稷山縣中小企業(yè)服務(wù)中心2018年度部門(mén)預算
時(shí)間:2018-04-27 字體大?。骸尽?span id="6iawkmq" class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2018-04-27 | |||
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一、主要職能
稷山縣中小企業(yè)服務(wù)中心,主要業(yè)務(wù)范圍和宗旨:扶持和引導中小企業(yè)持續發(fā)展、指導中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整 組織中小企業(yè)業(yè)務(wù)培訓和執行質(zhì)量標準 提供人才資金技術(shù)等方面咨詢(xún)服務(wù) 負責全縣中小企業(yè)統計信息工作 稷山縣中小企業(yè)服務(wù)中心內設辦公室、經(jīng)濟監測股、產(chǎn)業(yè)指導股、生產(chǎn)指導股、財務(wù)規劃股
二、部門(mén)預算單位構成
納入本套表部門(mén)預算 匯編范圍的單位1個(gè):稷山縣中小企業(yè)服務(wù)中心
三、變動(dòng)情況及原因說(shuō)明:
1、基本支出變動(dòng)情況:2018年基本支出96.13萬(wàn)元,比去年增加32.88萬(wàn)元 ,主要因素因工資標準提高,單位基本支出增加,福利標準提高,養老保險、醫療保險、住房公積金、離休費列入單位預算。
2、一般公共預算項目支出變動(dòng)情況:我單位2018年項目支出共計30萬(wàn)元,其中辦公經(jīng)費10萬(wàn)元;機關(guān)人員工資及養老保險、醫療保險10萬(wàn)元;中小企業(yè)服務(wù)體系建設資金10萬(wàn)元。本年項目預算與2017年相比,無(wú)較大變動(dòng),因人員工資增加,2018年人員經(jīng)費稍有提高,另扶貧工作經(jīng)費今年列入辦公經(jīng)費,辦公經(jīng)費稍有提高。。
3、政府性基金預算項目支出變動(dòng)情況:我單位2018年無(wú)政府性基金預算。
4、三公經(jīng)費預算:2018年“三公”經(jīng)費預算2.17萬(wàn)元,比2017年預算增加0.97萬(wàn)元。其中:公務(wù)接待費2.17萬(wàn)元,比去年增加0.97萬(wàn)元,主要原因是由于開(kāi)展2018年建立超硬材料創(chuàng )業(yè)基地項目。
5、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況:機關(guān)運行經(jīng)費4萬(wàn)元,比去年增加0.6萬(wàn)元,是由于今年新增五小企業(yè)群星燦爛育苗計劃經(jīng)費有所提高。
6、政府采購預算情況:3.73萬(wàn)元,其中貨物類(lèi)0.23萬(wàn)元,服務(wù)類(lèi)3.5萬(wàn)元
7、績(jì)效管理情況:涉及到績(jì)效管理項目一個(gè),涉及資金10萬(wàn)元。
8、國有資產(chǎn)占有情況:我單位沒(méi)有公車(chē),辦公房屋共計248平方米
四、專(zhuān)用名詞解釋
1、基本支出:指用于保障部門(mén)機構的正常運轉,完成日常工作任務(wù)所需的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。
2、項目支出:指用于部門(mén)完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而安排的支出。
3、“三公”經(jīng)費:指預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費。其中:因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的公務(wù)接待(含外賓接待)費用;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
4、機關(guān)運行經(jīng)費:指單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
五、2018年部門(mén)預算公開(kāi)表格
1、預算收支總表
2、預算收入總表
3、預算支出總表
4、財政撥款預算收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類(lèi)表
7、政府性基金預算收入表
8、政府性基金支出表
9、三公經(jīng)費表
10、機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況統計