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    稷山縣工業(yè)和信息化局2020年度部門(mén)決算

    時(shí)間:2021-09-24           字體大?。骸尽?span id="nvrndvn" class="Big">大  中  小 】

    信息索引號 發(fā)布時(shí)間 2021-09-24
    發(fā)布機構 稷山縣人民政府 文號

      第一部分 概況

      一、部門(mén)主要職責

      1、貫徹執行國家工業(yè)和信息化工作的法律、法規、規章和方針、政策,研究起草經(jīng)濟和信息化相關(guān)政策并組織實(shí)施。

      2、提出全縣新型工業(yè)化發(fā)展戰略和政策,協(xié)調解決全縣新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題。

      3、監測分析經(jīng)濟運行態(tài)勢,進(jìn)行預測預警和信息引導,協(xié)調解決經(jīng)濟運行中的重大問(wèn)題并提出政策和建議。

      4、負責全縣節能降耗工作,擬定年度工作計劃并推動(dòng)實(shí)施,負責全縣節能監督管理工作和節能監察工作,具體負責全縣工業(yè)和信息化領(lǐng)域節能工作。

      5、統籌推進(jìn)全縣信息化工作。

      6、負責工業(yè)和信息化領(lǐng)域經(jīng)濟技術(shù)對外交流及合作工作。

      7、負責組織所監管?chē)衅髽I(yè)上交國有資本收益。

      8、負責企業(yè)國有資產(chǎn)基礎管理。

      9、貫徹執行國家、省內外貿易和國際經(jīng)濟合作的發(fā)展戰略、方針、政策。

      10、擔組織協(xié)調反傾銷(xiāo)、反補貼。

      11、負責全縣對外援助工作。  

      12、承辦縣人民政府交辦的其它工作。

      13、貫徹落實(shí)縣委、縣政府有關(guān)招商引資的實(shí)施方案和工作部署。

      14、研究制定全縣招商引資的年度目標計劃和考核辦法。

      15、研究制定全縣招商引資的優(yōu)惠政策和獎勵辦法。

      16、組織協(xié)調全縣招商引資事宜,發(fā)布招商引資信息,負責招商引資的咨詢(xún)服務(wù)。

      17、建立招商引資項目庫和項目跟蹤服務(wù)網(wǎng)絡(luò )。

      18、協(xié)調解決外來(lái)投資企業(yè)的困難和問(wèn)題,負責受理招商引資投訴案件,協(xié)調有關(guān)部門(mén)處理和落實(shí)。

      19、協(xié)調有關(guān)職能部門(mén)做好招商引資督查考核工作。

      20、扶持和引導中小企業(yè)持續發(fā)展、指導中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整。

      21、組織中小企業(yè)業(yè)務(wù)培訓和執行質(zhì)量標準。

      22、提供人才資金技術(shù)等方面咨詢(xún)服務(wù)。

      23、負責全縣中小企業(yè)統計信息工作。

      二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

    單位名稱(chēng)

    行政編制           

    事業(yè)編制

    年末實(shí)有人數

    行政

    事業(yè)在職

    合計       

    行政   

    工勤   

    合計       

    行政 在職

    工勤在職

    工業(yè)信息化和科技局

    13

    11

    2

     

     

    13

    11

    2

     

    科技創(chuàng )新服務(wù)中心

     

     

     

    14

     

     

     

     

    10

    招商投資促進(jìn)中心

     

     

     

    13

    11

     

     

     

    11

    小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心

     

     

     

    11

    11

     

     

     

    11

      第二部分  2020年度部門(mén)決算報表

      一、收入支出決算總表                          公開(kāi)01表

      二、收入決算表                                公開(kāi)02表

      三、支出決算表                                公開(kāi)03表

      四、財政撥款收入支出決算總表                  公開(kāi)04表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)      公開(kāi)05表

      六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)      公開(kāi)06表

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表      公開(kāi)08表

      九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表        公開(kāi)09表

      十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                公開(kāi)10表

      備注:沒(méi)有數據的表格須列出空表并說(shuō)明

      第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

      一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

      2020年度收入總計3422.15萬(wàn)元、支出總計3479.62萬(wàn)元。2019年無(wú)部門(mén)決算,無(wú)法進(jìn)行比較。

      二、收入決算情況說(shuō)明

      本年收入合計3422.15萬(wàn)元,其中:財政撥款收入3413.1萬(wàn)元,占比99.74%;其他收入9.05萬(wàn)元,占比0.26%。2019年無(wú)部門(mén)決算,無(wú)法進(jìn)行比較。

      三、支出決算情況說(shuō)明

      本年支出合計3479.62萬(wàn)元,其中:基本支出609.78萬(wàn)元,占比17.52%;項目支出2869.85萬(wàn)元,占比82.48%。

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

      2020年度財政撥款收入總計3413.1萬(wàn)元、支出總計3478.18萬(wàn)元。2019年無(wú)部門(mén)決算,無(wú)法進(jìn)行比較。

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

     ?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

      2020年度財政撥款支出2544.21萬(wàn)元,占本年支出合計的73.15%。2019年無(wú)部門(mén)決算,無(wú)法進(jìn)行比較。其中,人員經(jīng)費590.25萬(wàn)元,占比23.2%,日常公用經(jīng)費27.99萬(wàn)元,占比1.10%。

