稷山縣醫療保障局2020年度部門(mén)決算
時(shí)間:2021-09-24 字體大?。骸尽?span id="3vz3ndf" class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2021-09-24 | |||
發(fā)布機構 | 稷山縣人民政府 | 文號 |
第一部分 概況
一、本部門(mén)職責
?。ㄒ唬┴瀼貓绦袊?、省、市關(guān)于醫療保險、生育保險、醫療救助、藥品和醫療服務(wù)價(jià)格管理等醫療保障制度的法律法規、政策、規劃和標準。
?。ǘ┙M織實(shí)施醫療保障基金監督管理辦法,建立健全醫療保障基金安全防控機制,推進(jìn)醫療保障基金支付方式改革。
?。ㄈ┴瀼貓绦嗅t療保障籌資和待遇政策,完善動(dòng)態(tài)調整和區域調劑平衡機制,統籌城鄉醫療保障待遇標準,建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制,貫徹落實(shí)長(cháng)期護理保險制度。
?。ㄋ模┞鋵?shí)城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務(wù)項目、醫療服務(wù)設施等醫保目錄和支付標準,建立動(dòng)態(tài)調整機制,承擔醫保目錄準入相關(guān)工作。
?。ㄎ澹┞鋵?shí)藥品、醫用耗材價(jià)格和醫療服務(wù)項目、醫療服務(wù)設施收費等政策,建立醫保支付醫藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調整機制,推動(dòng)建立市場(chǎng)主導的社會(huì )醫藥服務(wù)價(jià)格形成機制,建立價(jià)格信息監測和信息發(fā)布制度。
?。┞鋵?shí)藥品、醫用耗材的招標采購政策并監督實(shí)施。
?。ㄆ撸┲贫ńy籌區域內定點(diǎn)醫藥機構服務(wù)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施,審核定點(diǎn)醫院、藥店資質(zhì),負責制定定點(diǎn)醫院、藥店的管理辦法,建立健全醫療保障信用評價(jià)體系和信息披露制度,監督管理納入醫保范圍內的醫療服務(wù)行為和醫療費用,依法查處醫療保障領(lǐng)域違法違規行為。
?。ò耍┴撠熱t療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設。組織落實(shí)和完善異地就醫管理和費用結算政策。建立健全醫療保障關(guān)系轉移接續制度。開(kāi)展醫療保障領(lǐng)域對外合作交流。
?。ň牛┙M織實(shí)施統籌區域內醫療保險、生育保險、醫療救助等政策規定,指導全縣醫療保障經(jīng)辦業(yè)務(wù)。
?。ㄊ┩瓿煽h委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
?。ㄊ唬┞毮苻D變。完善統一的職工、城鄉居民基本醫療保險、大病保險和醫療救助制度,建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系,不斷提高醫療保障水平,確保醫保資金合理使用、安全可控,推進(jìn)醫療、醫保、醫藥“三醫聯(lián)動(dòng)”改革,更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
?。ㄊ┡c縣衛健局有關(guān)職責分工??h衛健局、縣醫保局等部門(mén)在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接,建立溝通協(xié)商機制,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫療資源使用效率和醫療保障水平?!?nbsp;
二、機構設置情況
單位名稱(chēng)
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行政編制 |
事 業(yè) 編 制 |
年 末 實(shí) 有 人 數 |
行政 |
事業(yè)在職 |
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合計 |
行政 |
工勤 |
合計 |
行政在職 |
工勤在職 |
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稷山縣醫療保障局 |
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6 |
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26 |
5 |
5 |
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21 |
第二部分 2020年度部門(mén)決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)
六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
?。?020年我單位無(wú)“三公”經(jīng)費支出)
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表
?。?020年我單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出)
十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明(可根據實(shí)際情況附圖說(shuō)明)
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收入總計5391.56萬(wàn)元、支出總計5405.39萬(wàn)元。與2019年相比,收入總計增加1389.61萬(wàn)元,上升34.7%,支出總計增加1409.58萬(wàn)元,上升35.2%。主要原因是2020年城鄉居民基本醫療保險基金支出增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年度收入合計5391.56萬(wàn)元,其中:一般公共預算財政撥款5378.56萬(wàn)元,占比99.8%,政府性基金預算財政撥款13萬(wàn)元,占比0.2%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年度支出合計5405.39萬(wàn)元,其中:一般公共預算財政撥款支出5392.39萬(wàn)元,占比99.8%,政府性基金預算財政撥款支出13萬(wàn)元,占比0.2%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財政撥款收入總計5391.56萬(wàn)元、支出總計5405.39萬(wàn)元。與2019年相比,財政撥款收入總計增加1380.91萬(wàn)元,上升34%,財政撥款支出總計增加1409.58萬(wàn)元,上升35%。主要原因是城鄉居民基本醫療保險基金收入與支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況
2020年度財政撥款支出5392.39萬(wàn)元,占本年支出合計的99.7%。與2019年相比,財政撥款支出增加1410.61萬(wàn)元,增加35%。主要原因城鄉居民基本醫療保險支出增加。其中,人員經(jīng)費5332.29萬(wàn)元,占比98.8%,日常公用經(jīng)費14.12萬(wàn)元,占比0.2%。
?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況
2020年度財政撥款支出5392.39萬(wàn)元,主要用于以下方面:社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出25.48萬(wàn)元,占0.5%;衛生健康(類(lèi))支出5242.53萬(wàn)元,占97.2%;農林水(類(lèi))支出108.45萬(wàn)元,占2%;住房保障(類(lèi))支出15.93萬(wàn)元,占0.3%。
