稷山縣經(jīng)濟和信息化局2016年度部門(mén)決算
時(shí)間:2017-09-19 字體大?。骸尽?span id="wqugoic" class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2017-09-19 | |||
發(fā)布機構 | 文號 |
第一部分概況:
一、主要職能
1、貫徹執行國家經(jīng)濟和信息化工作的法律、法規、規章和方針、政策,研究起草經(jīng)濟和信息化相關(guān)政策并組織實(shí)施。
2、提出全縣新型工業(yè)化發(fā)展戰略和政策,協(xié)調解決全縣新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題。
3、監測分析經(jīng)濟運行態(tài)勢,進(jìn)行預測預警和信息引導,協(xié)調解決經(jīng)濟運行中的重大問(wèn)題并提出政策和建議。
4、負責全縣節能降耗工作,擬定年度工作計劃并推動(dòng)實(shí)施,負責全縣節能監督管理工作和節能監察工作,具體負責全縣工業(yè)和信息化領(lǐng)域節能工作。
5、統籌推進(jìn)全縣信息化工作。
6、負責工業(yè)和信息化領(lǐng)域經(jīng)濟技術(shù)對外交流及合作工作。
7、負責組織所監管?chē)衅髽I(yè)上交國有資本收益。
8、負責企業(yè)國有資產(chǎn)基礎管理。
9、貫徹執行國家、省內外貿易和國際經(jīng)濟合作的發(fā)展戰略、方針、政策。
10、擔組織協(xié)調反傾銷(xiāo)、反補貼。
11、負責全縣對外援助工作。?
12、承辦縣人民政府交辦的其它工作。
二、部門(mén)決算單位構成情況
納入本套表部門(mén)決算匯編范圍的單位3個(gè):
經(jīng)濟和信息化局
稷王市場(chǎng)服務(wù)中心 差額事業(yè)
職工教育辦公室 全額事業(yè)
第二部分 2016年度部門(mén)決算報表(詳見(jiàn)附件9張表)
一、收入支出決算總表 公開(kāi)01表
二、收入決算表 公開(kāi)02表
三、支出決算表 公開(kāi)03表
四、財政撥款收入支出決算總表 公開(kāi)04表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一) 公開(kāi)05表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二) 公開(kāi)06表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 公開(kāi)07表
我單位無(wú)政府性基金財政撥款收入支出
八、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表 公開(kāi)08表
九、三公經(jīng)費公開(kāi)表 公開(kāi)09表
第三部分 2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、年度收支情況:
2016年度收入315萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)-8.11%。其中:一般公共預算財政撥款收入315萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)-8.11%;政府性基金預算財政撥款0萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)0%。
2016年度支出336萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)6.82 %。其中:基本支出281萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)6.36%;項目支出55萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)9.22 %。增加因素有:工資標準提高、增加交通補貼。
1、基本支出281萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費256萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、生活補助;公用經(jīng)費26萬(wàn)元,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)維護費、其他交通服務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。
2、項目支出55萬(wàn)元。其中:運財城[2015]69號大氣污染防治25萬(wàn)、產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)扶持資金15萬(wàn)、工作經(jīng)費15萬(wàn)。
二、“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行費支出情況:
我單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求,進(jìn)一步從嚴控制“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費,全年實(shí)際支出比上年有所節約。
1、公務(wù)用車(chē)購置:全年公車(chē)購置0臺,年末車(chē)輛保有量0臺。
公車(chē)運行維護費支出0.64萬(wàn)元,比上年減少1.11萬(wàn)元:公車(chē)改革,車(chē)輛上繳。
2、公務(wù)接待費0.75萬(wàn)元,較上年減少0.16萬(wàn),全年接待20批次,共110人。減少原因:嚴格預算控制,在實(shí)際執行中厲行節約。
3、機關(guān)運行經(jīng)費:主要為保障行政單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、日常維修(護)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出25.58萬(wàn)元,比上年增加10.49萬(wàn)元。增加原因:工作經(jīng)費追加列在基本支出,在預算執行中,嚴格控制厲行節約。
三、政府采購情況:
2016年采購支出總額2.33萬(wàn)元,占采購預算的91.9%,其中:政府采購貨物支出2.33萬(wàn)元、占采購支出總額的100%。
四、固定資產(chǎn)占用情況:
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項收入。包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。
7、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
8、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
9、機關(guān)運行費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
10、因公出國(境)費用:指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
11、公務(wù)接待費:指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
12、公務(wù)用車(chē)運行維護費:指單位公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費等支出。
13、公務(wù)用車(chē)購置:指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)。
14、人員經(jīng)費:指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”。
15、日常公用經(jīng)費:指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
16、“三公”經(jīng)費:是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。
17、上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
18、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。