稷山縣中小企業(yè)服務(wù)中心2017年度部門(mén)預算
時(shí)間:2017-04-10 字體大?。骸尽?span id="qeuesai" class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2017-04-10 | |||
發(fā)布機構 | 文號 |
一、主要職能
稷山縣中小企業(yè)服務(wù)中心,主要業(yè)務(wù)范圍和宗旨:扶持和引導中小企業(yè)持續發(fā)展、指導中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整 組織中小企業(yè)業(yè)務(wù)培訓和執行質(zhì)量標準 提供人才資金技術(shù)等方面咨詢(xún)服務(wù) 負責全縣中小企業(yè)統計信息工作 稷山縣中小企業(yè)服務(wù)中心內設辦公室、經(jīng)濟監測股、產(chǎn)業(yè)指導股、生產(chǎn)指導股、財務(wù)規劃股。
二、部門(mén)預算單位構成:稷山縣中小企業(yè)服務(wù)中心執行事業(yè)單位財務(wù)會(huì )計管理制度。
三、對2017年度部門(mén)預算編制、數據(包括三公經(jīng)費)分項說(shuō)明變動(dòng)情況及原因,以及其他需要說(shuō)明的事項。
變動(dòng)情況及原因說(shuō)明:
1、基本支出變動(dòng)情況:因工資標準提高,單位基本支出增加。
2、一般公共預算項目支出變動(dòng)情況:我單位2017年項目支出共計23萬(wàn)元,其中辦公經(jīng)費5萬(wàn)元;機關(guān)人員工資及養老保險、醫療保險8萬(wàn)元;中小企業(yè)服務(wù)體系建設資金10萬(wàn)元。本年項目預算與2016年相比,無(wú)較大變動(dòng),因人員工資增加,2017年人員經(jīng)費稍有提高。
3、政府性基金預算項目支出變動(dòng)情況:我單位2017年無(wú)政府性基金預算。
4、三公經(jīng)費預算:與2016年預算相比,三公經(jīng)費變動(dòng)不大,因中央八項規定出臺后,公務(wù)接待費逐年減少,公務(wù)接待費減少2千元。
四、專(zhuān)用名詞解釋
1、基本支出:指用于保障部門(mén)機構的正常運轉,完成日常工作任務(wù)所需的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。
2、項目支出:指用于部門(mén)完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而安排的支出。
3、“三公”經(jīng)費:指預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費。其中:因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的公務(wù)接待(含外賓接待)費用;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
4、機關(guān)運行經(jīng)費:指單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
五、2017年部門(mén)預算公開(kāi)表格
1、2017年預算收支總表
2、2017年部門(mén)預算收入總表
3、2017年部門(mén)預算支出總表
4、2017年財政撥款預算收支總表
5、2017年一般公共預算支出表
6、2017年一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類(lèi)表
7、2017年政府性基金預算收入表
8、2017年政府性基金支出表
9、2017年“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表
10、2017年機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況統計表