稷山縣中小企業(yè)服務(wù)中心2017年度部門(mén)決算
時(shí)間:2018-09-25 字體大?。骸尽?span id="ic8kowa" class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2018-09-25 | |||
發(fā)布機構 | 文號 |
第一部分概況:
一、主要職能
稷山縣中小企業(yè)服務(wù)中心,主要業(yè)務(wù)范圍和宗旨:扶持和引導中小企業(yè)持續發(fā)展、指導中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整 組織中小企業(yè)業(yè)務(wù)培訓和執行質(zhì)量標準 提供人才資金技術(shù)等方面咨詢(xún)服務(wù) 負責全縣中小企業(yè)統計信息工作 稷山縣中小企業(yè)服務(wù)中心內設辦公室、經(jīng)濟監測股、產(chǎn)業(yè)指導股、生產(chǎn)指導股、財務(wù)規劃股
二、部門(mén)決算單位和人員構成情況
納入本套表部門(mén)決算匯編范圍的單位1個(gè):稷山縣中小企業(yè)服務(wù)中心
單位名稱(chēng) |
行政編制 |
事業(yè)編制 |
年末實(shí)有人數 |
行政 |
事業(yè)在職 |
||||
合計 |
行政 |
工勤 |
合計 |
行政 在職 |
工勤在職 |
||||
稷山縣中小企業(yè)服務(wù)中心 |
11 |
11 |
11 |
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第二部分 2017年度部門(mén)決算報表(詳見(jiàn)附件9張表)
一、收入支出決算總表 公開(kāi)01表
二、收入決算表 公開(kāi)02表
三、支出決算表 公開(kāi)03表
四、財政撥款收入支出決算總表 公開(kāi)04表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一) 公開(kāi)05表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二) 公開(kāi)06表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 公開(kāi)07表
八、政府性基金收入預算財政撥款收入支出決算表 公開(kāi)08表
我單位本年度無(wú)政府性基金收入預算財政撥款收入支出
九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表 公開(kāi)09表
第三部分、2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、年度收支情況:
2017年度收入 573.02萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)346.04%。其中:一般公共預算財政撥款收入 573.02 萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)346.04%;政府性基金預算財政撥款 0 萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)0 %。
2017年度支出 499.22萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)300.12%。其中:基本支出72.33 萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)14.63%;項目支出426.89萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)592.23%。增加因素有:工資標準提高、增加工會(huì )經(jīng)費,增加中小企業(yè)專(zhuān)項項目。
1、 基本支出 72.33萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費69.50萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、生活補助;公用經(jīng)費 2.83萬(wàn)元,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)維護費、其他交通服務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。
2、項目支出426.89萬(wàn)元。其中:招商項目經(jīng)費1.36萬(wàn)元,工作經(jīng)費3.04萬(wàn)元,中小企業(yè)服務(wù)體系建設專(zhuān)項13.31萬(wàn)元,機關(guān)人員工資及養老保險醫療保險3.31萬(wàn)元,中小微企業(yè)創(chuàng )業(yè)創(chuàng )新示范基地創(chuàng )建經(jīng)費14.20萬(wàn)元,企業(yè)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金4.10萬(wàn)元,人員工資3.08萬(wàn)元,中小企業(yè)創(chuàng )業(yè)基地項目38.35萬(wàn)元,中小企業(yè)專(zhuān)項345萬(wàn)元,企業(yè)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金1.14萬(wàn)元。
二、“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行費支出情況:
單位:萬(wàn)元
項目 |
本年 |
上年 |
比上年增減 |
增減% |
1.“三公”經(jīng)費支出 |
2.17 |
0.87 |
1.3 |
149.42 |
其中:因公出國(境)費 |
0 |
|||
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 |
0 |
0.35 |
-0.35 |
-100 |
其中:公務(wù)用車(chē)購置費 |
0 |
|||
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
0 |
0.35 |
-0.35 |
-100 |
公務(wù)接待費 |
2.17 |
0.52 |
1.65 |
317.31 |
2.機關(guān)運行經(jīng)費 |
我單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求,進(jìn)一步從嚴控制“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費,全年實(shí)際支出比上年有所節約。
1、公務(wù)用車(chē)購置:全年公車(chē)購置0臺,年末車(chē)輛保有量0臺。公車(chē)運行維護費支出0萬(wàn)元,比上年減少0.35萬(wàn)元.減少原因:公車(chē)改革,車(chē)輛減少。
2、公務(wù)接待費2.17萬(wàn)元,較上年增加1.65萬(wàn),全年接待23批次,共156人。增加原因:接待任務(wù)增加。
3、機關(guān)運行經(jīng)費:主要為保障行政單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、日常維修(護)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬(wàn)元。
三、政府采購情況:
2017年采購支出總額88.93 萬(wàn)元,占采購預算的87.91 %,其中:政府采購貨物支出2.53萬(wàn)元、占采購支出總額的2.84 %。
四、固定資產(chǎn)占用情況:
單位:元
行號 |
卡片分類(lèi) |
期末日期 |
|
數量/面積 |
價(jià)值 |
||
合計 |
487695 |
||
1 |
通用設備 |
44 |
395693 |
2 |
家具、用具、裝具 |
234 |
92002 |
五、績(jì)效評價(jià)情況:我單位本年無(wú)績(jì)效評價(jià)項目
第四部分、名詞解釋
1、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項收入。包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。
3、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
4、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
5、機關(guān)運行費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
6、因公出國(境)費用:指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
7、公務(wù)接待費:指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
8、公務(wù)用車(chē)運行維護費:指單位公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費等支出。
9、公務(wù)用車(chē)購置:指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)。
10、人員經(jīng)費:指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”。
11、日常公用經(jīng)費:指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
12、“三公”經(jīng)費:是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。
13、上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
14、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。