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    稷山縣社區服務(wù)中心2018年度部門(mén)決算

    時(shí)間:2019-10-16           字體大?。骸尽?span id="648ogig" class="Big">大  中  小 】

    信息索引號 發(fā)布時(shí)間 2019-10-16
    發(fā)布機構 文號

      第一部分  概況

      一、部門(mén)主要職責

      1、宣傳和執行黨的方針政策和上級黨組織的決議、決定,宣傳和執行國家法律法規、團結組織黨員和群眾,保證縣委、縣政府各項任務(wù)在社區轄區內順利實(shí)施。

      2、協(xié)助上級黨委抓好社區的政治思想工作和精神文明建設,提高居民素質(zhì),創(chuàng )造良好的社會(huì )環(huán)境。

      3、協(xié)助相關(guān)職能部門(mén)做好社區轄區的市容管理、環(huán)境衛生管理、市政設施和園林綠化管理服務(wù)工作。

      4、協(xié)助相關(guān)職能部門(mén)做好社區轄區的城鎮低保、優(yōu)撫救濟、擁軍優(yōu)屬、婚姻管理服務(wù)等工作。

      5、協(xié)助相關(guān)職能部門(mén)做好社區轄區居民的計劃生育管理、勞動(dòng)人口就業(yè)管理,協(xié)助公安部門(mén)做好社區轄區內戶(hù)籍和流動(dòng)人口管理服務(wù)等工作。

      6、協(xié)助相關(guān)職能部門(mén)做好社區轄區的普法宣傳、矛盾調解、社會(huì )治安綜合治理、信訪(fǎng)等工作。

      7、承擔縣委、縣政府交辦的其他工作事項。

      二、部門(mén)決算單位機構設置以及人員構成情況

      部門(mén)決算單位構成:社區服務(wù)中心機關(guān),下設東城居委會(huì ),中城居委會(huì ),西城居委會(huì )。編制人數11人,期末在職人員8人。社區服務(wù)中心內設辦公室、計生辦、民政辦。

    單位名稱(chēng)

    行政編制           

    事業(yè)編制

    年末實(shí)有人數

    行政

    事業(yè)在職

    合計       

    行政   

    工勤   

    合計       

    行政 在職

    工勤在職

    稷山縣社區服務(wù)中心

     

     

     

    11

    8

     

     

     

    8

       

      第二部分  2018年度部門(mén)決算報表

      一、收入支出決算總表                                      公開(kāi)01表

      二、收入決算表                                            公開(kāi)02表

      三、支出決算表                                            公開(kāi)03表

      四、財政撥款收入支出決算總表                              公開(kāi)04表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)                  公開(kāi)05表

      六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)                  公開(kāi)06表

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表            公開(kāi)07表

      八、 政府性基金收入預算財政撥款收入支出決算表             公開(kāi)08表

      九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                            公開(kāi)09表

      第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

      一、收入決算情況說(shuō)明

      本年收入合計233.49萬(wàn)元,其中:財政撥款收入233.49萬(wàn)元,占比100%。

      二、支出決算情況說(shuō)明

      本年支出合計223.48萬(wàn)元,其中:基本支出64.01萬(wàn)元,占比29%;項目支出159.48萬(wàn)元,占比71%。

      三、支出決算具體情況

      本年201一般公共服務(wù)支出208.09萬(wàn)元,完成預算的148.81%;208社會(huì )保障和就業(yè)支出8.55萬(wàn)元,完成預算的106.88%;210醫療衛生與計劃生育支出支出2.57萬(wàn)元,完成預算的107.08%;221住房保障支出4.28萬(wàn)元,完成預算的107%。其中:

      一般行政管理事務(wù)26.74萬(wàn)元,用于單位日常工作經(jīng)費。較2017年下降11.61萬(wàn)元,主要原因:我單位于2017年下半年才成立,經(jīng)費支出較少。

      事業(yè)運行48.61萬(wàn)元,用于在職人員工資及補貼。較2017年增長(cháng)100%,主要原因:本年工資及補貼用此科目核算。

      其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)支出132.74萬(wàn)元,用于單位工作經(jīng)費及下屬居委會(huì )補助。較2017年增長(cháng)100%,主要原因:我單位17年下半年成立,無(wú)此科目支出,本年新增科目。

      機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出8.55萬(wàn)元,用于在職人員養老保險。較2017年增長(cháng)100%,主要原因:去年無(wú)此科目,本年在職人員養老保險單獨核算。

      事業(yè)單位醫療2.57萬(wàn)元,用于事業(yè)在職人員醫療保險。較2017年增長(cháng)100%,主要原因:去年無(wú)此科目,本年事業(yè)人員醫療保險單獨核算。

      住房公積金4.28萬(wàn)元,用于在職人員住房公積金。較2017年增長(cháng)100%,主要原因:去年無(wú)此科目,本年在職人員住房公積金單獨核算。

      四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明。

      2018年度,“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.14萬(wàn)元,完成預算的70%,比上年增加0.14萬(wàn)元,增加原因:我單位去年底才成立,本年正常發(fā)生。其中公務(wù)接待費支出0.14萬(wàn)元,全年接待1批次,共7人。

      項目

      本年

      上年

     比上年增減

      增減%

         1.“三公”經(jīng)費支出

      0.14

       

      0.14

      100

            其中:因公出國(境)費

       

       

       

       

               公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費

       

       

       

       

                  其中:公務(wù)用車(chē)購置費

       

       

       

       

                       公務(wù)用車(chē)運行維護費

       

       

       

       

                  公務(wù)接待費

      0.14

       

      0.14

      100

      五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明。

      我單位為全額事業(yè)單位,故無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費支出。

      六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

      截至2018年12月31日,我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

    行號

    卡片分類(lèi)

    期末日期

     

     

    數量/面積

    價(jià)值

    合計

     

     

    1545381

    1

    土地

     

     

    2

    房屋

    669.85

         1351648

    3

    通用設備

    27

    115485

    4

    專(zhuān)用設備

     

     

    5

    家具、用具、裝具

    280

    78248

    6

    無(wú)形資產(chǎn)

     

     

      固定資產(chǎn)情況:

      七、政府采購情況

      2018年度,政府采購支出總額0.64萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出0.64萬(wàn)元。

      八、績(jì)效評價(jià)情況

      我單位本年無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。

      第四部分  名詞解釋

     ?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸U蠙C構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

     ?。ǘ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

     ?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費:指市直各預算單位用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

     ?。ㄋ模C關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

    文件名 : 稷山縣社區服務(wù)中心.XLS

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