稷山縣醫療保障局2021年度部門(mén)預算
時(shí)間:2021-05-10 字體大?。骸尽?span id="goc2mma" class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2021-05-10 | |||
發(fā)布機構 | 文號 |
一、主要職能
(一)貫徹執行國家、省、市關(guān)于醫療保險、生育保險、醫療救助、藥品和醫療服務(wù)價(jià)格管理等醫療保障制度的法律法規、政策、規劃和標準。
(二)組織實(shí)施醫療保障基金監督管理辦法,建立健全醫療保障基金安全防控機制,推進(jìn)醫療保障基金支付方式改革。
(三)貫徹執行醫療保障籌資和待遇政策,完善動(dòng)態(tài)調整和區域調劑平衡機制,統籌城鄉醫療保障待遇標準,建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制,貫徹落實(shí)長(cháng)期護理保險制度。
(四)落實(shí)城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務(wù)項目、醫療服務(wù)設施等醫保目錄和支付標準,建立動(dòng)態(tài)調整機制,承擔醫保目錄準入相關(guān)工作。
(五)落實(shí)藥品、醫用耗材價(jià)格和醫療服務(wù)項目、醫療服務(wù)設施收費等政策,建立醫保支付醫藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調整機制,推動(dòng)建立市場(chǎng)主導的社會(huì )醫藥服務(wù)價(jià)格形成機制,建立價(jià)格信息監測和信息發(fā)布制度。
(六)落實(shí)藥品、醫用耗材的招標采購政策并監督實(shí)施。
(七)制定統籌區域內定點(diǎn)醫藥機構服務(wù)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施,審核定點(diǎn)醫院、藥店資質(zhì),負責制定定點(diǎn)醫院、藥店的管理辦法,建立健全醫療保障信用評價(jià)體系和信息披露制度,監督管理納入醫保范圍內的醫療服務(wù)行為和醫療費用,依法查處醫療保障領(lǐng)域違法違規行為。
(八)負責醫療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設。組織落實(shí)和完善異地就醫管理和費用結算政策。建立健全醫療保障關(guān)系轉移接續制度。開(kāi)展醫療保障領(lǐng)域對外合作交流。
(九)組織實(shí)施統籌區域內醫療保險、生育保險、醫療救助等政策規定,指導全縣醫療保障經(jīng)辦業(yè)務(wù)。
(十)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(十一)職能轉變。完善統一的職工、城鄉居民基本醫療保險、大病保險和醫療救助制度,建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系,不斷提高醫療保障水平,確保醫保資金合理使用、安全可控,推進(jìn)醫療、醫保、醫藥“三醫聯(lián)動(dòng)”改革,更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
(十二)與縣衛健局有關(guān)職責分工??h衛健局、縣醫保局等部門(mén)在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接,建立溝通協(xié)商機制,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。
二、部門(mén)預算單位構成:稷山縣醫療保障局
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明:
1、收入預算編制情況:我單位為2019年機構改革新成立單位、2019年無(wú)年初預算。2020年收入預算 3767.3萬(wàn)元,2021年收入預算為3295.87萬(wàn)元,較上年變動(dòng)減少471.43萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款 3295.87萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元。
2、基本支出編制情況:2021年基本支出 249.26萬(wàn)元.較2020年增加15.8萬(wàn)元,主要原因;工資調資,大病醫療保險,工傷保險,退休人員取暖費用列入單位預算。
3、一般公共預算項目支出編制情況:2021年一般公共預算項目支出 3046.61 萬(wàn)元。較上年減少487.23萬(wàn)元。主要原因是:上級專(zhuān)款城鄉醫療救助2021年不再列入預算支出項目主要有:(1):離休干部醫療費113.8萬(wàn)元。(2):城鄉居民醫療保險2784萬(wàn)元。(3):建檔立卡貧困人口補充醫療保險和建檔立卡貧困人口醫保個(gè)人繳費補助113.81萬(wàn)元。(4):工作經(jīng)費35萬(wàn)元。
4、政府性基金預算項目支出編制情況:我單位2021年無(wú)政府性基金預算。
5、“三公”經(jīng)費預算情況:2021年我單位無(wú)“三公”經(jīng)費預算。
6、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況:2021年機關(guān)運行經(jīng)費預算 14.04萬(wàn)元,比2020年增加1.8萬(wàn)元,增加原因在于機構改革在編人員增加。
7、政府采購預算情況:2021年政府采購預算 3.62萬(wàn)元,其中:貨物類(lèi) 3.62萬(wàn)元,工程類(lèi)和服務(wù)類(lèi)0萬(wàn)元。
8、國有資產(chǎn)占有使用情況:
車(chē)輛情況: 我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。
房屋情況:我單位租賃辦公用房 355.16平方米。
9、績(jì)效目標管理情況:2021年實(shí)行績(jì)效目標管理的項目5個(gè),涉及當年財政撥款3011.61萬(wàn)元。
四、名詞解釋?zhuān)?/span>
1、基本支出:指用于保障部門(mén)機構的正常運轉,完成日常工作熱任務(wù)所需的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。
2、項目支出:指用于部門(mén)完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而安排的支出。
3、“三公”經(jīng)費: 指預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費。其中:因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的公務(wù)接待(含外賓接待)費用;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
4、機關(guān)運行經(jīng)費:指單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
五、2021年稷山縣醫療保障局預算公開(kāi)表格
表一 預算收支總表
表二 預算收入總表
表三 預算支出總表
表四 財政撥款預算收支總表
表五 一般公共預算支出表
表六 一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類(lèi)表
表七 政府性基金預算收入表
表八 政府性基金預算支出表
表九 “三公”經(jīng)費支出預算表
表十 機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況統計表