稷山縣經(jīng)濟和信息化局2018年度部門(mén)預算
時(shí)間:2018-04-23 字體大?。骸尽?span id="go86ewc" class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2018-04-23 | |||
發(fā)布機構 | 文號 |
一、主要職能
1、貫徹執行國家經(jīng)濟和信息化工作的法律、法規、規章和方針、政策,研究起草經(jīng)濟和信息化相關(guān)政策并組織實(shí)施。
2、提出全縣新型工業(yè)化發(fā)展戰略和政策,協(xié)調解決全縣新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題。
3、監測分析經(jīng)濟運行態(tài)勢,進(jìn)行預測預警和信息引導,協(xié)調解決經(jīng)濟運行中的重大問(wèn)題并提出政策和建議。
4、負責全縣節能降耗工作,擬定年度工作計劃并推動(dòng)實(shí)施,負責全縣節能監督管理工作和節能監察工作,具體負責全縣工業(yè)和信息化領(lǐng)域節能工作。
5、統籌推進(jìn)全縣信息化工作。
6、負責工業(yè)和信息化領(lǐng)域經(jīng)濟技術(shù)對外交流及合作工作。
7、負責組織所監管?chē)衅髽I(yè)上交國有資本收益。
8、負責企業(yè)國有資產(chǎn)基礎管理。
9、貫徹執行國家、省內外貿易和國際經(jīng)濟合作的發(fā)展戰略、方針、政策。
10、擔組織協(xié)調反傾銷(xiāo)、反補貼。
11、負責全縣對外援助工作。
12、承辦縣人民政府交辦的其它工作。
二、部門(mén)預算單位構成:
我單位實(shí)行行政單位財務(wù)會(huì )計管理制度?,F有下屬獨立編制單位2個(gè):經(jīng)濟和信息化局、職工教育辦公室。
三、2018年度部門(mén)預算編制變動(dòng)情況及原因
1、基本支出編制情況:2018年基本支出 439.78 萬(wàn)元,比2017年增加141.86萬(wàn)元。因福利費標準提高,養老保險、醫療保險、住房公積金、離休費列入單位預算,單位基本支出增加。
2、一般公共預算項目支出編制情況:2018年一般公共預算項目支出 23萬(wàn)元,比2017年增加5萬(wàn)元,因業(yè)務(wù)量增大,單位項目增加。
3、政府性基金預算項目支出編制情況:我單位2018年無(wú)政府性基金預算。
4、“三公”經(jīng)費預算情況:2018年“三公”經(jīng)費預算 7 萬(wàn)元,比2017年預算增加6 萬(wàn)元。其中:公務(wù)接待費預算2.5萬(wàn)元,增加1萬(wàn)元,會(huì )議費增加2萬(wàn)元,因上級部門(mén)檢查指導研究次數增多和推進(jìn)落實(shí)市委、市政府“龍騰虎躍”計劃。培訓費預算增加2.5萬(wàn)元,因為了提高全縣工商企業(yè)人員素質(zhì)和提高企業(yè)的科研創(chuàng )新水平,采取請進(jìn)來(lái)走出去的培訓活動(dòng)。
5、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況:2018年機關(guān)運行經(jīng)費預算 25.82 萬(wàn)元,與2017年一致。
6、政府采購預算情況:政府采購預算 2.4 萬(wàn)元,其中:貨物類(lèi) 2.4萬(wàn)元。
7、績(jì)效目標管理情況:2018年實(shí)行績(jì)效目標管理的項目暫無(wú)。
8、國有資產(chǎn)占有使用情況:
一是車(chē)輛情況。我單位公車(chē)改革后沒(méi)有保留公務(wù)用車(chē)。
二是房屋情況。我單位使用縣政府房屋134平方米。
四、名詞解釋?zhuān)?/span>
基本支出:指用于保障部門(mén)機構的正常運轉,完成日常工作任務(wù)所需的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。
項目支出:指用于部門(mén)完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而安排的支出。
“三公”經(jīng)費:指預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費。其中:因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的公務(wù)接待(含外賓接待)費用;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:指單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
五、2018年部門(mén)預算公開(kāi)表格
表一 預算收支總表
表二 預算收入總表
表三 預算支出總表
表四 財政撥款預算收支總表
表五 一般公共預算支出表
表六 一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類(lèi)表
表七 政府性基金預算收入表
表八 政府性基金預算支出表
表九 “三公”經(jīng)費支出預算表
表十 機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況統計表