稷山縣社區服務(wù)中心2017年度部門(mén)決算
時(shí)間:2018-09-26 字體大?。骸尽?span id="uyu4qec" class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2018-09-26 | |||
發(fā)布機構 | 文號 |
第一部分概況:
一、主要職能
1、宣傳和執行黨的方針政策和上級黨組織的決議、決定,宣傳和執行國家法律法規、團結組織黨員和群眾,保證縣委、縣政府各項任務(wù)在社區轄區內順利實(shí)施。
2、協(xié)助上級黨委抓好社區的政治思想工作和精神文明建設,提高居民素質(zhì),創(chuàng )造良好的社會(huì )環(huán)境。
3、協(xié)助相關(guān)職能部門(mén)做好社區轄區的市容管理、環(huán)境衛生管理、市政設施和園林綠化管理服務(wù)工作。
4、協(xié)助相關(guān)職能部門(mén)做好社區轄區的城鎮低保、優(yōu)撫救濟、擁軍優(yōu)屬、婚姻管理服務(wù)等工作。
5、協(xié)助相關(guān)職能部門(mén)做好社區轄區居民的計劃生育管理、勞動(dòng)人口就業(yè)管理,協(xié)助公安部門(mén)做好社區轄區內戶(hù)籍和流動(dòng)人口管理服務(wù)等工作。
6、協(xié)助相關(guān)職能部門(mén)做好社區轄區的普法宣傳、矛盾調解、社會(huì )治安綜合治理、信訪(fǎng)等工作。
7、承擔縣委、縣政府交辦的其他工作事項。
二、部門(mén)決算單位和人員構成情況
納入本套表部門(mén)決算匯編范圍的單位1個(gè):
單位名稱(chēng) |
行政編制 |
事業(yè)編制 |
年末實(shí)有人數 |
行政 |
事業(yè)在職 |
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合計 |
行政 |
工勤 |
合計 |
行政 在職 |
工勤在職 |
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稷山縣社區服務(wù)中心 |
1 |
1 |
1 |
第二部分 2017年度部門(mén)決算報表(詳見(jiàn)附件9張表)
一、收入支出決算總表 公開(kāi)01表
二、收入決算表 公開(kāi)02表
三、支出決算表 公開(kāi)03表
四、財政撥款收入支出決算總表 公開(kāi)04表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一) 公開(kāi)05表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二) 公開(kāi)06表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 公開(kāi)07表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 公開(kāi)08表
我單位無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出
九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表 公開(kāi)09表
第三部分、2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、年度收支情況說(shuō)明:
2017年度收入:64.69萬(wàn)元。政府性基金預算財政撥款0萬(wàn)元。
2017年度支出39.54萬(wàn)元。其中:基本支出1.19萬(wàn)元;項目支出38.34萬(wàn)元。
1、基本支出1.19萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費1.19萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資。
2、項目支出38.34萬(wàn)元。其中:租賃費、維修費、房屋建筑物購建費等共計:38.34萬(wàn)元。
二、“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行費、會(huì )議費、培訓費支出情況:
單位:萬(wàn)元
項目 |
本年 |
上年 |
比上年增減 |
增減% |
1.“三公”經(jīng)費支出 |
0 |
|||
其中:因公出國(境)費 |
0 |
|||
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 |
0 |
|||
其中:公務(wù)用車(chē)購置費 |
0 |
|||
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
0 |
|||
公務(wù)接待費 |
0 |
|||
2.機關(guān)運行經(jīng)費 |
38.34 |
我單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神,嚴控“三公”經(jīng)費、壓減一般性支出,本單位本年度無(wú)“三公”經(jīng)費支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:主要為保障行政單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、手續費、電費、郵電費、維修(護)費、租賃費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費。2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出38.34萬(wàn)元。
三、政府采購情況:
2017年采購支出總額0.28萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出0.28萬(wàn)元。本單位是2017年7月份新成立全額事業(yè)單位。
四、固定資產(chǎn)占用情況:
單位:元
行號 |
卡片分類(lèi) |
期末日期 |
|
數量/面積 |
價(jià)值 |
||
合計 |
565458.00 |
||
1 |
土地 |
0 |
0 |
2 |
房屋 |
168 |
407660 |
3 |
構筑物 |
0 |
0 |
4 |
車(chē)輛 |
0 |
0 |
5 |
通用設備 |
22 |
85980 |
6 |
專(zhuān)用設備 |
0 |
0 |
7 |
家具、用具、裝具 |
272 |
71818 |
五、績(jì)效評價(jià)情況:我單位本年無(wú)績(jì)效評價(jià)項目
第四部分、名詞解釋
1、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項收入。包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。
3、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
4、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
5、機關(guān)運行費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
6、因公出國(境)費用:指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
7、公務(wù)接待費:指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
8、公務(wù)用車(chē)運行維護費:指單位公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費等支出。
9、公務(wù)用車(chē)購置:指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)。
10、人員經(jīng)費:指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”。
11、日常公用經(jīng)費:指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
12、“三公”經(jīng)費:是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。
13、上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
14、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。