稷山縣糧食局2016年度部門(mén)決算
時(shí)間:2017-09-20 字體大?。骸尽?span id="aeqceei" class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2017-09-20 | |||
發(fā)布機構 | 文號 |
第一部分概況:
一、主要職能
1、貫徹國家、省、市有關(guān)糧食工作的方針、政策、法規、研究擬定具體實(shí)施方案并組織實(shí)施。
2、編制全縣糧油供求的中長(cháng)期規劃和年度、季度計劃,具體組織實(shí)施全縣糧油的購、銷(xiāo)、存、加工轉化等各項業(yè)務(wù)活動(dòng)及統計上報工作。
3、負責搞好全縣糧食收購工作,確保國家收購農民余糧政策的貫徹落實(shí);對國家儲備糧油管理。
4、負責全縣糧食系統政策性糧油業(yè)務(wù)和糧企業(yè)的財務(wù)管理及核算統計上報工作。
5、根據有關(guān)規定,對你全縣糧油購銷(xiāo)價(jià)格和糧油市場(chǎng)進(jìn)行管理和監督管理。
6、承擔全縣糧食系統體制改革、教育培訓、基本建設、技術(shù)改造及網(wǎng)點(diǎn)設置建設和糧油經(jīng)營(yíng)等工作。
7、承擔縣政府交辦的其他工作。
二、部門(mén)決算單位構成情況
納入本套表部門(mén)決算匯編范圍的單位1個(gè):稷山縣糧食局
第二部分 2016年度部門(mén)決算報表(詳見(jiàn)附件9張表)
一、收入支出決算總表 公開(kāi)01表
二、收入決算表 公開(kāi)02表
三、支出決算表 公開(kāi)03表
四、財政撥款收入支出決算總表 公開(kāi)04表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一) 公開(kāi)05表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二) 公開(kāi)06表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 公開(kāi)07表
八、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表 公開(kāi)08表
九、三公經(jīng)費公開(kāi)表 公開(kāi)09表
第三部分 2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、年度收支情況:
2016年度收入1011.3萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)103%。其中:一般公共預算財政撥款收入1000.4萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)135%;政府性基金預算財政撥款11萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)-567%。
2016年度支出1011.3萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)84 %。其中:基本支出86.5萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)12%;項目支出924.8萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)96%。增長(cháng)因素有:工資標準提高、增加工會(huì )經(jīng)費、交通補貼、財務(wù)掛賬利息。
1、基本支出86.5萬(wàn)元。其中:主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、生活補助;其中公用經(jīng)費6萬(wàn)元,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、勞務(wù)費、其他交通服務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。
2、項目支出924.8萬(wàn)元。其中:能源節約84.9萬(wàn);糧食統計信息5萬(wàn) ;糧食財務(wù)掛賬利息432萬(wàn);儲備糧補貼186.8萬(wàn)元;危倉老庫改造135萬(wàn)元;應急輪換糧食體制補貼81.1萬(wàn)元。
二、“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行費支出情況:
我單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求,進(jìn)一步從嚴控制“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費,全年實(shí)際支出比上年有所節約。
1、公務(wù)用車(chē)購置:全年公車(chē)購置0臺,年末車(chē)輛保有量1臺,公車(chē)改革,車(chē)輛封存。
2、公務(wù)接待費0萬(wàn)元。
3、機關(guān)運行經(jīng)費:主要為保障行政單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費。2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出6萬(wàn)元,比上年增加1.5萬(wàn)元。增加原因:增加了車(chē)補和編制人員。
三、政府采購情況:
2016年采購支出總額135萬(wàn)元。
四、固定資產(chǎn)占用情況:
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2、上級補助收入:指行政單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
3、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
4、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
5、機關(guān)運行費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
6、因公出國(境)費用:指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
7、公務(wù)接待費:指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
8、公務(wù)用車(chē)運行維護費:指單位公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費等支出。
9、公務(wù)用車(chē)購置:指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)。
10、人員經(jīng)費:指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”。
11、日常公用經(jīng)費:指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
12、“三公”經(jīng)費:是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。