稷山縣工業(yè)和信息化局2020年度部門(mén)決算
時(shí)間:2021-09-24 字體大?。骸尽?span id="nvrndvn" class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2021-09-24 | |||
發(fā)布機構 | 稷山縣人民政府 | 文號 |
第一部分 概況
一、部門(mén)主要職責
1、貫徹執行國家工業(yè)和信息化工作的法律、法規、規章和方針、政策,研究起草經(jīng)濟和信息化相關(guān)政策并組織實(shí)施。
2、提出全縣新型工業(yè)化發(fā)展戰略和政策,協(xié)調解決全縣新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題。
3、監測分析經(jīng)濟運行態(tài)勢,進(jìn)行預測預警和信息引導,協(xié)調解決經(jīng)濟運行中的重大問(wèn)題并提出政策和建議。
4、負責全縣節能降耗工作,擬定年度工作計劃并推動(dòng)實(shí)施,負責全縣節能監督管理工作和節能監察工作,具體負責全縣工業(yè)和信息化領(lǐng)域節能工作。
5、統籌推進(jìn)全縣信息化工作。
6、負責工業(yè)和信息化領(lǐng)域經(jīng)濟技術(shù)對外交流及合作工作。
7、負責組織所監管?chē)衅髽I(yè)上交國有資本收益。
8、負責企業(yè)國有資產(chǎn)基礎管理。
9、貫徹執行國家、省內外貿易和國際經(jīng)濟合作的發(fā)展戰略、方針、政策。
10、擔組織協(xié)調反傾銷(xiāo)、反補貼。
11、負責全縣對外援助工作。
12、承辦縣人民政府交辦的其它工作。
13、貫徹落實(shí)縣委、縣政府有關(guān)招商引資的實(shí)施方案和工作部署。
14、研究制定全縣招商引資的年度目標計劃和考核辦法。
15、研究制定全縣招商引資的優(yōu)惠政策和獎勵辦法。
16、組織協(xié)調全縣招商引資事宜,發(fā)布招商引資信息,負責招商引資的咨詢(xún)服務(wù)。
17、建立招商引資項目庫和項目跟蹤服務(wù)網(wǎng)絡(luò )。
18、協(xié)調解決外來(lái)投資企業(yè)的困難和問(wèn)題,負責受理招商引資投訴案件,協(xié)調有關(guān)部門(mén)處理和落實(shí)。
19、協(xié)調有關(guān)職能部門(mén)做好招商引資督查考核工作。
20、扶持和引導中小企業(yè)持續發(fā)展、指導中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整。
21、組織中小企業(yè)業(yè)務(wù)培訓和執行質(zhì)量標準。
22、提供人才資金技術(shù)等方面咨詢(xún)服務(wù)。
23、負責全縣中小企業(yè)統計信息工作。
二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況
單位名稱(chēng) |
行政編制 |
事業(yè)編制 |
年末實(shí)有人數 |
行政 |
事業(yè)在職 |
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合計 |
行政 |
工勤 |
合計 |
行政 在職 |
工勤在職 |
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工業(yè)信息化和科技局 |
13 |
11 |
2 |
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13 |
11 |
2 |
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科技創(chuàng )新服務(wù)中心 |
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14 |
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10 |
招商投資促進(jìn)中心 |
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13 |
11 |
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11 |
小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 |
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11 |
11 |
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11 |
第二部分 2020年度部門(mén)決算報表
一、收入支出決算總表 公開(kāi)01表
二、收入決算表 公開(kāi)02表
三、支出決算表 公開(kāi)03表
四、財政撥款收入支出決算總表 公開(kāi)04表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一) 公開(kāi)05表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二) 公開(kāi)06表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 公開(kāi)08表
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表 公開(kāi)09表
十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表 公開(kāi)10表
備注:沒(méi)有數據的表格須列出空表并說(shuō)明
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收入總計3422.15萬(wàn)元、支出總計3479.62萬(wàn)元。2019年無(wú)部門(mén)決算,無(wú)法進(jìn)行比較。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計3422.15萬(wàn)元,其中:財政撥款收入3413.1萬(wàn)元,占比99.74%;其他收入9.05萬(wàn)元,占比0.26%。2019年無(wú)部門(mén)決算,無(wú)法進(jìn)行比較。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計3479.62萬(wàn)元,其中:基本支出609.78萬(wàn)元,占比17.52%;項目支出2869.85萬(wàn)元,占比82.48%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財政撥款收入總計3413.1萬(wàn)元、支出總計3478.18萬(wàn)元。2019年無(wú)部門(mén)決算,無(wú)法進(jìn)行比較。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況
2020年度財政撥款支出2544.21萬(wàn)元,占本年支出合計的73.15%。2019年無(wú)部門(mén)決算,無(wú)法進(jìn)行比較。其中,人員經(jīng)費590.25萬(wàn)元,占比23.2%,日常公用經(jīng)費27.99萬(wàn)元,占比1.10%。
?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況
2020年度財政撥款支出2544.21萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出366.83萬(wàn)元,占14.42%;社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出192.29萬(wàn)元,占7.56%;衛生健康(類(lèi))支出20.71萬(wàn)元,占0.81%;農林水(類(lèi))支出119.27萬(wàn)元,占4.69%;資源勘探信息等(類(lèi))支出1767.95萬(wàn)元,占69.49%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類(lèi))支出26.67萬(wàn)元,占1.05%;住房保障(類(lèi))支出30.49萬(wàn)元,占1.20%。其他支出(類(lèi))支出20萬(wàn)元,占0.79%;
