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    稷山縣工業(yè)和信息化局2021年度部門(mén)決算

    時(shí)間:2022-09-28           字體大?。骸尽?span id="1n1rb3x" class="Big">大  中  小 】

    信息索引號 發(fā)布時(shí)間 2022-09-28
    發(fā)布機構 稷山縣人民政府 文號

      目錄

      第一部分  概況

      一、本部門(mén)職責

      二、機構設置情況

      第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

      六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

      十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

      第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

      一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

      二、收入決算情況說(shuō)明

      三、支出決算情況說(shuō)明

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

      五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

      六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

      七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

      八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

      九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

      十、其他重要事項情況說(shuō)明

      第四部分  名詞解釋

      第五部分  附件

      第一部分  概況

      一、本部門(mén)職責

      1、貫徹執行國家工業(yè)和信息化工作的法律、法規、規章和方針、政策,研究起草經(jīng)濟和信息化相關(guān)政策并組織實(shí)施。

      2、提出全縣新型工業(yè)化發(fā)展戰略和政策,協(xié)調解決全縣新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題。

      3、監測分析經(jīng)濟運行態(tài)勢,進(jìn)行預測預警和信息引導,協(xié)調解決經(jīng)濟運行中的重大問(wèn)題并提出政策和建議。

      4、負責全縣節能降耗工作,擬定年度工作計劃并推動(dòng)實(shí)施,負責全縣節能監督管理工作和節能監察工作,具體負責全縣工業(yè)和信息化領(lǐng)域節能工作。

      5、統籌推進(jìn)全縣信息化工作。

      6、負責工業(yè)和信息化領(lǐng)域經(jīng)濟技術(shù)對外交流及合作工作。

      7、負責組織所監管?chē)衅髽I(yè)上交國有資本收益。

      8、負責企業(yè)國有資產(chǎn)基礎管理。

      9、貫徹執行國家、省內外貿易和國際經(jīng)濟合作的發(fā)展戰略、方針、政策。

      10、擔組織協(xié)調反傾銷(xiāo)、反補貼。

      11、負責全縣對外援助工作。  

      12、承辦縣人民政府交辦的其它工作。

      13、貫徹落實(shí)縣委、縣政府有關(guān)招商引資的實(shí)施方案和工作部署。

      14、研究制定全縣招商引資的年度目標計劃和考核辦法。

      15、研究制定全縣招商引資的優(yōu)惠政策和獎勵辦法。

      16、組織協(xié)調全縣招商引資事宜,發(fā)布招商引資信息,負責招商引資的咨詢(xún)服務(wù)。

      17、建立招商引資項目庫和項目跟蹤服務(wù)網(wǎng)絡(luò )。

      18、協(xié)調解決外來(lái)投資企業(yè)的困難和問(wèn)題,負責受理招商引資投訴案件,協(xié)調有關(guān)部門(mén)處理和落實(shí)。

      19、協(xié)調有關(guān)職能部門(mén)做好招商引資督查考核工作。

      20、扶持和引導中小企業(yè)持續發(fā)展、指導中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整。

      21、組織中小企業(yè)業(yè)務(wù)培訓和執行質(zhì)量標準。

      22、提供人才資金技術(shù)等方面咨詢(xún)服務(wù)。

      23、負責全縣中小企業(yè)統計信息工作。

      二、機構設置情況

      部門(mén)下設工業(yè)和信息化局(本級)、科技創(chuàng )新服務(wù)中心、招商投資促進(jìn)中心、小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心。編制人數55人,其中行政人員13人,事業(yè)人員42人。期末在職人數55人,其中行政人員13人,事業(yè)人員42人。

      第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

      六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

      十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

      第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

      一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

      2021年度收入總計3362萬(wàn)元、支出總計3362萬(wàn)元。與2020年相比,收入總計減少212.68萬(wàn)元,下降5.95%,支出總計減少212.68萬(wàn)元,下降5.95%。主要原因是2021年項目減少。

      二、收入決算情況說(shuō)明

      2021年度收入合計3268.69萬(wàn)元,其中:財政撥款收入3267.93萬(wàn)元,占比99.98%;其他收入0.76萬(wàn)元,占比0.02%

      三、支出決算情況說(shuō)明

      2021年度支出合計3292.91萬(wàn)元,其中:基本支出589.39萬(wàn)元,占比17.9%;項目支出2703.52萬(wàn)元,占比82.1%。