     ?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

      2020年度財政撥款支出2544.21萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出366.83萬(wàn)元,占14.42%;社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出192.29萬(wàn)元,占7.56%;衛生健康(類(lèi))支出20.71萬(wàn)元,占0.81%;農林水(類(lèi))支出119.27萬(wàn)元,占4.69%;資源勘探信息等(類(lèi))支出1767.95萬(wàn)元,占69.49%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類(lèi))支出26.67萬(wàn)元,占1.05%;住房保障(類(lèi))支出30.49萬(wàn)元,占1.20%。其他支出(類(lèi))支出20萬(wàn)元,占0.79%;

     ?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

      一般公共服務(wù)支出年初預算366.83萬(wàn)元,支出決算366.83萬(wàn)元,完成年初預算的100%,用于機關(guān)運行及商貿事務(wù)。2019年無(wú)部門(mén)決算,無(wú)法進(jìn)行比較。

      社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出年初預算192.29萬(wàn)元,支出決算192.29萬(wàn)元,完成年初預算的100%,用于財政在職和離退休人員的保險支出。2019年無(wú)部門(mén)決算,無(wú)法進(jìn)行比較。

      衛生健康(類(lèi))支出年初預算20.71萬(wàn)元,支出決算20.71萬(wàn)元,完成年初預算的100%,2019年無(wú)部門(mén)決算,無(wú)法進(jìn)行比較。

      農林水(類(lèi))支出年初預算119.27萬(wàn)元,支出決算119.27萬(wàn)元,完成年初預算的100%。2019年無(wú)部門(mén)決算,無(wú)法進(jìn)行比較。

      資源勘探信息等(類(lèi))年初預算1767.95萬(wàn)元,支出決算1767.95萬(wàn)元,完成年初預算的100%。用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持及支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出。2019年無(wú)部門(mén)決算,無(wú)法進(jìn)行比較。

      商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類(lèi))年初預算26.67萬(wàn)元,支出決算26.67萬(wàn)元,完成年初預算的100%。

      住房保障(類(lèi))支出年初預算30.49萬(wàn)元,支出決算30.49萬(wàn)元,完成年初預算的100%,用于財政人員住房公積金的繳納。2019年無(wú)部門(mén)決算,無(wú)法進(jìn)行比較。

      其他支出(類(lèi))年初預算30.49萬(wàn)元,支出決算20萬(wàn)元,完成年初預算的100%。2019年無(wú)部門(mén)決算,無(wú)法進(jìn)行比較。

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

      2020年度財政撥款基本支出609.78萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費581.78萬(wàn)元,主要包括在職和離退休人員工資、保險;公用經(jīng)費27.99萬(wàn)元,主要包括在職財政人員車(chē)補9.96萬(wàn)元和水電辦公費等。

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

      2020年度,“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.53萬(wàn)元,完成預算的43.71%,公務(wù)接待費支出決算1.37萬(wàn)元,共計4批次,73人,公務(wù)用車(chē)運行費0.16萬(wàn)元,我部門(mén)無(wú)因公出國(境)費用、公務(wù)用車(chē)購置費。2019年無(wú)部門(mén)決算,無(wú)法進(jìn)行比較。具體情況如下:

    項目

    本年

    上年

    比上年增減

    增減%

       1.“三公”經(jīng)費支出

    1.53

     

     

     

          其中:因公出國(境)費

     

     

     

     

           公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費

    0.16

     

     

     

             其中:公務(wù)用車(chē)購置費

     

     

     

     

              公務(wù)用車(chē)運行維護費

    0.16

     

     

     

              公務(wù)接待費

    1.37

     

     

     

     

      八、其他重要事項情況說(shuō)明

     ?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

      2020年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出20.31萬(wàn)元。2019年無(wú)部門(mén)決算,無(wú)法進(jìn)行比較。

     ?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

      2020年度,政府采購支出總額376.13萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出14.68萬(wàn)元、政府采購工程支出333.82萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出27.63萬(wàn)元。

     ?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

      截至2020年12月31日,本部門(mén)無(wú)公務(wù)用車(chē)。

    行號

    卡片分類(lèi)

    期末日期

    數量/面積

    價(jià)值

    合計

     

     

    683700.23

    1

    土地

     

     

    2

    房屋

     

    1518.75

    3

    通用設備

    68

    537470.15

    4

    專(zhuān)用設備

     

     

    5

    家具、用具、裝具

    275

    144711.33

    6

    無(wú)形資產(chǎn)

     

     

     ?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

     ?。?)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。根據預算績(jì)效管理要求,我部門(mén)組織對2020年度縣級財政預算安排的事業(yè)發(fā)展類(lèi)項目、專(zhuān)項轉移支付類(lèi)項目和100萬(wàn)元以上的經(jīng)費補助類(lèi)項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評,共涉及資金1977.1萬(wàn)元,占一般公共預算項目支出總額的68.89%。

     ?。?)部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果:我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映2020年度項目績(jì)效自評結果。

      2020年度項目績(jì)效自評綜述:根據年初設定的績(jì)效目標,項目自評為良。全年預算數為1977.1萬(wàn)元,執行數為1977.1萬(wàn)元,完成預算的100%。數量指標、質(zhì)量指標、效益指標等各項指標均完成良好。

     ?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項 

          無(wú)

      第四部分  名詞解釋

      一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

      二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

      三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

      四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

      五、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

      六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      八、“三公”經(jīng)費:指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      九、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

         工科局部門(mén)公開(kāi)表.xls

     

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