稷山縣工業(yè)和信息化局2018年度部門(mén)決算
時(shí)間:2019-10-11 字體大?。骸尽?span id="yiaausw" class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2019-10-11 | |||
發(fā)布機構 | 文號 |
第一部分 概況
一、部門(mén)主要職責
1、貫徹執行國家工業(yè)和信息化工作的法律、法規、規章和方針、政策,研究起草經(jīng)濟和信息化相關(guān)政策并組織實(shí)施。
2、提出全縣新型工業(yè)化發(fā)展戰略和政策,協(xié)調解決全縣新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題。
3、監測分析經(jīng)濟運行態(tài)勢,進(jìn)行預測預警和信息引導,協(xié)調解決經(jīng)濟運行中的重大問(wèn)題并提出政策和建議。
4、負責全縣節能降耗工作,擬定年度工作計劃并推動(dòng)實(shí)施,負責全縣節能監督管理工作和節能監察工作,具體負責全縣工業(yè)和信息化領(lǐng)域節能工作。
5、統籌推進(jìn)全縣信息化工作。
6、負責工業(yè)和信息化領(lǐng)域經(jīng)濟技術(shù)對外交流及合作工作。
7、負責組織所監管?chē)衅髽I(yè)上交國有資本收益。
8、負責企業(yè)國有資產(chǎn)基礎管理。
9、貫徹執行國家、省內外貿易和國際經(jīng)濟合作的發(fā)展戰略、方針、政策。
10、擔組織協(xié)調反傾銷(xiāo)、反補貼。
11、負責全縣對外援助工作。
12、承辦縣人民政府交辦的其它工作。
二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況
我單位實(shí)行行政單位財務(wù)會(huì )計管理制度?,F有下屬獨立編制單位2個(gè):工業(yè)和信息化局、職工教育辦公室。
單位名稱(chēng) |
行政編制 |
事業(yè)編制 |
年末實(shí)有人數 |
行政 |
事業(yè)在職 |
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合計 |
行政 |
工勤 |
合計 |
行政 在職 |
工勤在職 |
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稷山縣工業(yè)和信息化局 |
19 |
17 |
2 |
20 |
17 |
3 |
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稷山縣職工教育辦公室 |
14 |
14 |
第二部分 2018年度部門(mén)決算報表
一、收入支出決算總表 公開(kāi)01表
二、收入決算表 公開(kāi)02表
三、支出決算表 公開(kāi)03表
四、財政撥款收入支出決算總表 公開(kāi)04表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一) 公開(kāi)05表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二) 公開(kāi)06表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 公開(kāi)08表
九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表 公開(kāi)09表
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計1209.98萬(wàn)元,其中:財政撥款收入1209.98萬(wàn)元,占比100%;
二、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計1213.24萬(wàn)元,其中:基本支出568.41萬(wàn)元,占比47%;項目支出644.83萬(wàn)元,占比53%。
三、支出決算具體情況
201一般公共服務(wù)支出627.51萬(wàn)元,完成預算的203%;208社會(huì )保障和就業(yè)支出246.93萬(wàn)元,完成預算的213%;210醫療衛生和計劃生育支出13.27萬(wàn)元,完成預算的95%;212城鄉社區支出130萬(wàn)元,追加預算;215資源勘探信息支出160萬(wàn)元,追加預算;216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出8.4萬(wàn)元,追加預算;221住房保障支出22.12萬(wàn)元,追加預算;229其他支出5萬(wàn)元,追加預算。
行政運行286.09萬(wàn)元,用于工資及日常公用經(jīng)費。較2017年決算減少28.04萬(wàn)元,下降8.9%,主要原因:新增三名退休人員,工資減少。
一般行政管理事務(wù)41.43萬(wàn)元,用于單位工作經(jīng)費。較2017年決算增加11.46萬(wàn)元,增長(cháng)38%,主要原因:增加煤改電項目支出。
其他商貿事務(wù)支出300萬(wàn)元,用于“龍騰虎躍”企業(yè)獎金。較2017年決算增加300萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因:去年無(wú)此科目 。
歸口管理的行政單位離退休97.84萬(wàn)元,用于離休人員工資。較2017年決算增加97.84萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因:去年無(wú)此科目,本年離休人員工資單獨核算。
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出44.23萬(wàn)元,用于在職人員養老保險。較2017年決算增加44.23萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因:去年無(wú)此科目,本年在職人員養老保險單獨核算。
死亡撫恤104.86萬(wàn)元,用于死亡撫恤金。較2017年決算增加76.34萬(wàn)元,增長(cháng)268%,主要原因:離退休人員護理費增加及部分干部去世。
行政單位醫療13.27萬(wàn)元,用于在職人員醫療保險。較2017年決算增加13.27萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因:去年無(wú)此科目,本年在職人員醫療保險單獨核算。
支付破產(chǎn)或改制企業(yè)職工安置費130萬(wàn)元,用于支付棗業(yè)公司職工安置費。較2017年決算增加130萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因:去年無(wú)此科目。
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持160萬(wàn)元,用于企業(yè)技術(shù)改造。較2017年決算增加160萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因:去年無(wú)此科目。
其他商業(yè)流通事務(wù)支出8.4萬(wàn)元,用于現代服務(wù)業(yè)發(fā)展引導專(zhuān)項資金。較2017年決算增加7.2萬(wàn)元,增長(cháng)600%,主要原因:去年無(wú)此項目。
住房公積金22.12萬(wàn)元,用于在職人員住房公積金。較2017年決算增加22.12萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因:去年無(wú)此科目,本年在職人員住房公積金單獨核算。
其他支出5萬(wàn)元,用于責任制目標完成獎金。較2017年決算增加5萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因:去年無(wú)此科目。
四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明。
2018年度,“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.72萬(wàn)元,完成預算的69%,比上年增加0.64萬(wàn)元,原因是:省、市聯(lián)合督查組加大環(huán)保督察力度,多次派人到稷山進(jìn)行國務(wù)院地條鋼督查。其中:公務(wù)接待費支出決算1.72萬(wàn)元,全年接待7批次,共54人。
項目 |
本年 |
上年 |
比上年增減 |
增減% |
1.“三公”經(jīng)費支出 |
1.72 |
1.08 |
+0.64 |
+59% |
其中:因公出國(境)費 |
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|
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 |
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其中:公務(wù)用車(chē)購置費 |
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公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
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公務(wù)接待費 |
1.72 |
1.08 |
+0.64 |
+59% |
五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明。
2018年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出24.99萬(wàn)元,比2017年減少3.51萬(wàn)元,減少12%。主要原因是:嚴格預算控制,在實(shí)際執行中厲行節約。
六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2018年12月31日,本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。
行號 |
卡片分類(lèi) |
期末日期 |
|
數量/面積 |
價(jià)值 |
||
合計 |
|
|
190469.08 |
1 |
土地 |
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|
2 |
房屋 |
|
1800 |
3 |
通用設備 |
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141271 |
4 |
專(zhuān)用設備 |
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|
5 |
家具、用具、裝具 |
|
47398.08 |
6 |
無(wú)形資產(chǎn) |
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七、政府采購情況
2018年度,政府采購支出總額7.11萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出7.11萬(wàn)元。
八、績(jì)效評價(jià)情況
我單位本年無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。
第四部分 名詞解釋
?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸U蠙C構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
?。ǘ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費:指市直各預算單位用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
?。ㄋ模C關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。