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    稷山縣促進(jìn)外來(lái)投資服務(wù)中心2021年度部門(mén)預算

    時(shí)間:2021-05-10           字體大?。骸尽?span id="cemaouw" class="Big">大  中  小 】

    信息索引號 發(fā)布時(shí)間 2021-05-10
    發(fā)布機構 文號

           一、主要職能

      (一)貫徹落實(shí)縣委、縣政府有關(guān)招商引資的實(shí)施方案和工作部署。

      (二)研究制定全縣招商引資的年度目標計劃和考核辦法。

      (三)研究制定全縣招商引資的優(yōu)惠政策和獎勵辦法。

      (四)組織協(xié)調全縣招商引資事宜,發(fā)布招商引資信息,負責招商引資的咨詢(xún)服務(wù)。

      (五)建立招商引資項目庫和項目跟蹤服務(wù)網(wǎng)絡(luò )。

      (六)協(xié)調解決外來(lái)投資企業(yè)的困難和問(wèn)題,負責受理招商引資投訴案件,協(xié)調有關(guān)部門(mén)處理和落實(shí)。

      (七)協(xié)調有關(guān)職能部門(mén)做好招商引資督查考核工作。

      (八)承辦上級部門(mén)交辦的其他工作。

      二、部門(mén)預算單位構成:

      部門(mén)預算單位為稷山縣促進(jìn)外來(lái)投資服務(wù)中心。

      三、部門(mén)預算情況說(shuō)明:

      1、收入預算編制情況:2021年收入預算162.80萬(wàn)元,比2020年增加32.28萬(wàn)元。其中:一般公共預算撥款162.80萬(wàn)元。增加的主要原因:一是單位人員增加1名,與此相關(guān)的基本工資、績(jì)效工資、獎金、采暖補貼、各種保險及辦公費、工會(huì )經(jīng)費、福利費隨之增加;二是單位人員工資標準提高;三是項目預算增加,2021年招商引資活動(dòng)增多,招商引資經(jīng)費規劃增加。

      2、基本支出編制情況:2021年基本支出102.80萬(wàn)元,比2020年增加12.28 萬(wàn)元。增加因素有工資標準提高。

      3、一般公共預算項目支出編制情況:2021年一般公共預算項目支出60萬(wàn)元,比2020年增加20萬(wàn)元。我部門(mén)2021年工作經(jīng)費10萬(wàn)元、招商引資經(jīng)費50萬(wàn)元。2021年比2020年增加的主要原因是招商引資活動(dòng)增多,招商引資經(jīng)費規劃增加。

      4、政府性基金預算項目支出編制情況:本部門(mén)2021年無(wú)政府性基金預算。

      5、“三公”經(jīng)費預算情況:2021年“三公”經(jīng)費預算0.6萬(wàn)元,比2020年預算減少2.4萬(wàn)元。其中:公務(wù)接待費預算0.6萬(wàn)元,減少2.4萬(wàn)元,原因中央八項規定出臺后,厲行節約,公務(wù)接待費減少。我部門(mén)2021年無(wú)因公出國(境)費用預算、無(wú)公務(wù)用車(chē)運行維護費預算、無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費預算。

      6、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況:2021年機關(guān)運行經(jīng)費預算3.82萬(wàn)元,比2020年增加0.66萬(wàn)元。主要原因是工資標準提高導致工會(huì )經(jīng)費和福利費增加。

      7、政府采購預算情況:2021年政府采購預算3.68萬(wàn)元,其中:貨物類(lèi) 3.5萬(wàn)元,服務(wù)類(lèi)1.8萬(wàn)元。

        8、國有資產(chǎn)占有使用情況:

      一是車(chē)輛情況。我部門(mén)公車(chē)改革后沒(méi)有保留公務(wù)用車(chē)。

      二是房屋情況。我單位使用政府房屋辦公用房126平方米。

      9、績(jì)效目標管理情況:2021年本單位工作經(jīng)費、招商引資經(jīng)費項目支出全部納入績(jì)效目標管理,涉及當年財政撥款60萬(wàn)元。

      四、名詞解釋?zhuān)?/span>

      基本支出:指用于保障部門(mén)機構的正常運轉,完成日常工作任務(wù)所需的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。

      項目支出:指用于部門(mén)完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而安排的支出。

      “三公”經(jīng)費:指預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費。其中:因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的公務(wù)接待(含外賓接待)費用;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

      機關(guān)運行經(jīng)費:指單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

      五、2021年部門(mén)預算公開(kāi)表格(作為附件)

      表一  部門(mén)收支總表

      表二  部門(mén)收入報表

      表三  部門(mén)支出總表

      表四  財政撥款收支總表

      表五  一般公共預算支出表

      表六  一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類(lèi)表

      表七  政府性基金預算收入表

      表八  政府性基金預算支出表

      表九  “三公”經(jīng)費支出預算表

      表十  機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況統計表

      文件名 : 2021年部門(mén)預算公開(kāi)表(招商投資促進(jìn)中心).xls

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