稷山縣城鎮集體工業(yè)聯(lián)合社2021年度部門(mén)預算
時(shí)間:2021-05-10 字體大?。骸尽?span id="wq284ca" class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2021-05-10 | |||
發(fā)布機構 | 文號 |
一、主要職能
1、宣傳、貫徹、執行黨和國家發(fā)展城鎮集體經(jīng)濟的方針政策,調查研究全縣城鎮集體工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展中的有關(guān)問(wèn)題,維護城鎮集體工業(yè)企業(yè)的合法權益。
2、研究制定和組織實(shí)施全縣城鎮集體經(jīng)濟的發(fā)展戰略和發(fā)展規劃。
3、修訂縣聯(lián)社《章程》及相關(guān)規定,指導全縣城鎮集體工業(yè)企業(yè)的經(jīng)濟發(fā)展。
4、指導和監督全縣社有資產(chǎn)的運營(yíng),維護社有資產(chǎn)的完整,實(shí)現社有資產(chǎn)的保值增值。
5、組織聯(lián)社成員單位經(jīng)濟技術(shù)合作和互助合作活動(dòng)的開(kāi)展,為成員單位提供政策、法律咨詢(xún)、教育培訓、信息交流、經(jīng)濟技術(shù)合作等相關(guān)服務(wù)。
6、匯集、整理、綜合分析聯(lián)社行業(yè)信息與統計,開(kāi)展市場(chǎng)預測,發(fā)布市場(chǎng)信息。
7、參與上級系統組織的各種經(jīng)貿活動(dòng),發(fā)展經(jīng)濟、貿易、技術(shù)、人才交流和友好合作關(guān)系。
8、組織指導聯(lián)社成員單位深化改革、調整結構,推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步,探索城鎮集體經(jīng)濟的有效實(shí)現形式;指導、協(xié)調縣聯(lián)社下屬單位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),對各單位集體資產(chǎn)實(shí)施監督管理。
9、為下屬城鎮集體企業(yè)職工辦理養老保險、參保、加入低保提供服務(wù);協(xié)調解決遺留問(wèn)題,維護全縣和諧穩定。
10、負責匯集、分析城鎮集體經(jīng)濟行業(yè)財務(wù)運態(tài),定期上報財務(wù)報表;負責聯(lián)社機關(guān)資產(chǎn)的財務(wù)管理。
11、負責下屬企業(yè)的安全生產(chǎn)工作。
12、承辦全縣人民政府交辦的其他工作。
二、部門(mén)預算單位構成
納入本部門(mén)預算匯編范圍的單位共1個(gè)。
稷山縣城鎮集體工業(yè)聯(lián)合社
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明:對2021年度部門(mén)預算編制、數據分項說(shuō)明變動(dòng)情況及原因,以及其他需要說(shuō)明的事項。主要有:
1、收入預算編制情況:2021年收入預算 77.09萬(wàn)元,比2020年減少14.85 萬(wàn)元。其中:一般公共預算撥款 77.09萬(wàn)元,政府性基金預算撥款*萬(wàn)元。
2、基本支出編制情況:2021年基本支出預72.09萬(wàn)元,比2020年增加31.97萬(wàn)元。增加因素往年4名人員工資在項目支出中列入,今年列入基本支出。
3、一般公共預算項目支出編制情況:2021年一般公共預算項目支出 5萬(wàn)元,比2020年減少46.82萬(wàn)元,主要是人員工資列入基本支出。
4、2021年我單位無(wú)政府性基金預算。
5、“三公”經(jīng)費預算情況:
我單位2021年無(wú)因公、公務(wù)接待、公車(chē)運行、公車(chē)購置預算。
6、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況:2021年機關(guān)運行經(jīng)費預算 2.69萬(wàn)元,比2020年增加1.16萬(wàn)元,增長(cháng)原因是人員增長(cháng)。
7、政府采購預算情況:2021年政府采購預算 0.4萬(wàn)元,其中:貨物類(lèi) 0.4萬(wàn)元,服務(wù)類(lèi)*萬(wàn)元,工程類(lèi)*萬(wàn)元。
8、國有資產(chǎn)占有使用情況:(可參考2020年決算)
一是車(chē)輛情況。我部門(mén)沒(méi)有有公務(wù)用車(chē)。
二是房屋情況。我部門(mén)房屋面積 987 平方米,其中本機關(guān) 204 平方米。
9、績(jì)效目標管理情況:2021年實(shí)行部門(mén)整體績(jì)效目標管理,涉及當年財政撥款 5萬(wàn)元。
四、名詞解釋?zhuān)?/span>
基本支出:指用于保障部門(mén)機構的正常運轉,完成日常工作任務(wù)所需的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。
項目支出:指用于部門(mén)完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而安排的支出。
“三公”經(jīng)費:指預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費。其中:因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的公務(wù)接待(含外賓接待)費用;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:指單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
五、2020年部門(mén)預算公開(kāi)表格(作為附件)
表一 預算收支總表
表二 預算收入總表
表三 預算支出總表
表四 財政撥款預算收支總表
表五 一般公共預算支出表
表六 一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類(lèi)表
表七 政府性基金預算收入表
表八 政府性基金預算支出表
表九 “三公”經(jīng)費支出預算表
表十 機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況統計表