稷山縣糧食局2018年度部門(mén)決算
時(shí)間:2019-10-16 字體大?。骸尽?span id="miiq2ms" class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2019-10-16 | |||
發(fā)布機構 | 文號 |
第一部分 概況
一、主要職能
1、貫徹國家、省、市有關(guān)糧食工作的方針、政策、法規、研究擬定具體實(shí)施方案并組織實(shí)施。
2、編制全縣糧油供求的中長(cháng)期規劃和年度、季度計劃,具體組織實(shí)施全縣糧油的購、銷(xiāo)、存、加工轉化等各項業(yè)務(wù)活動(dòng)及統計上報工作。
3、負責搞好全縣糧食收購工作,確保國家收購農民余糧政策的貫徹落實(shí);對國家儲備糧油管理。
4、負責全縣糧食系統政策性糧油業(yè)務(wù)和糧企業(yè)的財務(wù)管理及核算統計上報工作。
5、根據有關(guān)規定,對你全縣糧油購銷(xiāo)價(jià)格和糧油市場(chǎng)進(jìn)行管理和監督管理。
6、承擔全縣糧食系統體制改革、教育培訓、基本建設、技術(shù)改造及網(wǎng)點(diǎn)設置建設和糧油經(jīng)營(yíng)等工作。
7、承擔縣政府交辦的其他工作。
二、部門(mén)決算單位機構設置以及人員構成情況
部門(mén)決算單位構成:稷山縣糧食局,編制人數 47 人,期末在職人員35人,離休人員23人。局機關(guān)內設辦公室、會(huì )計股、業(yè)務(wù)股、儲運股.
單位名稱(chēng) |
行政編制 |
事業(yè) 編制 |
年末實(shí)有人數 |
行政 |
事業(yè) 在職 |
||||
合計 |
行政 |
工勤 |
合計 |
行政 在職 |
工勤 在職 |
||||
稷山縣糧食局 |
8 |
7 |
1 |
39 |
35 |
8 |
7 |
1 |
27 |
第二部分 2018年度部門(mén)決算報表
一、收入支出決算總表 公開(kāi)01表
二、收入決算表 公開(kāi)02表
三、支出決算表 公開(kāi)03表
四、財政撥款收入支出決算總表 公開(kāi)04表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一) 公開(kāi)05表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二) 公開(kāi)06表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 公開(kāi)07表
八、 政府性基金收入預算財政撥款收入支出決算表 公開(kāi)08表
九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表 公開(kāi)09表
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2018年度收入總計869.96萬(wàn)元、支出總計869.96萬(wàn)元,與2017年收入支出相比均無(wú)變化.
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計869.96萬(wàn)元,其中:財政撥款收入869.96萬(wàn)元,占比100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計869.96萬(wàn)元,其中:基本支出184.96萬(wàn)元,占比21%;項目支出685萬(wàn)元,占比79%。
三、支出決算具體情況
本年一般公共服務(wù)支出869.964萬(wàn)元,完成預算的100%;208社會(huì )保障和就業(yè)支出79.84萬(wàn)元,完成預算的100%;210醫療衛生與計劃生育支出支出4.69萬(wàn)元,完成預算的100%;221住房保障支出7.82萬(wàn)元,完成預算的100%。其中:
行政運行102.28萬(wàn)元,用于工資及日常公用經(jīng)費。較2017年減少15.02萬(wàn)元,下降12.8%,主要原因:在職人員保險分科目核算。
一般行政管理事務(wù)94.80萬(wàn)元,用于單位工作經(jīng)費。較2017年增加14.17萬(wàn)元,增長(cháng)17.57%,主要原因:?jiǎn)挝还媒?jīng)費和差旅費有所增加。
歸口管理的行政單位離退休47.15萬(wàn)元,用于離休人員工資。較2017年增加47.15萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因:去年無(wú)此科目,本年離休人員工資單獨核算。
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出15.64萬(wàn)元,用于在職人員養老保險。較2017年增加15.64萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因:去年無(wú)此科目,本年在職人員養老保險單獨核算。
死亡撫恤17.05萬(wàn)元,用于死亡撫恤金。較2017年增加17.05萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因:去年無(wú)此科目,本年撫恤金單獨核算。
行政單位醫療4.69萬(wàn)元,用于行政在職人員醫療保險。較2017年增加4.69萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因:去年無(wú)此科目,本年行政在職人員醫療保險單獨核算。
住房公積金7.82萬(wàn)元,用于在職人員住房公積金。較2017年增加7.82萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因:去年無(wú)此科目,本年在職人員住房公積金單獨核算
項目支出 685萬(wàn)元。其中:縣儲備補貼187萬(wàn)元;糧食財務(wù)掛賬利息431萬(wàn)元;糧食信息統計5萬(wàn)元;糧食體制補貼36萬(wàn)元;糧庫提升改造26萬(wàn)元
其他項目支出
四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明。
我單位2018年度無(wú)三公經(jīng)費
五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明。
2018年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出10.14萬(wàn)元,比2017年減少2.14萬(wàn)元,減少17.4%,主要原因是:差旅費等減少。
六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2018年12月31日,我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。
固定資產(chǎn)情況:
行號 |
卡片分類(lèi) |
期末日期 |
|
數量/面積 |
價(jià)值 |
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合計 |
|
|
3705658 |
1 |
土地 |
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2 |
房屋 |
2530 |
3560938 |
3 |
通用設備 |
|
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4 |
專(zhuān)用設備 |
|
|
5 |
家具、用具、裝具 |
197 |
65220 |
6 |
無(wú)形資產(chǎn) |
|
|
七、政府采購情況
我單位2018年度無(wú)政府采購
八、績(jì)效評價(jià)情況
我單位本年無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。
第四部分 名詞解釋
(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(三)“三公”經(jīng)費:指市直各預算單位用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(四)機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。