?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算3767.31萬(wàn)元,支出決算5392.39萬(wàn)元,完成年初預算的143%。其中:
一般公共服務(wù)支出年初預算3767.3萬(wàn)元,支出決算5405.39萬(wàn)元完成年初預算的144%,用于城鄉居民醫療保險基金的支出。較2019年決算增加1389.61萬(wàn)元,增長(cháng)34.7%,主要原因城鄉居民基本醫療保險支出增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財政撥款基本支出262.64萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費248.52萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會(huì )保障、住房公積金等;公用經(jīng)費14.12萬(wàn)元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、郵電費、水費、電費、差旅費、維修(護)費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
我單位2020年無(wú)“三公”經(jīng)費
?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
我單位2020年無(wú)“三公”經(jīng)費
八、其他重要事項情況說(shuō)明
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明
2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出14.12萬(wàn)元,比2019年減少4.39萬(wàn)元,減少23%。主要原因是:2020年我單位壓縮機關(guān)運行成本。
?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明
2020年度政府采購支出總額2.9萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出2.9萬(wàn)元。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日,本部門(mén)無(wú)公務(wù)用車(chē)。
行號 |
卡片分類(lèi) |
期末日期 |
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數量/面積 |
價(jià)值 |
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合計 |
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217852.28元 |
1 |
土地房屋及建筑物 |
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1317.65元 |
2 |
通用設備 |
109 |
159792.59元 |
3 |
家具、用具、裝具 |
232 |
56742.04元 |
?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明
?。?)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。應根據預算績(jì)效管理要求,我部門(mén)組織對2020年度省級財政預算安排的專(zhuān)項資金類(lèi)和300萬(wàn)元以上的經(jīng)費補助類(lèi)2個(gè)項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評,涉及預算資金3285萬(wàn)元,占一般公共預算項目支出總額的60.8%。
?。?)部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果。
建檔立卡個(gè)人繳費縣級配套資金項目績(jì)效自評綜述:根據年初設定的績(jì)效目標,項目自評得分為94分。全年預算數為65.66萬(wàn)元,執行數為65.07萬(wàn)元,完成預算的99%。項目績(jì)效目標完成情況:一是我縣建檔立卡貧困人口共計8676人,已全部參與;二是解決了建檔立卡貧困人口的醫療費用。下一步改進(jìn)措施:繼續強化建檔立卡個(gè)人繳費縣級配套資金監管。
城鄉醫療救助項目績(jì)效自評綜述:根據年初設定的績(jì)效目標,項目自評得分為93分。全年預算數為469萬(wàn)元,執行數為501萬(wàn)元,完成預算的108%???jì)效目標完成情況:2020年我縣城鄉醫療救助人數共計1742人,解決了城鄉居民的后顧之憂(yōu)。下一步改進(jìn)措施繼續強化城鄉醫療救助生活補助資金監管,加強城鄉居民的信息采集工作,及時(shí)核對相關(guān)數據,保障城鄉醫療救助資金及時(shí)足額發(fā)放到位。
城鄉居民縣級配套資金項目績(jì)效自評綜述:根據年初設定的績(jì)效目標,項目自評得分為95分。全年預算數為2728萬(wàn)元,
執行數為2662.51萬(wàn)元,完成預算的92%???jì)效目標完成情況:解決城鄉居民的醫療費用,維護社會(huì )穩定。下一步改進(jìn)措施繼續強化城鄉醫療救助生活補助資金監管,加強城鄉居民的信息采集工作,及時(shí)核對相關(guān)數據,保障資金正常運行。
?。?)部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果。
我單位無(wú)部門(mén)評價(jià)報告
?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項
我單位無(wú)其他需要說(shuō)明的事項。
第四部分 名詞解釋
部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求,對本部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋。
財政撥款收入:指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。
- 事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
- 經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
- 其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。
- 使用非財政撥款結余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
- 年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。
- 結余分配:指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
- 年末結轉和結余:指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。
- 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
- 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
- “三公”經(jīng)費:指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
- 機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。