稷山縣中小企業(yè)服務(wù)中心2016年度部門(mén)決算
時(shí)間:2017-09-19 字體大?。骸尽?span id="ick0uas" class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2017-09-19 | |||
發(fā)布機構 | 文號 |
第一部分 概況
一、主要職能:
1、扶持和引導中小企業(yè)持續發(fā)展
2、指導中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整
3、組織中小企業(yè)業(yè)務(wù)培訓及執行質(zhì)量標準
4、提供人才資金技術(shù)等方面咨詢(xún)服務(wù)
5、負責全縣中小企業(yè)統計信息工作
二、部門(mén)決算單位構成:
納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位1個(gè):稷山縣中小企業(yè)服務(wù)中心
第二部分 2016年度部門(mén)決算報表(詳見(jiàn)附件9張表)
一、收入支出決算總表 公開(kāi)01表
二、收入決算表 公開(kāi)02表
三、支出決算表 公開(kāi)03表
四、財政撥款收入支出決算總表 公開(kāi)04表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一) 公開(kāi)05表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二) 公開(kāi)06表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 公開(kāi)07表
我單位無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表 公開(kāi)08表
九、三公經(jīng)費公開(kāi)表 公開(kāi)09表
第三部分 2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、年度收支情況:
2016年度收入128.47萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)15%。其中:一般公共預算財政撥款收入128.47萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)15%,按財政要求正常撥付使用。增加原因:工資標準提高。
2016年度支出124.77萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)-40%。其中:基本支出63萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)-0.02 %;項目支出61萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)-56%。
1、基本支出63萬(wàn)元,用于人員經(jīng)費,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、生活補助;
2、項目支出61萬(wàn)元:用于創(chuàng )業(yè)基地建設。
二、三公經(jīng)費 、機關(guān)運行經(jīng)費
我單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求,進(jìn)一步從嚴控制“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費,全年實(shí)際支出比上年有所節約。
三、政府采購情況:
2016年采購支出總額1.17萬(wàn)元,占采購預算的91%,其中:政府采購貨物支出1.17萬(wàn)元、占采購支出總額的100%。
四、固定資產(chǎn)占用情況:
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
3、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
4、公務(wù)接待費:指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
5、公務(wù)用車(chē)運行維護費:指單位公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費等支出。
6、公務(wù)用車(chē)購置:指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)。
7、人員經(jīng)費:指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”。
8、日常公用經(jīng)費:指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
9、“三公”經(jīng)費:是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。