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

      2021年度財政撥款收入總計3288.85萬(wàn)元、支出總計3288.85萬(wàn)元。與2020年相比,財政撥款收入總計減少212.02萬(wàn)元,下降6.06%,財政撥款支出總計減少212.02萬(wàn)元,下降6.06%。主要原因是2021年項目減少。

      五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

      2021年度財政撥款收入合計3267.93萬(wàn)元,其中:一般公共預算財政撥款收入2603.25萬(wàn)元,占比79.67%;政府性基金預算財政撥款收入664.68萬(wàn)元,占比20.33%。

      六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

     ?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

      2021年度財政撥款支出合計3288.85萬(wàn)元,占本年支出合計的100%。與2020年相比,財政撥款支出減少189.33萬(wàn)元,下降5.44%。主要原因是政府性基金項目支出減少。其中,人員經(jīng)費625.81萬(wàn)元,占比19.03%,日常公用經(jīng)費26.49萬(wàn)元,占比0.81%。

     ?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

      2021年度財政撥款支出3288.85萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出644.97萬(wàn)元,占19.61%;科學(xué)技術(shù)(類(lèi))支出78萬(wàn)元,占2.37%;社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出185.7萬(wàn)元,占5.65%;衛生健康(類(lèi))支出21.47萬(wàn)元,占0.65%;節能環(huán)保(類(lèi))支出1022萬(wàn)元,占31.07%;城鄉社區(類(lèi))支出100.6萬(wàn)元,占3.06%;農林水支出(類(lèi))支出84萬(wàn)元,占2.55%;資源勘探工業(yè)信息等(類(lèi))支出469.35萬(wàn)元,占14.27%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類(lèi))支出93萬(wàn)元,占2.83%;住房保障(類(lèi))支出25.67萬(wàn)元,占0.78%;其他(類(lèi))支出564.08萬(wàn)元,占19.71%。

     ?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

      2021年度財政撥款支出年初預算650.76萬(wàn)元,支出決算3288.85萬(wàn)元,完成年初預算的505.39%。其中:

      一般公共服務(wù)支出年初預算378.75萬(wàn)元,支出決算644.97萬(wàn)元完成年初預算的170.29%,用于人員經(jīng)費和項目支出。較2020年決算增加278.14萬(wàn)元,增長(cháng)75.82%,主要原因是增加支持限上商貿企業(yè)資金、縣級企業(yè)技術(shù)中心獎勵等項目的支出,招商投資促進(jìn)中心新增六人。

      科學(xué)技術(shù)支出年初預算0,支出決算78萬(wàn)元,用于科技研發(fā)支出。較2020年決算增加78萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因為新增2020年運城市科技計劃項目資金。

      社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算125.42萬(wàn)元,支出決算185.7萬(wàn)元,完成年初預算的148.06%,用于退休人員取暖費和在職人員養老保險;較2020年決算減少6.59萬(wàn)元,下降3.43%,主要原因死亡撫恤金減少,人員減少。

      衛生健康支出年初預算19.79萬(wàn)元,支出決算21.47萬(wàn)元,完成年初預算的108.49%,用于醫保支出;較2020年決算增加0.76萬(wàn)元,增長(cháng)3.37%,主要原因醫?;鶖嫡{高。

      節能環(huán)保支出年初預算0,支出決算1022萬(wàn)元,用于污染防治支出;較2020年決算增加1022萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因為新增省級焦化行業(yè)壓減過(guò)剩產(chǎn)能補償資金。

      城鄉社區支出年初預算0,支出決算100.6萬(wàn)元,用于政府性基金支出,較2020年決算減少133.37萬(wàn)元,增長(cháng)57%,主要原因項目支出減少,主要是技術(shù)改造資金減少。

      農林水支出年初預算78.76萬(wàn)元,支出決算84萬(wàn)元,完成年初預算106.65%,用于農業(yè)農村支出,較2020年決算減少35.27萬(wàn)元,增長(cháng)下降29.57%,主要原因超硬材料雙創(chuàng )基地項目用其他功能科目支出。

      資源勘探工業(yè)信息支出年初預算25萬(wàn)元,支出決算469.35萬(wàn)元,完成年初預算1877.4%,用于支持中小企業(yè)發(fā)展支出;較2020年決算減少1298.6萬(wàn)元,下降73.45%,主要原因超硬材料雙創(chuàng )基地項目用其他功能科目支出。

