(huì )福利事業(yè),負責社會(huì )福利事業(yè)單位管理和城市社區服務(wù)工作,加快社會(huì )福利社會(huì )化進(jìn)程。
?。ㄋ模┴撠熑h城鄉基層政權建設、基層群眾自治組織建設和社區建設工作,開(kāi)展村民、居民自治活動(dòng),指導監督農村村務(wù)公開(kāi)工作,指導基層群眾組織和社區組織干部表彰工作。
?。ㄎ澹┴撠熑h行政區域工作,負責調解和處理本縣行政區域內村級以上(含村級)的邊界爭議。
?。┴撠煹孛芾砉ぷ?,組織實(shí)施城市規劃區內的地名標志、門(mén)牌的設置與管理工作。
?。ㄆ撸┴撠熍c鄰縣(市、區)行政區域界線(xiàn)的堪定和管理;負責鄉鎮行政區域界線(xiàn)的堪定與管理工作。
?。ò耍┭芯繑M訂全縣民間組織管理辦法,負責全縣社團組織和民辦非企業(yè)的審批登記和管理工作。
?。ň牛┲鞴芑橐龅怯浐褪震B工作;負責殯葬和公墓事業(yè)管理工作。
?。ㄊ┴撠煶鞘辛骼似蛴懭藛T的救助、管理工作;
?。ㄊ唬┲笇h基層民政組織建設,負責民政系統干部職工培訓、教育、表彰等工作,會(huì )同有關(guān)部門(mén)提出社會(huì )工作發(fā)展規劃、政策和職業(yè)規范建設,推進(jìn)社會(huì )工作人才隊伍建設和相關(guān)志愿者隊伍建設。
?。ㄊ┴撠熑h民政事業(yè)財務(wù)、統計工作,指導、監督全縣民政事業(yè)費的使用和管理。
?。ㄊ┏修k縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門(mén)預算單位構成:
部門(mén)預算單位為稷山縣民政局。所屬1個(gè)全額事業(yè)單位:稷山縣社會(huì )救助與捐助事務(wù)中心;行政編制6人,在編8人。全額事業(yè)編制17人,在編22人。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明:
對2022年度部門(mén)預算編制、數據分項說(shuō)明變動(dòng)情況及原因,以及其他需要說(shuō)明的事項。主要有:
1、收入預算編制情況:2022年收入預算1886.19萬(wàn)元,比2021年增加626.03萬(wàn)元。其中:一般公共預算撥款1886.19萬(wàn)元。
2、基本支出編制情況:2022年基本支出288.97萬(wàn)元,比2021年增加15.24萬(wàn)元。增加的原因是工資標準提高,保險標準提高。
3、一般公共預算項目支出編制情況:2022年一般公共預算項目支出1597.22萬(wàn)元,比2021年增加626.03萬(wàn)元。我單位2022年主要項目支出有:民政管理事務(wù)256.37萬(wàn)元,行政事業(yè)單位養老支出39.41萬(wàn)元,社會(huì )福利329.22萬(wàn)元,殘疾人事業(yè)222萬(wàn)元,最低生活保障617.5萬(wàn)元,臨時(shí)救助180萬(wàn)元,特困人員救助200萬(wàn)元,其他生活救助11萬(wàn)元;行政單位醫療12.22萬(wàn)元;住房保障支出18.47萬(wàn)元。增加的原因是補助發(fā)放對象人數增加,對象補助發(fā)放標準提高。
4、政府性基金預算項目支出編制情況:
我單位2022年無(wú)政府性基金預算。
“三公”經(jīng)費預算情況:
我單位2022年無(wú)三公經(jīng)費預算。
機關(guān)運行經(jīng)費安排情況:
我單位2022年機關(guān)運行經(jīng)費16.92萬(wàn)元,比2021年增加3.24萬(wàn)元,原因:機關(guān)人員增加,機關(guān)運行經(jīng)費增加。
政府采購預算情況:
2022年政府采購預算3萬(wàn)元,其中:服務(wù)類(lèi)3萬(wàn)元。
國有資產(chǎn)占有使用情況:
一是車(chē)輛情況:我單位有一輛用于流浪乞討救助的公務(wù)用車(chē)。
二是房屋情況:我單位房屋面積4226.78平方米,其中本機關(guān)3794.78平方米,下屬單位432平方米。
9、績(jì)效目標管理情況:我單位2022年實(shí)行績(jì)效管理的項目10個(gè),涉及當年財政撥款1886.19萬(wàn)元,實(shí)行績(jì)效目標全覆蓋。
四、名詞解釋?zhuān)?/span>
基本支出:指用于保障部門(mén)機構的正常運轉,完成日常工作任務(wù)所需的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。
項目支出:指用于部門(mén)完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而安排的支出。
“三公”經(jīng)費:指預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費。其中:因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的公務(wù)接待(含外賓接待)費用;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:指單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
五、2022年部門(mén)預算公開(kāi)表格(作為附件)
表一 部門(mén)收支總表
表二 部門(mén)收入總表
表三 部門(mén)支出總表
表四 財政撥款收支總表
表五 一般公共預算支出表
表六 一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類(lèi)表
表七 政府性基金預算收入表
表八 政府性基金預算支出表
表九 國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支預算表
表十 “三公”經(jīng)費支出預算表
表十一 機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款情況表