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    稷山縣糧食局2017年度部門(mén)決算

    時(shí)間:2018-09-19           字體大?。骸尽?span id="80c2uqs" class="Big">大  中  小 】

    信息索引號 發(fā)布時(shí)間 2018-09-19
    發(fā)布機構 文號

    第一部分概況:

     一、主要職能

    1、貫徹國家、省、市有關(guān)糧食工作的方針、政策、法規、研究擬定具體實(shí)施方案并組織實(shí)施。

        2、編制全縣糧油供求的中長(cháng)期規劃和年度、季度計劃,具體組織實(shí)施全縣糧油的購、銷(xiāo)、存、加工轉化等各項業(yè)務(wù)活動(dòng)及統計上報工作。

        3、負責搞好全縣糧食收購工作,確保國家收購農民余糧政策的貫徹落實(shí);對國家儲備糧油管理。

        4、負責全縣糧食系統政策性糧油業(yè)務(wù)和糧企業(yè)的財務(wù)管理及核算統計上報工作。

        5、根據有關(guān)規定,對你全縣糧油購銷(xiāo)價(jià)格和糧油市場(chǎng)進(jìn)行管理和監督管理。

        6、承擔全縣糧食系統體制改革、教育培訓、基本建設、技術(shù)改造及網(wǎng)點(diǎn)設置建設和糧油經(jīng)營(yíng)等工作。

        7、承擔縣政府交辦的其他工作。

        二、部門(mén)決算單位和人員構成情況

    納入本套表部門(mén)決算匯編范圍的單位1  個(gè):稷山縣糧食局

    單位名稱(chēng)

    行政編制           

    事業(yè)編制

    年末實(shí)有人數

    行政

    事業(yè)在職

    合計       

    行政   

    工勤   

    合計       

    行政 在職

    工勤在職

    稷山縣糧食局

    8

    7

    1

    39

    35

    8

    7

    1

    2

    第二部分 2017年度部門(mén)決算報表(詳見(jiàn)附件9張表)

    一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表

    二、收入決算表                               公開(kāi)02表

    三、支出決算表                               公開(kāi)03表

    四、財政撥款收入支出決算總表  公開(kāi)04表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)     公開(kāi)05表

    六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)     公開(kāi)06表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表    公開(kāi)07表

    我單位無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出

    八、 政府性基金收入預算財政撥款收入支出決算表             公開(kāi)08表

    九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                           公開(kāi)09表

    第三部分、2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

    一、年度收支情況:

        2017年度收入 869 萬(wàn)元,比上年度增長(cháng) -16 %。其中:一般公共預算財政撥款收入869  萬(wàn)元,比上年度增長(cháng) -15 %;政府性基金預算財政撥款  0萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)-100 %。

        2017年度支出 869  萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)  -16 %。其中:基本支出117  萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)  26 %;增加因素有:工資標準提高、增加交通補貼。項目支出 751 萬(wàn)元,比上年度增長(cháng) -23  %。減少因素有:危倉老庫改造和節能改造減少。

        1、基本支出  117萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費 105 萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、生活補助;公用經(jīng)費 12 萬(wàn)元,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)維護費、其他交通服務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。

    2、項目支出  751萬(wàn)元。其中:縣儲備補貼187萬(wàn)元;糧食財務(wù)掛賬利息430萬(wàn)元;糧食信息統計5萬(wàn)元;糧食體制補貼36萬(wàn)元;輪換費用53萬(wàn)元;糧庫提升改造40萬(wàn)元。

    二、“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行費支出情況:

    單位:萬(wàn)元

    項目

    本年

    上年

    比上年增減

    增減%

       1.“三公”經(jīng)費支出

    0

    0

    0

    0

          其中:因公出國(境)費

    0

    0

    0

    0

               公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費

    0

    0

    0

    0

                其中:公務(wù)用車(chē)購置費

    0

    0

    0

    0

                     公務(wù)用車(chē)運行維護費

    0

    0

    0

    0

                公務(wù)接待費

    0

    0

    0

    0

       2.機關(guān)運行經(jīng)費

    12

    7

    5

    41%

    我單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求,進(jìn)一步從嚴控制“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費,全年實(shí)際支出比上年有所節約。

    1、公務(wù)用車(chē)購置:全年公車(chē)購置0臺,年末車(chē)輛保有量1臺。公車(chē)改革,車(chē)輛封存。

    2、公務(wù)接待無(wú)。

    3、機關(guān)運行經(jīng)費:主要為保障行政單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、日常維修(護)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出31.79萬(wàn)元,比上年減少52.61萬(wàn)元。減少原因:在預算執行中,嚴格控制厲行節約。

    三、政府采購情況:

    2017年無(wú)采購支出

    四、固定資產(chǎn)占用情況:

                                                      單位:元

    行號

    卡片分類(lèi)

    期末日期

    數量/面積

    價(jià)值

    合計

       

    3705658

    1

    土地

       

    2

    房屋

    2530

    3560938

    3

    車(chē)輛

    1

    79500

    4

    通用設備

       

    5

    專(zhuān)用設備

       

    6

    家具、用具、裝具

    197

    65220

    五、績(jì)效評價(jià)情況:我單位本年無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。

    第四部分、名詞解釋

    (根據單位性質(zhì)選擇相對應的行政或事業(yè)名詞解釋)

        1、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項收入。包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。

        7、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

        8、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

        9、機關(guān)運行費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

        10、因公出國(境)費用:指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

        11、公務(wù)接待費:指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

        12、公務(wù)用車(chē)運行維護費:指單位公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費等支出。

        13、公務(wù)用車(chē)購置:指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)。

        14、人員經(jīng)費:指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”。

        15、日常公用經(jīng)費:指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

        16、“三公”經(jīng)費:是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。

        17、上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

        18、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

     

    文件名 : 山西省運城市稷山縣糧食局.XLS

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