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    稷山縣中小企業(yè)服務(wù)中心2016年度部門(mén)決算

    時(shí)間:2017-09-19           字體大?。骸尽?span id="ick0uas" class="Big">大  中  小 】

    信息索引號 發(fā)布時(shí)間 2017-09-19
    發(fā)布機構 文號

        第一部分 概況 
        一、主要職能:
        1、扶持和引導中小企業(yè)持續發(fā)展
        2、指導中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整 
        3、組織中小企業(yè)業(yè)務(wù)培訓及執行質(zhì)量標準
        4、提供人才資金技術(shù)等方面咨詢(xún)服務(wù) 
        5、負責全縣中小企業(yè)統計信息工作
        二、部門(mén)決算單位構成:
        納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位1個(gè):稷山縣中小企業(yè)服務(wù)中心
        第二部分 2016年度部門(mén)決算報表(詳見(jiàn)附件9張表)
        一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表
        二、收入決算表                               公開(kāi)02表 
        三、支出決算表                               公開(kāi)03表
        四、財政撥款收入支出決算總表                 公開(kāi)04表
        五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)     公開(kāi)05表
        六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)     公開(kāi)06表
        七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)07表
        我單位無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
        八、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)08表
        九、三公經(jīng)費公開(kāi)表                           公開(kāi)09表
        第三部分 2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
        一、年度收支情況:
        2016年度收入128.47萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)15%。其中:一般公共預算財政撥款收入128.47萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)15%,按財政要求正常撥付使用。增加原因:工資標準提高。 
        2016年度支出124.77萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)-40%。其中:基本支出63萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)-0.02 %;項目支出61萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)-56%。
        1、基本支出63萬(wàn)元,用于人員經(jīng)費,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、生活補助; 
        2、項目支出61萬(wàn)元:用于創(chuàng )業(yè)基地建設。
        二、三公經(jīng)費 、機關(guān)運行經(jīng)費

     

     

        我單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求,進(jìn)一步從嚴控制“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費,全年實(shí)際支出比上年有所節約。
        三、政府采購情況:
        2016年采購支出總額1.17萬(wàn)元,占采購預算的91%,其中:政府采購貨物支出1.17萬(wàn)元、占采購支出總額的100%。
        四、固定資產(chǎn)占用情況:

     

     

        第四部分 名詞解釋
        1、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
        2、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
        3、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
        4、公務(wù)接待費:指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
        5、公務(wù)用車(chē)運行維護費:指單位公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費等支出。
        6、公務(wù)用車(chē)購置:指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)。
        7、人員經(jīng)費:指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”。 
       8、日常公用經(jīng)費:指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
        9、“三公”經(jīng)費:是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。

     

    文件名 : 稷山縣中小企業(yè)服務(wù)中心部門(mén)決算表.XLS

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