稷山縣招商引資辦公室2018年度部門(mén)預算
時(shí)間:2018-04-26 字體大?。骸尽?span id="wugouwq" class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2018-04-26 | |||
發(fā)布機構 | 文號 |
一、主要職能
(一)貫徹落實(shí)縣委、縣政府有關(guān)招商引資的實(shí)施方案和工作部署。
(二)研究制定全縣招商引資的年度目標計劃和考核辦法。
(三)研究制定全縣招商引資的優(yōu)惠政策和獎勵辦法。
(四)組織協(xié)調全縣招商引資事宜,發(fā)布招商引資信息,負責招商引資的咨詢(xún)服務(wù)。
(五)建立招商引資項目庫和項目跟蹤服務(wù)網(wǎng)絡(luò )。
(六)協(xié)調解決外來(lái)投資企業(yè)的困難和問(wèn)題,負責受理招商引資投訴案件,協(xié)調有關(guān)部門(mén)處理和落實(shí)。
(七)協(xié)調有關(guān)職能部門(mén)做好招商引資督查考核工作。
(八)承辦上級部門(mén)交辦的其他工作。
二、部門(mén)預算單位構成
部門(mén)預算單位為稷山縣招商引資辦公室
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
1、基本支出編制情況:2018年基本支出105.24萬(wàn)元,比2017年增加28.32 萬(wàn)元。增加因素有福利費標準提高,養老保險、醫療保險、住房公積金、離休費列入單位預算。
2、一般公共預算項目支出編制情況:2018年一般公共預算項目支出10萬(wàn)元,與2017年一樣。
3、政府性基金預算項目支出編制情況:本單位2018年無(wú)政府性基金收支預算。
4、“三公”經(jīng)費預算情況:2018年“三公”經(jīng)費預算4.5萬(wàn)元,比2017年預算減少2.91 萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用與上年一致無(wú)預算;公務(wù)接待費預算3.5萬(wàn)元,減少3萬(wàn)元,原因是中央八項規定出臺后,厲行節約,公務(wù)接待費逐年減少;公務(wù)用車(chē)運行維護費預算1萬(wàn)元,與上年相比基本持平;公務(wù)用車(chē)購置費與上年一致無(wú)預算。
5、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況:2018年機關(guān)運行經(jīng)費預算3.77萬(wàn)元,與上年相比增加0.15萬(wàn)元。
6、政府采購預算情況:政府采購預算24.71萬(wàn)元,其中:貨物類(lèi)4.31萬(wàn)元,服務(wù)類(lèi)20.4萬(wàn)元,工程類(lèi)0萬(wàn)元。
7、績(jì)效目標管理情況:2018年實(shí)行績(jì)效目標管理的項目1個(gè),涉及機關(guān)經(jīng)費預算撥款10萬(wàn)元。
8、國有資產(chǎn)占有使用情況:
一是車(chē)輛情況。我單位共有公務(wù)用車(chē)1輛。
二是房屋情況。我單位使用政府房屋辦公用房113平方米。
四、名詞解釋?zhuān)?/span>
基本支出:指用于保障部門(mén)機構的正常運轉,完成日常工作任務(wù)所需的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。
項目支出:指用于部門(mén)完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而安排的支出。
“三公”經(jīng)費:指預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費。其中:因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的公務(wù)接待(含外賓接待)費用;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:指單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
五、稷山縣招商引資辦公室2018年部門(mén)預算表
表一 預算收支總表
表二 預算收入總表
表三 預算支出總表
表四 財政撥款預算收支總表
表五 一般公共預算支出表
表六 一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類(lèi)表
表七 政府性基金預算收入表
表八 政府性基金預算支出表
表九 “三公”經(jīng)費支出預算表
表十 機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況統計表