稷山縣社區服務(wù)中心2018年度部門(mén)決算
時(shí)間:2019-10-16 字體大?。骸尽?span id="648ogig" class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2019-10-16 | |||
發(fā)布機構 | 文號 |
第一部分 概況
一、部門(mén)主要職責
1、宣傳和執行黨的方針政策和上級黨組織的決議、決定,宣傳和執行國家法律法規、團結組織黨員和群眾,保證縣委、縣政府各項任務(wù)在社區轄區內順利實(shí)施。
2、協(xié)助上級黨委抓好社區的政治思想工作和精神文明建設,提高居民素質(zhì),創(chuàng )造良好的社會(huì )環(huán)境。
3、協(xié)助相關(guān)職能部門(mén)做好社區轄區的市容管理、環(huán)境衛生管理、市政設施和園林綠化管理服務(wù)工作。
4、協(xié)助相關(guān)職能部門(mén)做好社區轄區的城鎮低保、優(yōu)撫救濟、擁軍優(yōu)屬、婚姻管理服務(wù)等工作。
5、協(xié)助相關(guān)職能部門(mén)做好社區轄區居民的計劃生育管理、勞動(dòng)人口就業(yè)管理,協(xié)助公安部門(mén)做好社區轄區內戶(hù)籍和流動(dòng)人口管理服務(wù)等工作。
6、協(xié)助相關(guān)職能部門(mén)做好社區轄區的普法宣傳、矛盾調解、社會(huì )治安綜合治理、信訪(fǎng)等工作。
7、承擔縣委、縣政府交辦的其他工作事項。
二、部門(mén)決算單位機構設置以及人員構成情況
部門(mén)決算單位構成:社區服務(wù)中心機關(guān),下設東城居委會(huì ),中城居委會(huì ),西城居委會(huì )。編制人數11人,期末在職人員8人。社區服務(wù)中心內設辦公室、計生辦、民政辦。
單位名稱(chēng) |
行政編制 |
事業(yè)編制 |
年末實(shí)有人數 |
行政 |
事業(yè)在職 |
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合計 |
行政 |
工勤 |
合計 |
行政 在職 |
工勤在職 |
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稷山縣社區服務(wù)中心 |
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11 |
8 |
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8 |
第二部分 2018年度部門(mén)決算報表
一、收入支出決算總表 公開(kāi)01表
二、收入決算表 公開(kāi)02表
三、支出決算表 公開(kāi)03表
四、財政撥款收入支出決算總表 公開(kāi)04表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一) 公開(kāi)05表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二) 公開(kāi)06表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 公開(kāi)07表
八、 政府性基金收入預算財政撥款收入支出決算表 公開(kāi)08表
九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表 公開(kāi)09表
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計233.49萬(wàn)元,其中:財政撥款收入233.49萬(wàn)元,占比100%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計223.48萬(wàn)元,其中:基本支出64.01萬(wàn)元,占比29%;項目支出159.48萬(wàn)元,占比71%。
三、支出決算具體情況
本年201一般公共服務(wù)支出208.09萬(wàn)元,完成預算的148.81%;208社會(huì )保障和就業(yè)支出8.55萬(wàn)元,完成預算的106.88%;210醫療衛生與計劃生育支出支出2.57萬(wàn)元,完成預算的107.08%;221住房保障支出4.28萬(wàn)元,完成預算的107%。其中:
一般行政管理事務(wù)26.74萬(wàn)元,用于單位日常工作經(jīng)費。較2017年下降11.61萬(wàn)元,主要原因:我單位于2017年下半年才成立,經(jīng)費支出較少。
事業(yè)運行48.61萬(wàn)元,用于在職人員工資及補貼。較2017年增長(cháng)100%,主要原因:本年工資及補貼用此科目核算。
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)支出132.74萬(wàn)元,用于單位工作經(jīng)費及下屬居委會(huì )補助。較2017年增長(cháng)100%,主要原因:我單位17年下半年成立,無(wú)此科目支出,本年新增科目。
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出8.55萬(wàn)元,用于在職人員養老保險。較2017年增長(cháng)100%,主要原因:去年無(wú)此科目,本年在職人員養老保險單獨核算。
事業(yè)單位醫療2.57萬(wàn)元,用于事業(yè)在職人員醫療保險。較2017年增長(cháng)100%,主要原因:去年無(wú)此科目,本年事業(yè)人員醫療保險單獨核算。
住房公積金4.28萬(wàn)元,用于在職人員住房公積金。較2017年增長(cháng)100%,主要原因:去年無(wú)此科目,本年在職人員住房公積金單獨核算。
四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明。
2018年度,“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.14萬(wàn)元,完成預算的70%,比上年增加0.14萬(wàn)元,增加原因:我單位去年底才成立,本年正常發(fā)生。其中公務(wù)接待費支出0.14萬(wàn)元,全年接待1批次,共7人。
項目 |
本年 |
上年 |
比上年增減 |
增減% |
1.“三公”經(jīng)費支出 |
0.14 |
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0.14 |
100 |
其中:因公出國(境)費 |
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公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 |
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其中:公務(wù)用車(chē)購置費 |
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公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
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公務(wù)接待費 |
0.14 |
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0.14 |
100 |
五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明。
我單位為全額事業(yè)單位,故無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費支出。
六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2018年12月31日,我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。
行號 |
卡片分類(lèi) |
期末日期 |
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數量/面積 |
價(jià)值 |
合計 |
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1545381 |
1 |
土地 |
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2 |
房屋 |
669.85 |
1351648 |
3 |
通用設備 |
27 |
115485 |
4 |
專(zhuān)用設備 |
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5 |
家具、用具、裝具 |
280 |
78248 |
6 |
無(wú)形資產(chǎn) |
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固定資產(chǎn)情況:
七、政府采購情況
2018年度,政府采購支出總額0.64萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出0.64萬(wàn)元。
八、績(jì)效評價(jià)情況
我單位本年無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。
第四部分 名詞解釋
?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸U蠙C構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
?。ǘ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費:指市直各預算單位用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
?。ㄋ模C關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。