      商業(yè)服務(wù)業(yè)年初預算0,支出決算93萬(wàn)元,用于招商投資支出;較2020年決算增加66.33萬(wàn)元,增長(cháng)248.71%,主要原因增加2020年新入系統服務(wù)業(yè)企業(yè)獎勵經(jīng)費等項目。

      住房保障支出年初預算23.04萬(wàn)元,支出決算25.67萬(wàn)元,完成年初預算111.41%;較2020年決算減少4.82萬(wàn)元,下降15.81%,主要原因人員減少。

      其他支出年初預算0,支出決算564.08萬(wàn)元,用于其他政府性基金支出,較2020年決算增加544.08萬(wàn)元,增長(cháng)2720.4%,主要原因超硬材料工具產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)基地建設資金。

      七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

     ?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況

      2021年度一般公共預算財政撥款支出2624.17萬(wàn)元,占本年支出合計的79.79%。與2020年相比,一般公共預算財政撥款支出增加79.96萬(wàn)元,增長(cháng)3.14%。主要原因是人員支出增加。其中,人員經(jīng)費625.81萬(wàn)元,占比23.85%,日常公用經(jīng)費26.49萬(wàn)元,占比1%。

     ?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況

      2021年度一般公共預算財政撥款支出2624.17萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出644.97萬(wàn)元,占24.58%;科學(xué)技術(shù)(類(lèi))支出78萬(wàn)元,占2.97%;社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出185.7萬(wàn)元,占7.08%;衛生健康(類(lèi))支出21.47萬(wàn)元,占0.82%;節能環(huán)保(類(lèi))支出1022萬(wàn)元,占38.95%;農林水(類(lèi))支出84萬(wàn)元,占3.2%;資源勘探工業(yè)信息等(類(lèi))支出469.35萬(wàn)元,占17.89%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類(lèi))支出93萬(wàn)元,占3.55%;住房保障(類(lèi))支出25.67萬(wàn)元,占0.98%.

     ?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況

      2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算339.77萬(wàn)元,支出決算2624.17萬(wàn)元,完成年初預算的772%。其中:

      一般公共服務(wù)支出年初預算339.77萬(wàn)元,支出決算644.97萬(wàn)元完成年初預算的189.83%,用于基本和項目支出。較2020年決算增加278.14萬(wàn)元,增長(cháng)75.82%,主要原因是增加支持限上商貿企業(yè)資金、縣級企業(yè)技術(shù)中心獎勵等項目的支出,招商投資促進(jìn)中心新增六人。

      科學(xué)技術(shù)支出年初預算0,支出決算78萬(wàn)元,用于科技研發(fā)支出。較2020年決算增加78萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因為新增2020年運城市科技計劃項目資金。

      社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算101.87萬(wàn)元,支出決算185.7萬(wàn)元,完成年初預算的182.29%,用于退休人員取暖費和在職人員養老保險;較2020年決算減少6.59萬(wàn)元,下降3.43%,主要原因死亡撫恤金減少,人員減少。

      衛生健康支出年初預算10.65萬(wàn)元,支出決算21.47萬(wàn)元,完成年初預算的201.6%,用于醫保支出;較2020年決算增加0.76萬(wàn)元,增長(cháng)3.37%,主要原因醫?;鶖嫡{高。

      節能環(huán)保支出年初預算0,支出決算1022萬(wàn)元,用于污染防治支出;較2020年決算增加1022萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因為新增省級焦化行業(yè)壓減過(guò)剩產(chǎn)能補償資金。

      農林水支出年初預算0萬(wàn)元,支出決算84萬(wàn)元,用于農業(yè)農村支出,較2020年決算減少35.27萬(wàn)元,增長(cháng)下降29.57%,主要原因超硬材料雙創(chuàng )基地項目用其他功能科目支出。

      資源勘探工業(yè)信息支出年初預算0萬(wàn)元,支出決算469.35萬(wàn)元,用于支持中小企業(yè)發(fā)展支出;較2020年決算減少1298.6萬(wàn)元,下降73.45%,主要原因項目減少。較2020年決算減少1298.6萬(wàn)元,下降73.45%,主要原因超硬材料雙創(chuàng )基地項目用其他功能科目支出。

