稷山縣社區服務(wù)中心2019年度部門(mén)預算
時(shí)間:2019-03-19 字體大?。骸尽?span id="5t19dfr" class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2019-03-19 | |||
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一、主要職能
1、宣傳和執行黨的方針政策和上級黨組織的決議、決定,宣傳和執行國家法律法規、團結組織黨員和群眾,保證縣委、縣政府各項任務(wù)在社區轄區內順利實(shí)施。
2、協(xié)助上級黨委抓好社區的政治思想工作和精神文明建設,提高居民素質(zhì),創(chuàng )造良好的社會(huì )環(huán)境。
3、協(xié)助相關(guān)職能部門(mén)做好社區轄區的市容管理、環(huán)境衛生管理、市政設施和園林綠化管理服務(wù)工作。
4、協(xié)助相關(guān)職能部門(mén)做好社區轄區的城鎮低保、優(yōu)撫救濟、擁軍優(yōu)屬、婚姻管理服務(wù)等工作。
5、協(xié)助相關(guān)職能部門(mén)做好社區轄區居民的計劃生育管理、勞動(dòng)人口就業(yè)管理,協(xié)助公安部門(mén)做好社區轄區內戶(hù)籍和流動(dòng)人口管理服務(wù)等工作。
6、協(xié)助相關(guān)職能部門(mén)做好社區轄區的普法宣傳、矛盾調解、社會(huì )治安綜合治理、信訪(fǎng)等工作。
7、承擔縣委、縣政府交辦的其他工作事項。
二、部門(mén)預算單位構成:社區服務(wù)中心部門(mén)預算單位構成包括:社區服務(wù)中心機關(guān),下屬汾水、民悅、稷王、大佛、民樂(lè )、濱河六個(gè)居委會(huì ),是2019年新增獨立編制預算和公開(kāi)單位。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明:
1、收入預算編制情況:2019年收入預算307.23萬(wàn)元,比2018年增加153萬(wàn)元。增加原因有社區專(zhuān)職人員報酬、社區服務(wù)群眾經(jīng)費、新成立居委會(huì )裝修及辦公用具配置。其中:一般公共預算撥款307.23萬(wàn)元。
2、基本支出編制情況:2019年基本支出74.39萬(wàn)元,比2018年增加16.48萬(wàn)元。其中工資福利支出71.42萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出2.97萬(wàn)元。增加因素有工資標準提高、人員增加。
3、一般公共預算項目支出編制情況:2019年一般公共預算項目支出232.84萬(wàn)元,比2018年增加136.52萬(wàn)元。主要有:2019年社區工作經(jīng)費51萬(wàn)元,社區房屋租賃費22.8萬(wàn)元,社區服務(wù)群眾 專(zhuān)項經(jīng)費12萬(wàn)元,新成立居委會(huì )裝修及辦公用具配置經(jīng)費28萬(wàn)元,社區專(zhuān)職工作人員報酬119.04萬(wàn)元。
4、政府性基金預算項目支出編制情況:我單位2019年無(wú)政府性基金預算。
5、“三公”經(jīng)費預算情況:2019年“三公”經(jīng)費預算0.2 萬(wàn)元 。其中:公務(wù)接待費預算0.2 萬(wàn)元,用于退役軍人接待費用。本單位2019年無(wú)因公出國(境)費用預算,無(wú)公務(wù)用車(chē)運行維護費預算,無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費預算。
6、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況:2019年機關(guān)運行經(jīng)費預算2.97萬(wàn)元。
7、政府采購預算情況:政府采購預算21.64萬(wàn)元,其中:貨物類(lèi)2.34萬(wàn)元,服務(wù)類(lèi)1.1萬(wàn)元,工程類(lèi)18.2萬(wàn)元。
8、國有資產(chǎn)占有使用情況:
車(chē)輛情況:我單位沒(méi)有公務(wù)用車(chē)。
房屋情況:我部門(mén)房屋面積669.85平方米,其中下屬濱河居委會(huì )168.8 平方米,民悅居委會(huì )501.05平方米。另外居委會(huì )租賃辦公用房1842平方米。
9、績(jì)效目標管理情況:2019年實(shí)行績(jì)效目標管理的項目1個(gè),涉及一般公共預算當年撥款119.04萬(wàn)元?! ?nbsp;
四、名詞解釋?zhuān)?/span>
基本支出:指用于保障部門(mén)機構的正常運轉,完成日常工作任務(wù)所需的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。
項目支出:指用于部門(mén)完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而安排的支出。
“三公”經(jīng)費:指預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費。其中:因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的公務(wù)接待(含外賓接待)費用;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:指單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
五、2019年部門(mén)預算公開(kāi)表格
表一 預算收支總表
表二 預算收入總表
表三 預算支出總表
表四 財政撥款預算收支總表
表五 一般公共預算支出表
表六 一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類(lèi)表
表七 政府性基金預算收入表
表八 政府性基金預算支出表
表九 “三公”經(jīng)費支出預算表
表十 機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況統計表