?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況
一般公共服務(wù)支出年初預算366.83萬(wàn)元,支出決算366.83萬(wàn)元,完成年初預算的100%,用于機關(guān)運行及商貿事務(wù)。2019年無(wú)部門(mén)決算,無(wú)法進(jìn)行比較。
社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出年初預算192.29萬(wàn)元,支出決算192.29萬(wàn)元,完成年初預算的100%,用于財政在職和離退休人員的保險支出。2019年無(wú)部門(mén)決算,無(wú)法進(jìn)行比較。
衛生健康(類(lèi))支出年初預算20.71萬(wàn)元,支出決算20.71萬(wàn)元,完成年初預算的100%,2019年無(wú)部門(mén)決算,無(wú)法進(jìn)行比較。
農林水(類(lèi))支出年初預算119.27萬(wàn)元,支出決算119.27萬(wàn)元,完成年初預算的100%。2019年無(wú)部門(mén)決算,無(wú)法進(jìn)行比較。
資源勘探信息等(類(lèi))年初預算1767.95萬(wàn)元,支出決算1767.95萬(wàn)元,完成年初預算的100%。用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持及支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出。2019年無(wú)部門(mén)決算,無(wú)法進(jìn)行比較。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類(lèi))年初預算26.67萬(wàn)元,支出決算26.67萬(wàn)元,完成年初預算的100%。
住房保障(類(lèi))支出年初預算30.49萬(wàn)元,支出決算30.49萬(wàn)元,完成年初預算的100%,用于財政人員住房公積金的繳納。2019年無(wú)部門(mén)決算,無(wú)法進(jìn)行比較。
其他支出(類(lèi))年初預算30.49萬(wàn)元,支出決算20萬(wàn)元,完成年初預算的100%。2019年無(wú)部門(mén)決算,無(wú)法進(jìn)行比較。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財政撥款基本支出609.78萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費581.78萬(wàn)元,主要包括在職和離退休人員工資、保險;公用經(jīng)費27.99萬(wàn)元,主要包括在職財政人員車(chē)補9.96萬(wàn)元和水電辦公費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2020年度,“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.53萬(wàn)元,完成預算的43.71%,公務(wù)接待費支出決算1.37萬(wàn)元,共計4批次,73人,公務(wù)用車(chē)運行費0.16萬(wàn)元,我部門(mén)無(wú)因公出國(境)費用、公務(wù)用車(chē)購置費。2019年無(wú)部門(mén)決算,無(wú)法進(jìn)行比較。具體情況如下:
項目 |
本年 |
上年 |
比上年增減 |
增減% |
1.“三公”經(jīng)費支出 |
1.53 |
|
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|
其中:因公出國(境)費 |
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公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 |
0.16 |
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|
其中:公務(wù)用車(chē)購置費 |
|
|
|
|
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
0.16 |
|
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|
公務(wù)接待費 |
1.37 |
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八、其他重要事項情況說(shuō)明
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明
2020年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出20.31萬(wàn)元。2019年無(wú)部門(mén)決算,無(wú)法進(jìn)行比較。
?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明
2020年度,政府采購支出總額376.13萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出14.68萬(wàn)元、政府采購工程支出333.82萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出27.63萬(wàn)元。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日,本部門(mén)無(wú)公務(wù)用車(chē)。
行號 |
卡片分類(lèi) |
期末日期 |
|
數量/面積 |
價(jià)值 |
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合計 |
|
|
683700.23 |
1 |
土地 |
|
|
2 |
房屋 |
|
1518.75 |
3 |
通用設備 |
68 |
537470.15 |
4 |
專(zhuān)用設備 |
|
|
5 |
家具、用具、裝具 |
275 |
144711.33 |
6 |
無(wú)形資產(chǎn) |
|
|
?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明
?。?)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。根據預算績(jì)效管理要求,我部門(mén)組織對2020年度縣級財政預算安排的事業(yè)發(fā)展類(lèi)項目、專(zhuān)項轉移支付類(lèi)項目和100萬(wàn)元以上的經(jīng)費補助類(lèi)項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評,共涉及資金1977.1萬(wàn)元,占一般公共預算項目支出總額的68.89%。
?。?)部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果:我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映2020年度項目績(jì)效自評結果。
2020年度項目績(jì)效自評綜述:根據年初設定的績(jì)效目標,項目自評為良。全年預算數為1977.1萬(wàn)元,執行數為1977.1萬(wàn)元,完成預算的100%。數量指標、質(zhì)量指標、效益指標等各項指標均完成良好。
?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項
無(wú)
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費:指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
九、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。