      商業(yè)服務(wù)業(yè)年初預算0,支出決算93萬(wàn)元,用于招商投資支出;較2020年決算增加66.33萬(wàn)元,增長(cháng)248.71%,主要原因增加2020年新入系統服務(wù)業(yè)企業(yè)獎勵經(jīng)費等項目。

      住房保障支出年初預算16.14萬(wàn)元,支出決算25.67萬(wàn)元,完成年初預算159.05%;較2020年決算減少4.82萬(wàn)元,下降15.81%,主要原因人員減少。

      八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

      2021年度一般公共預算財政撥款基本支出589.39萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費562.91萬(wàn)元,占比95.51%,主要包括人員工資和社保;公用經(jīng)費26.49萬(wàn)元,占比4.49%,主要包括日常辦公費、差旅費等。

      九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

     ?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

      2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算1.1萬(wàn)元,支出決算1.42萬(wàn)元,完成預算的174%,比2020年減少0.11萬(wàn)元,下降7.19%,主要原因是:嚴格執行中央八項規定,縮減開(kāi)支。

     ?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

      公務(wù)接待費年初預算1.1萬(wàn)元,支出決算1.42萬(wàn)元,完成預算的174%,比2020年減少0.11萬(wàn)元,下降7.19%,主要原因是:嚴格執行中央八項規定,縮減三公經(jīng)費。國內公務(wù)接待的批次為6次,人數為25人。我單位無(wú)因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置費、公務(wù)用車(chē)運行費。

      十、其他重要事項情況說(shuō)明

     ?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

      2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出18.99萬(wàn)元,比2020年減少1.32萬(wàn)元,降低6.55%。主要原因是:落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減機關(guān)運行支出。

     ?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

      2021年度政府采購支出總額14.91萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出1.55萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出13.36萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額14.91萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100%。其中:授予小微企業(yè)合同金額14.91萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100%.

     ?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

      截至2021年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上的通用設備0臺(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設備0臺(套)。

     ?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

     ?。?)績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況。

      根據預算績(jì)效管理要求,我部門(mén)組織對2021年度部門(mén)預算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評。項目5 個(gè),共涉及資金 1421.57萬(wàn)元,占一般公共預算項目支出總額的 52.58%。

      組織對“ 2020年運城市科技計劃項目資金、省級焦化行業(yè)壓減過(guò)剩產(chǎn)能補償資金、2021年企業(yè)技術(shù)中心資金獎勵、招商引資經(jīng)費、稷山縣超硬材料工具雙創(chuàng )基地項目等5 個(gè)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià),涉及一般公共預算支出 1421.57萬(wàn)元,從評價(jià)情況來(lái)看,評價(jià)結果為優(yōu)秀。

      (2) 部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果。

      2020年運城市科技計劃項目資金項目績(jì)效自評綜述:根據年初設定的績(jì)效目標,項目績(jì)效自評得分為 100 分。項目全年預算數為 78萬(wàn)元,執行數為 78 萬(wàn)元,完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況:一是補助企業(yè)5家 ;二是市級科技計劃項目經(jīng)費共計78萬(wàn)元,已撥付到各企業(yè)78萬(wàn)元,對經(jīng)濟發(fā)展起到促進(jìn)作用 。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因:一是市級科技計劃項目是由運城市科技局組織開(kāi)展,運城市財政局對各個(gè)項目開(kāi)展績(jì)效評價(jià),縣級工科部門(mén)的職責主要是配合市局完成各項工作 ;二是對于績(jì)效評價(jià)工作在人員配備和制度建設方面還有所欠缺 。下一步改進(jìn)措施:一是加強對項目的跟蹤監督檢查及落實(shí)情況 ;二是盡可能地用有限的經(jīng)費平衡每年工作任務(wù),盡量做到科學(xué)、合理的分配。

      省級焦化行業(yè)壓減過(guò)剩產(chǎn)能補償資金項目績(jì)效自評綜述: 根據年初設定的績(jì)效目標,項目績(jì)效自評得分為 100 分。項目全年預算數為 1022萬(wàn)元,執行數為1022 萬(wàn)元,完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況:一是補助企業(yè)1家 ;二是市級科技計劃項目經(jīng)費共計1022萬(wàn)元,已撥付到各企業(yè)1022萬(wàn)元,對經(jīng)濟發(fā)展起到促進(jìn)作用 。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因:一是在關(guān)停 60萬(wàn)噸兩組焦爐工作中存在一些協(xié)調問(wèn)題;二是對于績(jì)效評價(jià)工作在人員配備和制度建設方面還有所欠缺 。下一步改進(jìn)措施:一是加強對項目的跟蹤監督檢查及落實(shí)情況 ;二是盡可能地用有限的經(jīng)費平衡每年工作任務(wù),盡量做到科學(xué)、合理的分配。

