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    稷山縣工業(yè)和信息化局2019年度部門(mén)預算

    時(shí)間:2019-03-19           字體大?。骸尽?span id="2mu6oei" class="Big">大  中  小 】

    信息索引號 發(fā)布時(shí)間 2019-03-19
    發(fā)布機構 文號

           一、主要職能

      1、貫徹執行國家經(jīng)濟和信息化工作的法律、法規、規章和方針、政策,研究起草經(jīng)濟和信息化相關(guān)政策并組織實(shí)施。
           2、提出全縣新型工業(yè)化發(fā)展戰略和政策,協(xié)調解決全縣新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題。
           3、監測分析經(jīng)濟運行態(tài)勢,進(jìn)行預測預警和信息引導,協(xié)調解決經(jīng)濟運行中的重大問(wèn)題并提出政策和建議。
           4、負責全縣節能降耗工作,擬定年度工作計劃并推動(dòng)實(shí)施,負責全縣節能監督管理工作和節能監察工作,具體負責全縣工業(yè)和信息化領(lǐng)域節能工作。
           5、統籌推進(jìn)全縣信息化工作。
           6、負責工業(yè)和信息化領(lǐng)域經(jīng)濟技術(shù)對外交流及合作工作。
           7、負責組織所監管?chē)衅髽I(yè)上交國有資本收益。
           8、負責企業(yè)國有資產(chǎn)基礎管理。
           9、貫徹執行國家、省內外貿易和國際經(jīng)濟合作的發(fā)展戰略、方針、政策。
           10、擔組織協(xié)調反傾銷(xiāo)、反補貼。
           11、負責全縣對外援助工作。
           12、承辦縣人民政府交辦的其它工作。

      二、部門(mén)預算單位構成:

      我單位實(shí)行行政單位財務(wù)會(huì )計管理制度?,F有下屬獨立編制單位2個(gè):工業(yè)和信息化局、職工教育辦公室。
          三、部門(mén)預算情況說(shuō)明:

      1、收入預算編制情況:2019年收入預算503.47萬(wàn)元,比2018年增加40.69萬(wàn)元。其中:一般公共預算撥款503.47萬(wàn)元,政府性基金預算*萬(wàn)元。

      2、基本支出編制情況:2019年基本支出503.47萬(wàn)元,比2018年增加40.69萬(wàn)元。增加因素:工資標準提高,大病醫療保險、工傷保險、退休人員取暖費列入單位預算。

      3、一般公共預算項目支出編制情況:2019年一般公共預算項目支出43萬(wàn)元,比2018年增加20萬(wàn)元,其中:工作經(jīng)費20萬(wàn)元,年終慰問(wèn)3萬(wàn)元,打擊取締黑加油站經(jīng)費20萬(wàn)元。

      4、政府性基金預算項目支出編制情況:我單位2019年無(wú)政府性基金預算。

      5、“三公”經(jīng)費預算情況:2019年“三公”經(jīng)費預算2萬(wàn)元,比2018年預算減少5萬(wàn)元。其中:公務(wù)接待費預算2萬(wàn)元,減少0.5萬(wàn)元,原因:中央八項規定出臺后,厲行節約,公務(wù)接待費逐年減少。2019年我單位無(wú)因公出國經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)購置費及公務(wù)用車(chē)運行維護費。

      6、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況:2019年機關(guān)運行經(jīng)費預算23.88萬(wàn)元,比2018年減少1.94萬(wàn)元。原因:中央八項規定出臺后,厲行節約,機關(guān)運行經(jīng)費減少。

      7、政府采購預算情況:2019年政府采購預算3萬(wàn)元,其中:貨物類(lèi)2萬(wàn)元,服務(wù)類(lèi)1萬(wàn)元,工程類(lèi)*萬(wàn)元。

      8、國有資產(chǎn)占有使用情況:

      一是車(chē)輛情況。我單位公車(chē)改革后沒(méi)有保留公務(wù)用車(chē)。

      二是房屋情況。我單位使用縣政府房屋134平方米。

      9、績(jì)效目標管理情況:我單位2019年沒(méi)有實(shí)行績(jì)效目標管理的項目。

      四、名詞解釋?zhuān)?/span>

      基本支出:指用于保障部門(mén)機構的正常運轉,完成日常工作任務(wù)所需的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。
         項目支出:指用于部門(mén)完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而安排的支出。
        “三公”經(jīng)費:指預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費。其中:因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的公務(wù)接待(含外賓接待)費用;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
         機關(guān)運行經(jīng)費:指單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

      五、2019年部門(mén)預算公開(kāi)表格

      表一  預算收支總表

      表二  預算收入總表

      表三  預算支出總表

      表四  財政撥款預算收支總表

      表五  一般公共預算支出表

      表六  一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類(lèi)表

      表七  政府性基金預算收入表

      表八  政府性基金預算支出表

      表九  “三公”經(jīng)費支出預算表

      表十  機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況統計表

       

     

    文件名 : 單位信息公開(kāi)表_[155]經(jīng)信局.xls

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