      2021年企業(yè)技術(shù)中心資金獎勵項目績(jì)效自評綜述根據年初設定的績(jì)效目標,項目績(jì)效自評得分為 100 分。項目全年預算數為 27萬(wàn)元,執行數為27 萬(wàn)元,完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況:一是補助企業(yè)5家;二是企業(yè)技術(shù)中心資金獎勵項目經(jīng)費共計27萬(wàn)元,已撥付到各企業(yè)27萬(wàn)元,對經(jīng)濟發(fā)展起到促進(jìn)作用。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因:一是項目運行經(jīng)驗不足 ;二是對于績(jì)效評價(jià)工作在人員配備和制度建設方面還有所欠缺 。下一步改進(jìn)措施:一是加強對項目的跟蹤監督檢查及落實(shí)情況 ;二是盡可能地用有限的經(jīng)費平衡每年工作任務(wù),盡量做到科學(xué)、合理的分配。

      稷山縣超硬材料工具雙創(chuàng )基地項目項目績(jì)效自評綜述根據年初設定的績(jì)效目標,項目績(jì)效自評得分為98 分。項目全年預算數為224.57萬(wàn)元,執行數為224.57 萬(wàn)元,完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況:一是完成超硬材料基地1期配套工程;二是增加就業(yè)崗位500余人。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因:一是項目運行經(jīng)驗不足 ;二是對于績(jì)效評價(jià)工作在人員配備和制度建設方面還有所欠缺 。下一步改進(jìn)措施:一是加強對項目的跟蹤監督檢查及落實(shí)情況 ;二是盡可能地用有限的經(jīng)費平衡每年工作任務(wù),盡量做到科學(xué)、合理的分配。

      招商引資經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述根據年初設定的績(jì)效目標,項目績(jì)效自評得分為98分。項目全年預算數為 70萬(wàn)元,執行數為70萬(wàn)元,完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況:一是開(kāi)展招商引資活動(dòng)5次;二是招商引資簽約項目總投資達到150億元。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因:一是項目運行經(jīng)驗不足 ;二是對于績(jì)效評價(jià)工作在人員配備和制度建設方面還有所欠缺 。下一步改進(jìn)措施:一是加強對項目的跟蹤監督檢查及落實(shí)情況 ;二是盡可能地用有限的經(jīng)費平衡每年工作任務(wù),盡量做到科學(xué)、合理的分配。

      (3) 部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果。

      《2020年運城市科技計劃項目資金項目績(jì)效評價(jià)報告》(詳見(jiàn)附件)

      《省級焦化行業(yè)壓減過(guò)剩產(chǎn)能補償資金項目績(jì)效評價(jià)報告》(詳見(jiàn)附件)

      《2021年企業(yè)技術(shù)中心資金獎勵項目績(jì)效評價(jià)報告》(詳見(jiàn)附件)

      《稷山縣超硬材料工具雙創(chuàng )基地項目績(jì)效評價(jià)報告》(詳見(jiàn)附件)

      《招商引資經(jīng)費項目績(jì)效評價(jià)報告》(詳見(jiàn)附件)

     ?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

      無(wú)

      第四部分  名詞解釋

      財政撥款收入:指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

      事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

      經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

      其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

      使用非財政撥款結余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

      年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

      結余分配:指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

      年末結轉和結余:指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

      基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      “三公”經(jīng)費:指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

      第五部分  附件

            2021年工業(yè)和信息化科技局部門(mén)決算公開(kāi)表(部門(mén)).xls

           超硬材料工具產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)基地項目支出績(jì)效自評報告.docx

           超硬材料工具產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)基地項目支出績(jì)效自評表.xlsx

           企業(yè)技術(shù)中心獎勵項目支出績(jì)效評價(jià)報告.docx

           省級焦化行業(yè)壓減過(guò)剩產(chǎn)能補償資金項目支出績(jì)效評價(jià)報告.docx

           市級科技計劃項目支出績(jì)效自評報告.docx

           招商引資經(jīng)費項目支出績(jì)效評價(jià)報告.docx

           招商引資經(jīng)費項目支出績(jì)效自評表

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